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常州市檔案局2018年度部門決算公開 | |||||||||
第一部分 部門概況 一、主要職能 二、部門機構設置及決算單位構成情況 三、2018年度主要工作完成情況 第二部分 2018年度部門決算表 一、收入支出決算總表 二、收入決算表 三、支出決算表 四、財政撥款收入支出決算總表 五、財政撥款支出決算表 六、財政撥款基本支出決算表 七、一般公共預算財政撥款支出決算表 八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費支出決算表 十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 十一、機關運行經(jīng)費支出決算表 十二、政府采購支出決算表 第三部分 2018年度部門決算情況說明 第四部分 名詞解釋 第一部分 部門概況 一、部門主要職能
1、宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家有關檔案工作的方針、政策和法律、法規(guī)。結合本地檔案工作實際,擬訂常州市檔案事業(yè)發(fā)展規(guī)劃及有關政策、規(guī)定,編制年度計劃并監(jiān)督實施。
2、對全市檔案事業(yè)實行統(tǒng)籌規(guī)劃,宏觀管理。組織、指導、監(jiān)督、檢查、協(xié)調市屬機關、團體、企事業(yè)單位以及其他組織和各轄市、區(qū)的檔案工作。
3、堅持集中統(tǒng)一管理原則,依法接收市級機關、團體、直屬單位及部分企事業(yè)單位和其他組織的重要檔案資料。依法收集散存在社會和個人手中有關常州地區(qū)的重要檔案和歷史資料。集中管理和利用市級機關文件檔案。保守黨和國家機密,維護檔案的完整與安全。
4、組織《檔案法》和有關法律法規(guī)的貫徹實施,實行行政執(zhí)法責任制,組織檔案執(zhí)法檢查,查處檔案違法行為。
5、組織檔案宣傳和檔案干部的教育培訓工作,組織全市檔案系列職稱評審工作。
6、組織檔案學理論的研究工作,大力推進全市檔案工作的科學化和現(xiàn)代化管理。
7、按照國家有關法律法規(guī),做好檔案的密級變更和解密工作。定期公布開放檔案目錄,依法向社會開放檔案。
8、服務大局,配合黨委和政府中心工作,有計劃地編輯出版檔案史料,積極向社會提供廣泛的服務。
9、指導檔案學術團體活動,組織全市檔案工作的外事活動和國際交流。
10、承辦市委、市政府和上級檔案部門交辦的其他事項。
二、部門機構設置及決算單位構成情況 1.根據(jù)部門職責分工,本部門內設機構有8個,分別是辦公室、組織人事處、監(jiān)督指導處、法制宣教處、保管利用處、征集接收處、資源開發(fā)處、信息技術處。本部門下屬單位1個,常州市檔案博覽中心。 2.從決算單位構成看,納入本部門2018年部門決算編制范圍的預算單位共計2家,具體包括:市檔案局本級、市檔案博覽中心。 三、2018年度主要工作完成情況 一是檔案史料編研出版再出成果。完成《抗日戰(zhàn)爭檔案匯編》常州卷的編輯工作,現(xiàn)已送審國家檔案局審核出版。編輯出版《蔡旭院士檔案史料選編》,在市行政中心舉行了新聞發(fā)布會,在北京農(nóng)業(yè)大學生命科學研究中心舉行《蔡旭紀念文集》贈書儀式,蔡旭故居重新整理布展對外開放。緊緊圍繞我市建設工業(yè)明星城市,推進常州工業(yè)發(fā)展檔案史料研究,編輯出版了《常州工業(yè)發(fā)展檔案史料選編》。與市商務局等部門聯(lián)合舉辦“砥礪奮進四十年,擴大開放再前行”為主題的常州改革開放40周年圖片展,以圖片、文字、圖表全面回顧總結我市對外開放40年的歷程、成果和經(jīng)驗。 二是有效推動檔案開發(fā)和文化宣傳。積極組織申報企業(yè)檔案工作管理創(chuàng)新優(yōu)秀案例評選,《打造“四位一體”特色檔案助推公交發(fā)展高質量》獲全省唯一特等獎、榮獲全國一等獎,另有3個企業(yè)案例分獲省一、二、三等獎,4個企業(yè)案例獲得省優(yōu)秀獎。組織參加省檔案局開展的建設項目檔案工作專題片和“讓檔案告訴你,建設項目中的故事”微視頻征集活動,我市有5個專題片(微視頻)獲獎,其中一等獎1個,二等獎1個,三等獎1個,優(yōu)秀獎2個,常州市檔案局榮獲組織獎。并與晚報聯(lián)合開通了《檔案里的40年·城(人)》大型城市文化專欄宣傳活動,在省檔案局《檔案與建設》核心期刊上共發(fā)表8篇文章,《常州檔案》全年共出刊4期68篇文稿,編印《檔案工作動態(tài)》12期,較好宣傳了常州的檔案工作和歷史文化。 三是檔案展覽展示創(chuàng)建特色。完成二樓“常州百年工商檔案展示館”提升改造工程,提高展廳接待服務能力。出臺《常州市檔案館愛國主義教育、中小學檔案教育社會實踐活動方案》,有效整合“愛國主義教育基地+省級科普示范基地”雙平臺,研究制定了 “走近檔案”、“檔案大課堂”、“檔案與歷史”、“影像常州”四個社會實踐活動方案,積極打造青少年社會實踐活動特色品牌。全國各地到市檔案博覽中心開展參觀學習交流活動截止11月,中心共接待參觀團隊120批次,累計5.6萬人次,創(chuàng)歷年新高。 四是穩(wěn)步開展檔案移交接收工作。認真做好黨政機構和事業(yè)單位改革中各單位的檔案移交接收工作,全年共接收入館文書檔案1558盒11748件,接收、消毒、入庫、上架企業(yè)退休職工檔案15199卷。收集入庫家譜16部166冊,書法作品10幅等。市檔案館館藏檔案72.27萬卷、圖書資料2.82萬冊,市檔案博覽中心館藏檔案41.69萬卷。政府信息公開工作創(chuàng)新突破,接收55家市級機關單位移交的主動公開文件,全年共收到紙質文件2325件,電子文件2266件。與市府辦信息公開處溝通,建立了每季度情況通報機制。 五是有效開展檔案資料征集工作。積極參與全省征集活動,在全省“見證改革開放40年經(jīng)典照片和最美家庭檔案”征集活動中,共征集到60戶538件,經(jīng)評選,我市榮獲“江蘇最美家庭檔案”9個。落實省檔案局《關于征集江蘇省工業(yè)檔案文獻復制件的通知》要求,與市經(jīng)信委聯(lián)合發(fā)動四家企業(yè)報送了5項產(chǎn)品檔案共計140件。加強援疆檔案征集力度,建立“對口支援檔案史料專庫”。首次赴臺開展檔案征集,征集到了大批有關常州地區(qū)的珍貴檔案史料。開展檔案資料征集獎勵評審,為23位捐贈者4個領域征集成果發(fā)放征集獎勵,社會影響力不斷擴大,個人和單位捐贈熱情高漲。 六是有序推進省政府重點工作。全面調研鄉(xiāng)村記憶建檔情況,全市共56個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、728個行政村(含涉農(nóng)社區(qū)),已經(jīng)建檔的村有671個,占比達92.2%,村級檔案總數(shù)近60萬卷、20萬件。加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)檔案史料及實物收集征集,全市館外征集到655件,館內電子資源庫達28個全宗16653件。推進“百村萬戶”口述歷史采集工作,開展大運河文化帶建檔工作調研和跟蹤指導工作,參與起草《市、縣(區(qū))國家綜合檔案館建設評價辦法及標準》等。
第三部分 2018年度決算情況說明
一、收入支出總體情況說明
市檔案局2018年度收入、支出總計 1759.77 萬元,與上年相比收、支總計各增加 75.43 萬元,增長 4.2 %。主要原因是政策性收入增加、人員增加、專項項目增加。其中:
(一)收入總計 1759.77 萬元。包括:
1.財政撥款收入 1713.23 萬元,為當年從財政取得的一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款, 與上年相比增加 29.89 萬元,增長 1.7 %。主要原因是人員經(jīng)費增加和專項項目經(jīng)費的增加。
2.上級補助收入 0 萬元,未收到上級單位撥入的非財政補助資金。與上年相比增加(減少) 0 萬元,增長(減少) 0 %。
3.事業(yè)收入 0 萬元,沒有業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。與上年相比增加(減少) 0 萬元,增長(減少) 0 %。
4.經(jīng)營收入 0 萬元,沒有專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。與上年相比增加(減少) 0 萬元,增長(減少) 0 %。
5.附屬單位上繳收入 0 萬元,沒有附屬獨立按照有關規(guī)定上繳的收入。與上年相比增加(減少) 0 萬元,增長(減少) 0 %。
6.其他收入 3.62 萬元,為單位取得的除上述收入以外的各項收入,與上年相比增加 2.62 萬元,增長 262 %。主要原因是一次性專項業(yè)務經(jīng)費的增加。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額 0 萬元。
8.年初結轉和結余 42.97 萬元,主要為上年度未付的項目經(jīng)費。
(二)支出總計 1759.77 萬元。包括:
1.一般公共服務(類)支出 1441.09 萬元,主要用于保障機關和事業(yè)單位日常運行和專項支出。與上年相比增加 122.21 萬元,增長 9.3 %。主要原因是人員和人員經(jīng)費增加。
2.文化體育與傳媒(類)支出26.40萬元,主要用于文化事業(yè)費、出版費,與上年相比增加了3.84萬元,增長17%。主要原因是出版費的增加。
3.社會保障和就業(yè)(類)支出0.9萬元,主要用于退休人員支出。與上年相比減少126.88萬元,減少99%。主要原因是退休人員的工資由社保發(fā)放。
4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出18.98萬元,主要用于單位職工醫(yī)療保障支出,與上年相比減少19.06萬元,減少50.10%,主要原因是工資結構調整,功能性科目調整。
5.住房保障(類)支出205.85萬元,主要用于單位按照國家有關規(guī)定為職工繳納住房公積金、新職工補貼一級發(fā)放的提租補貼支出。與上年相比增加71.69萬元,增長53.43%。主要原因是住房公積金基數(shù)提高。
6.年末結轉和結余 42.92 萬元,為單位結轉下年的項目支出結轉和結余和經(jīng)營結余。主要為常州市檔案局本年度預算安排的中小學教育實踐基地等項目經(jīng)費無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規(guī)定使用的資金。
二、收入決算情況說明
市檔案局本年收入合計 1716.85 萬元,其中:財政撥款收入1713.23萬元,占99 %;上級補助收入 0 萬元,占0%;事業(yè)收入 0萬元,占 0 %;經(jīng)營收入0 萬元,占 0 %;附屬單位上繳收入 0 萬元,占 0 %;其他收入 3.62 萬元,占 0.2 %。
三、支出決算情況說明
市檔案局本年支出合計 1693.23 萬元,其中:基本支出 1379.98萬元,占 81.5 %;項目支出 313.24 萬元,占 18.5 %;經(jīng)營支出 0 萬元,占 0%;對附屬單位補助支出 0萬元,占 0 %。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
市檔案局2018年度財政撥款收、支總決算 1759.77 萬元。與上年相比,財政撥款收、支總計各增加 75.43 萬元,增長 0.04 %。主要原因是人員經(jīng)費及專項經(jīng)費增加。
五、財政撥款支出決算情況說明
財政撥款支出決算反映的是一般公共預算和政府性基金預算財政撥款支出的總體情況,既包括使用本年從本級財政取得的撥款發(fā)生的支出,也包括使用上年度財政撥款結轉和結余資金發(fā)生的支出。市檔案局2018年財政撥款支出 1689.60 萬元,占本年支出合計的 96 %。與上年相比,財政撥款支出增加 49.18 萬元,增長 2.9 %。主要原因是人員經(jīng)費及檔案事務經(jīng)費的增加。
市檔案局2018年度財政撥款支出年初預算為 1259.88 萬元,支出決算為 1689.60 萬元,完成年初預算的 134.1 %。決算數(shù)大于年初預算的主要原因是人員經(jīng)費及專項經(jīng)費增加。其中:
(一)一般公共服務(類)
1.檔案事務(款)行政運行(項)。年初預算為 556.63 萬元,支出決算為 916.47萬元,完成年初預算的 164.64 %。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因檔案館運行費用增加。
2.檔案事務(款)檔案館(項)。年初預算為203.1萬元,支出決算為221.13萬元,完成年初預算的108.87%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因檔案館運行費用增加。
3.檔案事務(款)其他檔案事務支出(項)。年初預算為258.59萬元,支出決算為296.30萬元,完成年初預算的114.58%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因檔案運行費用、項目費用增加。
(二)文化體育與傳媒支出(類)
1.文化(款)其他文化支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為26.40萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因文化事業(yè)費。
(三)社會保障和就業(yè)支出(類)
1.行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)。年初預算為0.83萬元,支出決算為0.90萬元,完成年初預算的108.43%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因退休人員增加。
2.行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項)。年初預算為0.83萬元,支出決算為0.90萬元,完成年初預算的108.43%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因退休人員增加。
(四)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)
1.醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項)。年初預算為11.20萬元,支出決算為11.25萬元,完成年初預算的100.44%。決算數(shù)與預算數(shù)基本持平。
2.醫(yī)療保障(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)。年初預算為8.92萬元,支出決算為7.73萬元,完成年初預算的86.65%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因工資結構調整,功能性科目調整。
(五)住房保障支出(類)
1.住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算為69.83萬元,支出決算為70.94萬元,完成年初預算的101.58%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因人員增加和公積金基數(shù)調整。
2.住房改革支出(款)提租補貼(項)。年初預算為121.46萬元,支出決算為108.57萬元,完成年初預算的89.38%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因人員減少和基數(shù)調整。
2.住房改革支出(款)購房補貼(項)。年初預算為29.32萬元,支出決算為26.34萬元,完成年初預算的89.84%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因人員減少和基數(shù)調整。
六、財政撥款基本支出決算情況說明
市檔案局2018年度財政撥款基本支出 1379.98 萬元,其中:
(一)人員經(jīng)費 1285.17 萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
(二)公用經(jīng)費 94.81 萬元。主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出。
七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
一般公共預算財政撥款支出決算反映的是一般公共預算財政撥款支出的總體情況,既包括使用本年從本級財政取得的一般公共預算財政撥款發(fā)生的支出,也包括使用上年度一般公共預算財政撥款結轉和結余資金發(fā)生的支出。市檔案局2018年一般公共預算財政撥款支出 1689.60 萬元,與上年相比增加 49.18萬元,增長 2.9 %。主要原因是人員經(jīng)費和專項經(jīng)費增加。市檔案局2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為 萬元,支出決算為 1689.60 萬元,完成年初預算的 134.10 %。決算數(shù)大于年初預算的主要原因是人員經(jīng)費和專項經(jīng)費增加。
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
市檔案局2018年度一般公共預算財政撥款基本支出 1379.98 萬元,其中:
(一)人員經(jīng)費 1285.17 萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
(二)公用經(jīng)費 94.81 萬元。主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出。
九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費支出情況說明
市檔案局2018 年度一般公共預算撥款安排的“三公”經(jīng)費決算支出中,因公出國(境)費支出 3.81 萬元,占“三公”經(jīng)費的 38.91 %;公務用車購置及運行費支出 0 萬元,占“三公”經(jīng)費的 0 %;公務接待費支出 5.98 萬元,占“三公”經(jīng)費的 61.08 %。具體情況如下:
1.因公出國(境)費決算支出 3.81 萬元,年初沒有預算,比上年決算減少 7.56 萬元,主要原因為人員出國的人數(shù)和次數(shù)減少。全年使用一般公共預算撥款支出安排的出國(境)團組 1 個,累計 2 人次。開支內容主要為:國際旅費、住宿費、伙食費、公雜費等。
2.公務用車購置及運行費支出 0 萬元。其中:
(1)公務用車購置決算支出 0 萬元,完成預算的 0 %,比上年決算增加(減少) 0 萬元,本年度使用一般公共預算撥款購置公務用車 0 輛。
(2)公務用車運行維護費決算支出 0 萬元,完成預算的 0 %,比上年決算增加(減少) 0 萬元, 2018年使用一般公共預算撥款開支運行維護費的公務用車保有量 0 輛。
3.公務接待費 5.98 萬元。其中:
(1)外事接待支出 0 萬元,完成預算的 0 %,比上年決算增加(減少) 0 萬元。2018年使用一般公共預算撥款開支的外事接待 0 批次, 0 人次。
(2)國內公務接待支出 5.98 萬元,完成預算的 102.39 %,比上年決算增加 2.19 萬元,國內公務接待主要為接待各地來常指導、交流檔案工作的人員等,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是接待來館參觀學習交流的全國各地兄弟單位和人數(shù)增加;2018 年使用一般公共預算撥款開支的國內公務接待 54 批次, 490 人次。主要為接待各地來常指導、交流檔案工作的人員等。
市檔案局2018 年度一般公共預算撥款安排的會議費決算支出 3.22 萬元,完成預算的 73.18 %,比上年決算減少 2.49萬元,主要原因是會議的減少。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因為召開的會議減少; 2018 年度全年召開會議 20 個,參加會議 394 人次。主要為召開培訓檔案業(yè)務技能、業(yè)務大講堂培訓等。
市檔案局2018 年度一般公共預算撥款安排的培訓費決算支出 13.13 萬元,完成預算的 178.88 %,比上年決算減少 2.04 萬元,主要原因為培訓人員的減少;決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因包含業(yè)務培訓費。2018年度全年組織培訓 15 個,組織培訓 705 人次。主要為培訓檔案業(yè)務技能的培訓。
十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
市檔案局2018年政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余 0 萬元,本年收入決算 0 萬元,本年支出決算 0 萬元,年末結轉和結余 0萬元。具體支出情況如下:
十一、機關運行經(jīng)費支出決算情況說明
2018年本部門機關運行經(jīng)費支出 83.35 萬元,比2017年減少 8.71 萬元,降低 9.46 %。主要原因是:差旅費、會議費、辦公費等費用的減少
十二、政府采購支出決算情況說明
2018年度政府采購支出總額 4.5 萬元,其中:政府采購貨物支出 4.5 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務支出 0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬元,占政府采購支出總額的 0 %,其中:授予小微企業(yè)合同金額 0 萬元,占政府采購支出總額的 0 %。
十三、國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日,本部門無保留車輛,單價50萬元(含)以上的通用設備0臺(套);單價100萬元(含)以上的專用設備0臺(套)。
十四、預算績效評價工作開展情況
本部門2018年度共 0 個項目開展了績效評價工作,涉及財政性資金合計 0 萬元。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指單位本年度從財政部門取得的財政撥款。
二、上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入,事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
四、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入:指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入。
七、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當年收支差額的數(shù)額。
八、年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經(jīng)營結余。
九、結余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及減少單位按規(guī)定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。
十、年末結轉和結余資金:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十一、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十三、上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
十四、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十五、對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費:指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
十七、機關運行經(jīng)費:指行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。
常州市檔案局 2019年8月20日 |