第三部分 2018年度決算情況說(shuō)明
一、收入支出總體情況說(shuō)明
市檔案局2018年度收入、支出總計(jì) 1759.77 萬(wàn)元,與上年相比收、支總計(jì)各增加 75.43 萬(wàn)元,增長(zhǎng) 4.2 %。主要原因是政策性收入增加、人員增加、專項(xiàng)項(xiàng)目增加。其中:
(一)收入總計(jì) 1759.77 萬(wàn)元。包括:
1.財(cái)政撥款收入 1713.23 萬(wàn)元,為當(dāng)年從財(cái)政取得的一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款, 與上年相比增加 29.89 萬(wàn)元,增長(zhǎng) 1.7 %。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加和專項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的增加。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入 0 萬(wàn)元,未收到上級(jí)單位撥入的非財(cái)政補(bǔ)助資金。與上年相比增加(減少) 0 萬(wàn)元,增長(zhǎng)(減少) 0 %。
3.事業(yè)收入 0 萬(wàn)元,沒(méi)有業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。與上年相比增加(減少) 0 萬(wàn)元,增長(zhǎng)(減少) 0 %。
4.經(jīng)營(yíng)收入 0 萬(wàn)元,沒(méi)有專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。與上年相比增加(減少) 0 萬(wàn)元,增長(zhǎng)(減少) 0 %。
5.附屬單位上繳收入 0 萬(wàn)元,沒(méi)有附屬獨(dú)立按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。與上年相比增加(減少) 0 萬(wàn)元,增長(zhǎng)(減少) 0 %。
6.其他收入 3.62 萬(wàn)元,為單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入,與上年相比增加 2.62 萬(wàn)元,增長(zhǎng) 262 %。主要原因是一次性專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)的增加。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 0 萬(wàn)元。
8.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 42.97 萬(wàn)元,主要為上年度未付的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
(二)支出總計(jì) 1759.77 萬(wàn)元。包括:
1.一般公共服務(wù)(類)支出 1441.09 萬(wàn)元,主要用于保障機(jī)關(guān)和事業(yè)單位日常運(yùn)行和專項(xiàng)支出。與上年相比增加 122.21 萬(wàn)元,增長(zhǎng) 9.3 %。主要原因是人員和人員經(jīng)費(fèi)增加。
2.文化體育與傳媒(類)支出26.40萬(wàn)元,主要用于文化事業(yè)費(fèi)、出版費(fèi),與上年相比增加了3.84萬(wàn)元,增長(zhǎng)17%。主要原因是出版費(fèi)的增加。
3.社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出0.9萬(wàn)元,主要用于退休人員支出。與上年相比減少126.88萬(wàn)元,減少99%。主要原因是退休人員的工資由社保發(fā)放。
4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)支出18.98萬(wàn)元,主要用于單位職工醫(yī)療保障支出,與上年相比減少19.06萬(wàn)元,減少50.10%,主要原因是工資結(jié)構(gòu)調(diào)整,功能性科目調(diào)整。
5.住房保障(類)支出205.85萬(wàn)元,主要用于單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定為職工繳納住房公積金、新職工補(bǔ)貼一級(jí)發(fā)放的提租補(bǔ)貼支出。與上年相比增加71.69萬(wàn)元,增長(zhǎng)53.43%。主要原因是住房公積金基數(shù)提高。
6.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 42.92 萬(wàn)元,為單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。主要為常州市檔案局本年度預(yù)算安排的中小學(xué)教育實(shí)踐基地等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定使用的資金。
二、收入決算情況說(shuō)明
市檔案局本年收入合計(jì) 1716.85 萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入1713.23萬(wàn)元,占99 %;上級(jí)補(bǔ)助收入 0 萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入 0萬(wàn)元,占 0 %;經(jīng)營(yíng)收入0 萬(wàn)元,占 0 %;附屬單位上繳收入 0 萬(wàn)元,占 0 %;其他收入 3.62 萬(wàn)元,占 0.2 %。
三、支出決算情況說(shuō)明
市檔案局本年支出合計(jì) 1693.23 萬(wàn)元,其中:基本支出 1379.98萬(wàn)元,占 81.5 %;項(xiàng)目支出 313.24 萬(wàn)元,占 18.5 %;經(jīng)營(yíng)支出 0 萬(wàn)元,占 0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 0萬(wàn)元,占 0 %。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
市檔案局2018年度財(cái)政撥款收、支總決算 1759.77 萬(wàn)元。與上年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加 75.43 萬(wàn)元,增長(zhǎng) 0.04 %。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)及專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加。
五、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
財(cái)政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出的總體情況,既包括使用本年從本級(jí)財(cái)政取得的撥款發(fā)生的支出,也包括使用上年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。市檔案局2018年財(cái)政撥款支出 1689.60 萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的 96 %。與上年相比,財(cái)政撥款支出增加 49.18 萬(wàn)元,增長(zhǎng) 2.9 %。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)及檔案事務(wù)經(jīng)費(fèi)的增加。
市檔案局2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為 1259.88 萬(wàn)元,支出決算為 1689.60 萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的 134.1 %。決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)及專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加。其中:
(一)一般公共服務(wù)(類)
1.檔案事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為 556.63 萬(wàn)元,支出決算為 916.47萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的 164.64 %。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因檔案館運(yùn)行費(fèi)用增加。
2.檔案事務(wù)(款)檔案館(項(xiàng))。年初預(yù)算為203.1萬(wàn)元,支出決算為221.13萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的108.87%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因檔案館運(yùn)行費(fèi)用增加。
3.檔案事務(wù)(款)其他檔案事務(wù)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為258.59萬(wàn)元,支出決算為296.30萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的114.58%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因檔案運(yùn)行費(fèi)用、項(xiàng)目費(fèi)用增加。
(二)文化體育與傳媒支出(類)
1.文化(款)其他文化支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為26.40萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因文化事業(yè)費(fèi)。
(三)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)
1.行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng))。年初預(yù)算為0.83萬(wàn)元,支出決算為0.90萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的108.43%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因退休人員增加。
2.行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng))。年初預(yù)算為0.83萬(wàn)元,支出決算為0.90萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的108.43%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因退休人員增加。
(四)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)
1.醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))。年初預(yù)算為11.20萬(wàn)元,支出決算為11.25萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.44%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本持平。
2.醫(yī)療保障(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))。年初預(yù)算為8.92萬(wàn)元,支出決算為7.73萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的86.65%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因工資結(jié)構(gòu)調(diào)整,功能性科目調(diào)整。
(五)住房保障支出(類)
1.住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。年初預(yù)算為69.83萬(wàn)元,支出決算為70.94萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的101.58%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因人員增加和公積金基數(shù)調(diào)整。
2.住房改革支出(款)提租補(bǔ)貼(項(xiàng))。年初預(yù)算為121.46萬(wàn)元,支出決算為108.57萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的89.38%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因人員減少和基數(shù)調(diào)整。
2.住房改革支出(款)購(gòu)房補(bǔ)貼(項(xiàng))。年初預(yù)算為29.32萬(wàn)元,支出決算為26.34萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的89.84%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因人員減少和基數(shù)調(diào)整。
六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
市檔案局2018年度財(cái)政撥款基本支出 1379.98 萬(wàn)元,其中:
(一)人員經(jīng)費(fèi) 1285.17 萬(wàn)元。主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
(二)公用經(jīng)費(fèi) 94.81 萬(wàn)元。主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的總體情況,既包括使用本年從本級(jí)財(cái)政取得的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款發(fā)生的支出,也包括使用上年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。市檔案局2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 1689.60 萬(wàn)元,與上年相比增加 49.18萬(wàn)元,增長(zhǎng) 2.9 %。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加。市檔案局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為 萬(wàn)元,支出決算為 1689.60 萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的 134.10 %。決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加。
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
市檔案局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 1379.98 萬(wàn)元,其中:
(一)人員經(jīng)費(fèi) 1285.17 萬(wàn)元。主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
(二)公用經(jīng)費(fèi) 94.81 萬(wàn)元。主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出。
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況說(shuō)明
市檔案局2018 年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)決算支出中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出 3.81 萬(wàn)元,占“三公”經(jīng)費(fèi)的 38.91 %;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出 0 萬(wàn)元,占“三公”經(jīng)費(fèi)的 0 %;公務(wù)接待費(fèi)支出 5.98 萬(wàn)元,占“三公”經(jīng)費(fèi)的 61.08 %。具體情況如下:
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)決算支出 3.81 萬(wàn)元,年初沒(méi)有預(yù)算,比上年決算減少 7.56 萬(wàn)元,主要原因?yàn)槿藛T出國(guó)的人數(shù)和次數(shù)減少。全年使用一般公共預(yù)算撥款支出安排的出國(guó)(境)團(tuán)組 1 個(gè),累計(jì) 2 人次。開(kāi)支內(nèi)容主要為:國(guó)際旅費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、公雜費(fèi)等。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出 0 萬(wàn)元。其中:
(1)公務(wù)用車購(gòu)置決算支出 0 萬(wàn)元,完成預(yù)算的 0 %,比上年決算增加(減少) 0 萬(wàn)元,本年度使用一般公共預(yù)算撥款購(gòu)置公務(wù)用車 0 輛。
(2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算支出 0 萬(wàn)元,完成預(yù)算的 0 %,比上年決算增加(減少) 0 萬(wàn)元, 2018年使用一般公共預(yù)算撥款開(kāi)支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量 0 輛。
3.公務(wù)接待費(fèi) 5.98 萬(wàn)元。其中:
(1)外事接待支出 0 萬(wàn)元,完成預(yù)算的 0 %,比上年決算增加(減少) 0 萬(wàn)元。2018年使用一般公共預(yù)算撥款開(kāi)支的外事接待 0 批次, 0 人次。
(2)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出 5.98 萬(wàn)元,完成預(yù)算的 102.39 %,比上年決算增加 2.19 萬(wàn)元,國(guó)內(nèi)公務(wù)接待主要為接待各地來(lái)常指導(dǎo)、交流檔案工作的人員等,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是接待來(lái)館參觀學(xué)習(xí)交流的全國(guó)各地兄弟單位和人數(shù)增加;2018 年使用一般公共預(yù)算撥款開(kāi)支的國(guó)內(nèi)公務(wù)接待 54 批次, 490 人次。主要為接待各地來(lái)常指導(dǎo)、交流檔案工作的人員等。
市檔案局2018 年度一般公共預(yù)算撥款安排的會(huì)議費(fèi)決算支出 3.22 萬(wàn)元,完成預(yù)算的 73.18 %,比上年決算減少 2.49萬(wàn)元,主要原因是會(huì)議的減少。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)檎匍_(kāi)的會(huì)議減少; 2018 年度全年召開(kāi)會(huì)議 20 個(gè),參加會(huì)議 394 人次。主要為召開(kāi)培訓(xùn)檔案業(yè)務(wù)技能、業(yè)務(wù)大講堂培訓(xùn)等。
市檔案局2018 年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費(fèi)決算支出 13.13 萬(wàn)元,完成預(yù)算的 178.88 %,比上年決算減少 2.04 萬(wàn)元,主要原因?yàn)榕嘤?xùn)人員的減少;決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因包含業(yè)務(wù)培訓(xùn)費(fèi)。2018年度全年組織培訓(xùn) 15 個(gè),組織培訓(xùn) 705 人次。主要為培訓(xùn)檔案業(yè)務(wù)技能的培訓(xùn)。
十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
市檔案局2018年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬(wàn)元,本年收入決算 0 萬(wàn)元,本年支出決算 0 萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬(wàn)元。具體支出情況如下:
十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2018年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 83.35 萬(wàn)元,比2017年減少 8.71 萬(wàn)元,降低 9.46 %。主要原因是:差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、辦公費(fèi)等費(fèi)用的減少
十二、政府采購(gòu)支出決算情況說(shuō)明
2018年度政府采購(gòu)支出總額 4.5 萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出 4.5 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 0 萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的 0 %,其中:授予小微企業(yè)合同金額 0 萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的 0 %。
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日,本部門無(wú)保留車輛,單價(jià)50萬(wàn)元(含)以上的通用設(shè)備0臺(tái)(套);單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上的專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
十四、預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況
本部門2018年度共 0 個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià)工作,涉及財(cái)政性資金合計(jì) 0 萬(wàn)元。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指單位本年度從財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款。
二、上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
三、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入,事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
四、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
五、附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入:指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項(xiàng)收入。
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
九、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十一、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十三、上繳上級(jí)支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
十四、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費(fèi):指部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。