• <dfn id="6akog"></dfn>
      <dl id="6akog"><abbr id="6akog"></abbr></dl>
      <dfn id="6akog"><code id="6akog"></code></dfn>
    • <center id="6akog"><source id="6akog"></source></center>
      領(lǐng)導(dǎo)活動(dòng)
      您當(dāng)前的位置:
      瀏覽次數(shù):
      信息名稱:常州市檔案局2018年度部門決算公開(kāi)
      索 引 號(hào):014110120/2019-00004
      法定主動(dòng)公開(kāi)分類: 公開(kāi)方式:主動(dòng)公開(kāi)
      文件編號(hào): 發(fā)布機(jī)構(gòu):市檔案局
      生成日期:2019-08-20 公開(kāi)日期:2019-08-20 廢止日期:有效
      內(nèi)容概述:常州市檔案局2018年度部門決算公開(kāi)
      常州市檔案局2018年度部門決算公開(kāi)
       

      第一部分  部門概況

      一、主要職能

      二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況

      三、2018年度主要工作完成情況

      第二部分  2018年度部門決算表

      一、收入支出決算總表

      二、收入決算表

      三、支出決算表

      四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

      五、財(cái)政撥款支出決算表

      六、財(cái)政撥款基本支出決算表

      七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

      八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

      九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算表

      十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

      十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表

      十二、政府采購(gòu)支出決算表

      第三部分  2018年度部門決算情況說(shuō)明

      第四部分  名詞解釋


      第一部分 部門概況

      一、部門主要職能

          1、宣傳貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)檔案工作的方針、政策和法律、法規(guī)。結(jié)合本地檔案工作實(shí)際,擬訂常州市檔案事業(yè)發(fā)展規(guī)劃及有關(guān)政策、規(guī)定,編制年度計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施。

          2、對(duì)全市檔案事業(yè)實(shí)行統(tǒng)籌規(guī)劃,宏觀管理。組織、指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查、協(xié)調(diào)市屬機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企事業(yè)單位以及其他組織和各轄市、區(qū)的檔案工作。

          3、堅(jiān)持集中統(tǒng)一管理原則,依法接收市級(jí)機(jī)關(guān)、團(tuán)體、直屬單位及部分企事業(yè)單位和其他組織的重要檔案資料。依法收集散存在社會(huì)和個(gè)人手中有關(guān)常州地區(qū)的重要檔案和歷史資料。集中管理和利用市級(jí)機(jī)關(guān)文件檔案。保守黨和國(guó)家機(jī)密,維護(hù)檔案的完整與安全。

          4、組織《檔案法》和有關(guān)法律法規(guī)的貫徹實(shí)施,實(shí)行行政執(zhí)法責(zé)任制,組織檔案執(zhí)法檢查,查處檔案違法行為。

          5、組織檔案宣傳和檔案干部的教育培訓(xùn)工作,組織全市檔案系列職稱評(píng)審工作。

          6、組織檔案學(xué)理論的研究工作,大力推進(jìn)全市檔案工作的科學(xué)化和現(xiàn)代化管理。

          7、按照國(guó)家有關(guān)法律法規(guī),做好檔案的密級(jí)變更和解密工作。定期公布開(kāi)放檔案目錄,依法向社會(huì)開(kāi)放檔案。

          8、服務(wù)大局,配合黨委和政府中心工作,有計(jì)劃地編輯出版檔案史料,積極向社會(huì)提供廣泛的服務(wù)。

          9、指導(dǎo)檔案學(xué)術(shù)團(tuán)體活動(dòng),組織全市檔案工作的外事活動(dòng)和國(guó)際交流。

          10、承辦市委、市政府和上級(jí)檔案部門交辦的其他事項(xiàng)。

      二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況

      1根據(jù)部門職責(zé)分工,本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有8個(gè),分別是辦公室、組織人事處、監(jiān)督指導(dǎo)處、法制宣教處、保管利用處、征集接收處、資源開(kāi)發(fā)處、信息技術(shù)處。本部門下屬單位1個(gè),常州市檔案博覽中心。

      2從決算單位構(gòu)成看,納入本部門2018年部門決算編制范圍的預(yù)算單位共計(jì)2家,具體包括:市檔案局本級(jí)、市檔案博覽中心。

      三、2018年度主要工作完成情況

      一是檔案史料編研出版再出成果。完成《抗日戰(zhàn)爭(zhēng)檔案匯編》常州卷的編輯工作,現(xiàn)已送審國(guó)家檔案局審核出版。編輯出版《蔡旭院士檔案史料選編》,在市行政中心舉行了新聞發(fā)布會(huì),在北京農(nóng)業(yè)大學(xué)生命科學(xué)研究中心舉行《蔡旭紀(jì)念文集》贈(zèng)書儀式,蔡旭故居重新整理布展對(duì)外開(kāi)放。緊緊圍繞我市建設(shè)工業(yè)明星城市,推進(jìn)常州工業(yè)發(fā)展檔案史料研究,編輯出版了《常州工業(yè)發(fā)展檔案史料選編》。與市商務(wù)局等部門聯(lián)合舉辦“砥礪奮進(jìn)四十年,擴(kuò)大開(kāi)放再前行”為主題的常州改革開(kāi)放40周年圖片展,以圖片、文字、圖表全面回顧總結(jié)我市對(duì)外開(kāi)放40年的歷程、成果和經(jīng)驗(yàn)。

      二是有效推動(dòng)檔案開(kāi)發(fā)和文化宣傳。積極組織申報(bào)企業(yè)檔案工作管理創(chuàng)新優(yōu)秀案例評(píng)選,《打造“四位一體”特色檔案助推公交發(fā)展高質(zhì)量》獲全省唯一特等獎(jiǎng)、榮獲全國(guó)一等獎(jiǎng),另有3個(gè)企業(yè)案例分獲省一、二、三等獎(jiǎng),4個(gè)企業(yè)案例獲得省優(yōu)秀獎(jiǎng)。組織參加省檔案局開(kāi)展的建設(shè)項(xiàng)目檔案工作專題片和“讓檔案告訴你,建設(shè)項(xiàng)目中的故事”微視頻征集活動(dòng),我市有5個(gè)專題片(微視頻)獲獎(jiǎng),其中一等獎(jiǎng)1個(gè),二等獎(jiǎng)1個(gè),三等獎(jiǎng)1個(gè),優(yōu)秀獎(jiǎng)2個(gè),常州市檔案局榮獲組織獎(jiǎng)。并與晚報(bào)聯(lián)合開(kāi)通了《檔案里的40年·城(人)》大型城市文化專欄宣傳活動(dòng),在省檔案局《檔案與建設(shè)》核心期刊上共發(fā)表8篇文章,《常州檔案》全年共出刊468篇文稿,編印《檔案工作動(dòng)態(tài)》12期,較好宣傳了常州的檔案工作和歷史文化。

      三是檔案展覽展示創(chuàng)建特色。完成二樓“常州百年工商檔案展示館”提升改造工程,提高展廳接待服務(wù)能力。出臺(tái)《常州市檔案館愛(ài)國(guó)主義教育、中小學(xué)檔案教育社會(huì)實(shí)踐活動(dòng)方案》,有效整合“愛(ài)國(guó)主義教育基地+省級(jí)科普示范基地”雙平臺(tái),研究制定了 “走近檔案”、“檔案大課堂”、“檔案與歷史”、“影像常州”四個(gè)社會(huì)實(shí)踐活動(dòng)方案,積極打造青少年社會(huì)實(shí)踐活動(dòng)特色品牌。全國(guó)各地到市檔案博覽中心開(kāi)展參觀學(xué)習(xí)交流活動(dòng)截止11月,中心共接待參觀團(tuán)隊(duì)120批次,累計(jì)5.6萬(wàn)人次,創(chuàng)歷年新高。

      四是穩(wěn)步開(kāi)展檔案移交接收工作。認(rèn)真做好黨政機(jī)構(gòu)和事業(yè)單位改革中各單位的檔案移交接收工作,全年共接收入館文書檔案155811748件,接收、消毒、入庫(kù)、上架企業(yè)退休職工檔案15199卷。收集入庫(kù)家譜16166冊(cè),書法作品10幅等。市檔案館館藏檔案72.27萬(wàn)卷、圖書資料2.82萬(wàn)冊(cè),市檔案博覽中心館藏檔案41.69萬(wàn)卷。政府信息公開(kāi)工作創(chuàng)新突破,接收55家市級(jí)機(jī)關(guān)單位移交的主動(dòng)公開(kāi)文件,全年共收到紙質(zhì)文件2325件,電子文件2266件。與市府辦信息公開(kāi)處溝通,建立了每季度情況通報(bào)機(jī)制。

      五是有效開(kāi)展檔案資料征集工作。積極參與全省征集活動(dòng),在全省“見(jiàn)證改革開(kāi)放40年經(jīng)典照片和最美家庭檔案”征集活動(dòng)中,共征集到60538件,經(jīng)評(píng)選,我市榮獲“江蘇最美家庭檔案”9個(gè)。落實(shí)省檔案局《關(guān)于征集江蘇省工業(yè)檔案文獻(xiàn)復(fù)制件的通知》要求,與市經(jīng)信委聯(lián)合發(fā)動(dòng)四家企業(yè)報(bào)送了5項(xiàng)產(chǎn)品檔案共計(jì)140件。加強(qiáng)援疆檔案征集力度,建立“對(duì)口支援檔案史料專庫(kù)”。首次赴臺(tái)開(kāi)展檔案征集,征集到了大批有關(guān)常州地區(qū)的珍貴檔案史料。開(kāi)展檔案資料征集獎(jiǎng)勵(lì)評(píng)審,為23位捐贈(zèng)者4個(gè)領(lǐng)域征集成果發(fā)放征集獎(jiǎng)勵(lì),社會(huì)影響力不斷擴(kuò)大,個(gè)人和單位捐贈(zèng)熱情高漲。

      六是有序推進(jìn)省政府重點(diǎn)工作。全面調(diào)研鄉(xiāng)村記憶建檔情況,全市共56個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、728個(gè)行政村(含涉農(nóng)社區(qū)),已經(jīng)建檔的村有671個(gè),占比達(dá)92.2%,村級(jí)檔案總數(shù)近60萬(wàn)卷、20萬(wàn)件。加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)檔案史料及實(shí)物收集征集,全市館外征集到655件,館內(nèi)電子資源庫(kù)達(dá)28個(gè)全宗16653件。推進(jìn)“百村萬(wàn)戶”口述歷史采集工作,開(kāi)展大運(yùn)河文化帶建檔工作調(diào)研和跟蹤指導(dǎo)工作,參與起草《市、縣(區(qū))國(guó)家綜合檔案館建設(shè)評(píng)價(jià)辦法及標(biāo)準(zhǔn)》等。

       

       

      第三部分  2018年度決算情況說(shuō)明

      一、收入支出總體情況說(shuō)明

      市檔案局2018年度收入、支出總計(jì) 1759.77 萬(wàn)元,與上年相比收、支總計(jì)各增加  75.43  萬(wàn)元,增長(zhǎng)  4.2 %。主要原因是政策性收入增加、人員增加、專項(xiàng)項(xiàng)目增加。其中:

      (一)收入總計(jì)  1759.77  萬(wàn)元。包括:

      1.財(cái)政撥款收入   1713.23   萬(wàn)元,為當(dāng)年從財(cái)政取得的一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款, 與上年相比增加  29.89 萬(wàn)元,增長(zhǎng) 1.7 %。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加和專項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的增加。

      2.上級(jí)補(bǔ)助收入 0 萬(wàn)元,未收到上級(jí)單位撥入的非財(cái)政補(bǔ)助資金。與上年相比增加(減少)  0  萬(wàn)元,增長(zhǎng)(減少)  0  %

      3.事業(yè)收入   0   萬(wàn)元,沒(méi)有業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。與上年相比增加(減少)  0  萬(wàn)元,增長(zhǎng)(減少)  0  %。

      4.經(jīng)營(yíng)收入  0 萬(wàn)元,沒(méi)有專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。與上年相比增加(減少)  0 萬(wàn)元,增長(zhǎng)(減少)  0  %。

      5.附屬單位上繳收入  0  萬(wàn)元,沒(méi)有附屬獨(dú)立按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。與上年相比增加(減少)  0  萬(wàn)元,增長(zhǎng)(減少)  0  %。

      6.其他收入  3.62  萬(wàn)元,為單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入,與上年相比增加  2.62  萬(wàn)元,增長(zhǎng)  262  %。主要原因是一次性專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)的增加。

      7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 0  萬(wàn)元。

      8.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 42.97 萬(wàn)元,主要為上年度未付的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

      (二)支出總計(jì)  1759.77  萬(wàn)元。包括:

      1.一般公共服務(wù)(類)支出 1441.09 萬(wàn)元,主要用于保障機(jī)關(guān)和事業(yè)單位日常運(yùn)行和專項(xiàng)支出。與上年相比增加  122.21 萬(wàn)元,增長(zhǎng)  9.3  %。主要原因是人員和人員經(jīng)費(fèi)增加。

      2.文化體育與傳媒(類)支出26.40萬(wàn)元,主要用于文化事業(yè)費(fèi)、出版費(fèi),與上年相比增加了3.84萬(wàn)元,增長(zhǎng)17%。主要原因是出版費(fèi)的增加。

      3.社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出0.9萬(wàn)元,主要用于退休人員支出。與上年相比減少126.88萬(wàn)元,減少99%。主要原因是退休人員的工資由社保發(fā)放。

      4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)支出18.98萬(wàn)元,主要用于單位職工醫(yī)療保障支出,與上年相比減少19.06萬(wàn)元,減少50.10%,主要原因是工資結(jié)構(gòu)調(diào)整,功能性科目調(diào)整。

      5.住房保障(類)支出205.85萬(wàn)元,主要用于單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定為職工繳納住房公積金、新職工補(bǔ)貼一級(jí)發(fā)放的提租補(bǔ)貼支出。與上年相比增加71.69萬(wàn)元,增長(zhǎng)53.43%。主要原因是住房公積金基數(shù)提高。

      6.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余  42.92  萬(wàn)元,為單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。主要為常州市檔案局本年度預(yù)算安排的中小學(xué)教育實(shí)踐基地等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定使用的資金。

      二、收入決算情況說(shuō)明

      市檔案局本年收入合計(jì) 1716.85 萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入1713.23萬(wàn)元,占99 %;上級(jí)補(bǔ)助收入 0 萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入 0萬(wàn)元,占 0 %;經(jīng)營(yíng)收入0 萬(wàn)元,占 0 %;附屬單位上繳收入 0 萬(wàn)元,占 0 %;其他收入 3.62 萬(wàn)元,占 0.2 %。

      三、支出決算情況說(shuō)明

      市檔案局本年支出合計(jì) 1693.23 萬(wàn)元,其中:基本支出   1379.98萬(wàn)元,占 81.5  %;項(xiàng)目支出  313.24  萬(wàn)元,占 18.5 %;經(jīng)營(yíng)支出 0 萬(wàn)元,占 0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 0萬(wàn)元,占 0 %

      四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

      市檔案局2018年度財(cái)政撥款收、支總決算 1759.77  萬(wàn)元。與上年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加  75.43  萬(wàn)元,增長(zhǎng) 0.04  %。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)及專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加。

      五、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

      財(cái)政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出的總體情況,既包括使用本年從本級(jí)財(cái)政取得的撥款發(fā)生的支出,也包括使用上年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。市檔案局2018年財(cái)政撥款支出  1689.60 萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的 96  %。與上年相比,財(cái)政撥款支出增加  49.18 萬(wàn)元,增長(zhǎng)  2.9 %。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)及檔案事務(wù)經(jīng)費(fèi)的增加。

      市檔案局2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為  1259.88  萬(wàn)元,支出決算為 1689.60 萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的 134.1 %。決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)及專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加。其中:

      (一)一般公共服務(wù)(類)

      1.檔案事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為 556.63 萬(wàn)元,支出決算為 916.47萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的 164.64 %。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因檔案館運(yùn)行費(fèi)用增加。

      2.檔案事務(wù)(款)檔案館(項(xiàng))。年初預(yù)算為203.1萬(wàn)元,支出決算為221.13萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的108.87%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因檔案館運(yùn)行費(fèi)用增加。

      3.檔案事務(wù)(款)其他檔案事務(wù)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為258.59萬(wàn)元,支出決算為296.30萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的114.58%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因檔案運(yùn)行費(fèi)用、項(xiàng)目費(fèi)用增加。

      (二)文化體育與傳媒支出(類)

      1.文化(款)其他文化支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為26.40萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因文化事業(yè)費(fèi)。

      (三)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)

      1.行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng))。年初預(yù)算為0.83萬(wàn)元,支出決算為0.90萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的108.43%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因退休人員增加。

      2.行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng))。年初預(yù)算為0.83萬(wàn)元,支出決算為0.90萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的108.43%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因退休人員增加。

      (四)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)

      1.醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))。年初預(yù)算為11.20萬(wàn)元,支出決算為11.25萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.44%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本持平。

      2.醫(yī)療保障(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))。年初預(yù)算為8.92萬(wàn)元,支出決算為7.73萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的86.65%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因工資結(jié)構(gòu)調(diào)整,功能性科目調(diào)整。

      (五)住房保障支出(類)

      1.住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。年初預(yù)算為69.83萬(wàn)元,支出決算為70.94萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的101.58%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因人員增加和公積金基數(shù)調(diào)整。

      2.住房改革支出(款)提租補(bǔ)貼(項(xiàng))。年初預(yù)算為121.46萬(wàn)元,支出決算為108.57萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的89.38%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因人員減少和基數(shù)調(diào)整。

      2.住房改革支出(款)購(gòu)房補(bǔ)貼(項(xiàng))。年初預(yù)算為29.32萬(wàn)元,支出決算為26.34萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的89.84%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因人員減少和基數(shù)調(diào)整。

      六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

      市檔案局2018年度財(cái)政撥款基本支出  1379.98 萬(wàn)元,其中:

      (一)人員經(jīng)費(fèi)   1285.17 萬(wàn)元。主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

      (二)公用經(jīng)費(fèi)  94.81 萬(wàn)元。主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出。

      七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

      一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的總體情況,既包括使用本年從本級(jí)財(cái)政取得的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款發(fā)生的支出,也包括使用上年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。市檔案局2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出  1689.60 萬(wàn)元,與上年相比增加   49.18萬(wàn)元,增長(zhǎng)  2.9 %。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加。市檔案局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為    萬(wàn)元,支出決算為 1689.60 萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的 134.10 %。決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加。

      八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

      市檔案局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出  1379.98 萬(wàn)元,其中:

      (一)人員經(jīng)費(fèi) 1285.17 萬(wàn)元。主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

      (二)公用經(jīng)費(fèi) 94.81 萬(wàn)元。主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出。

      九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況說(shuō)明

      市檔案局2018 年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)決算支出中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出 3.81 萬(wàn)元,占“三公”經(jīng)費(fèi)的 38.91 %;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出  0 萬(wàn)元,占“三公”經(jīng)費(fèi)的 0 %;公務(wù)接待費(fèi)支出 5.98 萬(wàn)元,占“三公”經(jīng)費(fèi)的 61.08  %。具體情況如下:

      1.因公出國(guó)(境)費(fèi)決算支出  3.81 萬(wàn)元,年初沒(méi)有預(yù)算,比上年決算減少  7.56 萬(wàn)元,主要原因?yàn)槿藛T出國(guó)的人數(shù)和次數(shù)減少。全年使用一般公共預(yù)算撥款支出安排的出國(guó)(境)團(tuán)組  1 個(gè),累計(jì)  2 人次。開(kāi)支內(nèi)容主要為:國(guó)際旅費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、公雜費(fèi)等。

      2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出  0 萬(wàn)元。其中:

      1)公務(wù)用車購(gòu)置決算支出  0 萬(wàn)元,完成預(yù)算的  0  %,比上年決算增加(減少) 0  萬(wàn)元,本年度使用一般公共預(yù)算撥款購(gòu)置公務(wù)用車 0  輛。

      2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算支出    0    萬(wàn)元,完成預(yù)算的  0  %,比上年決算增加(減少)  0 萬(wàn)元, 2018年使用一般公共預(yù)算撥款開(kāi)支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量 0  輛。

      3.公務(wù)接待費(fèi)  5.98 萬(wàn)元。其中:

      1)外事接待支出 0 萬(wàn)元,完成預(yù)算的 0 %,比上年決算增加(減少) 0 萬(wàn)元。2018年使用一般公共預(yù)算撥款開(kāi)支的外事接待 0 批次, 0 人次。

      2)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出  5.98 萬(wàn)元,完成預(yù)算的  102.39  %,比上年決算增加  2.19 萬(wàn)元,國(guó)內(nèi)公務(wù)接待主要為接待各地來(lái)常指導(dǎo)、交流檔案工作的人員等,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是接待來(lái)館參觀學(xué)習(xí)交流的全國(guó)各地兄弟單位和人數(shù)增加;2018 年使用一般公共預(yù)算撥款開(kāi)支的國(guó)內(nèi)公務(wù)接待  54 批次,  490 人次。主要為接待各地來(lái)常指導(dǎo)、交流檔案工作的人員等。

      市檔案局2018 年度一般公共預(yù)算撥款安排的會(huì)議費(fèi)決算支出  3.22 萬(wàn)元,完成預(yù)算的  73.18  %,比上年決算減少 2.49萬(wàn)元,主要原因是會(huì)議的減少。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)檎匍_(kāi)的會(huì)議減少; 2018 年度全年召開(kāi)會(huì)議  20 個(gè),參加會(huì)議  394 人次。主要為召開(kāi)培訓(xùn)檔案業(yè)務(wù)技能、業(yè)務(wù)大講堂培訓(xùn)等。

      市檔案局2018 年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費(fèi)決算支出 13.13 萬(wàn)元,完成預(yù)算的 178.88 %,比上年決算減少  2.04 萬(wàn)元,主要原因?yàn)榕嘤?xùn)人員的減少;決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因包含業(yè)務(wù)培訓(xùn)費(fèi)。2018年度全年組織培訓(xùn)  15 個(gè),組織培訓(xùn)  705 人次。主要為培訓(xùn)檔案業(yè)務(wù)技能的培訓(xùn)。

      十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

      市檔案局2018年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0  萬(wàn)元,本年收入決算 0  萬(wàn)元,本年支出決算  0 萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余   0萬(wàn)元。具體支出情況如下:

      十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

      2018年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 83.35  萬(wàn)元,比2017年減少  8.71 萬(wàn)元,降低  9.46  %。主要原因是:差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、辦公費(fèi)等費(fèi)用的減少

      十二、政府采購(gòu)支出決算情況說(shuō)明

      2018年度政府采購(gòu)支出總額 4.5 萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出  4.5 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出  0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出  0 萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額  0 萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的 0 %,其中:授予小微企業(yè)合同金額  0 萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的 0 %

      十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

      截至20181231日,本部門無(wú)保留車輛,單價(jià)50萬(wàn)元(含)以上的通用設(shè)備0臺(tái)(套);單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上的專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

      十四、預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況

      本部門2018年度共  0 個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià)工作,涉及財(cái)政性資金合計(jì)  0 萬(wàn)元。

       

      第四部分 名詞解釋

      一、財(cái)政撥款收入:指單位本年度從財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款。

      二、上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

      三、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入,事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

      四、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

      五、附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

      六、其他收入:指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項(xiàng)收入。

      七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

      八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

      九、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

      十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

      十一、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

      十二、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

      十三、上繳上級(jí)支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

      十四、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

      十五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

      十六、“三公”經(jīng)費(fèi):指部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

      十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

       

       

      附件:市檔案局2018年部門決算表

       

                                                                                                                          常州市檔案局

                                                                                                                         2019年8月20日

      掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)

      色色资源网一区二区免费,国产超碰人人爽人人做人人添,深夜在线观看av,麻豆久久久久久久
      • <dfn id="6akog"></dfn>
        <dl id="6akog"><abbr id="6akog"></abbr></dl>
        <dfn id="6akog"><code id="6akog"></code></dfn>
      • <center id="6akog"><source id="6akog"></source></center>