一、主要職責(zé)、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及下屬基層單位
根據(jù)中共常州市委、常州市人民政府《關(guān)于印發(fā)〈常州市人民政府職能轉(zhuǎn)變和機(jī)構(gòu)改革實(shí)施意見〉的通知》(常發(fā)〔2014〕29號),市政府辦公室為市政府工作部門,掛市政府研究室、市接待辦公室、市政府金融工作辦公室、市應(yīng)急管理辦公室牌子。
(一)主要職責(zé)
1、負(fù)責(zé)市政府會議和全市性重要活動的準(zhǔn)備和組織工作,協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織實(shí)施會議決定事項(xiàng)。
2、協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織起草或?qū)徍艘允姓?、市政府辦公室名義發(fā)布的公文,起草市政府領(lǐng)導(dǎo)同志部分講話和其他文稿。
3、辦理上級黨委、政府及部委辦局和市外其他地區(qū)發(fā)送市政府的文電。研究市政府各部門和各轄市、區(qū)政府請示市政府的事項(xiàng),提出審核意見,報市政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批。
4、督促檢查市政府各部門和各轄市、區(qū)政府對國務(wù)院、省政府、市政府決定事項(xiàng)及市政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示的貫徹落實(shí)情況,及時向市政府領(lǐng)導(dǎo)同志報告。
5、負(fù)責(zé)市委、市政府總值班工作,及時報告重要情況,傳達(dá)和督促落實(shí)市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示。
6、負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作,協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)同志做好突發(fā)事件應(yīng)急處置工作。
7、負(fù)責(zé)全國、省和市人大、政協(xié)交市政府的有關(guān)議案和提案的辦理工作。
8、負(fù)責(zé)向國務(wù)院辦公廳和省政府辦公廳報送重要政務(wù)信息。組織調(diào)查研究,搜集整理信息,準(zhǔn)確及時地向市政府領(lǐng)導(dǎo)同志反映情況,提出建議。
9、指導(dǎo)、監(jiān)督全市政府信息公開工作,并具體承辦市政府信息公開事務(wù)。
10、負(fù)責(zé)全市政府系統(tǒng)電子政務(wù)的規(guī)劃、管理和組織建設(shè)工作。
11、負(fù)責(zé)起草《政府工作報告》和市政府主要領(lǐng)導(dǎo)同志重要講話文稿。
12、負(fù)責(zé)組織或參與全市改革開放和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展重大問題的調(diào)查研究與決策咨詢,提出政策性建議和咨詢意見。
13、負(fù)責(zé)中央、省部領(lǐng)導(dǎo)來常考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)的各類團(tuán)組的接待工作;負(fù)責(zé)全市性重大活動和重要會議的接待服務(wù)工作。
14、負(fù)責(zé)指導(dǎo)企業(yè)上市工作,協(xié)助國家證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)做好上市公司長期發(fā)展工作。
15、加強(qiáng)金融管理和服務(wù),幫助指導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)服務(wù)地方經(jīng)濟(jì),負(fù)責(zé)全市小額貸款公司的監(jiān)督管理工作。
16、聯(lián)系市政府駐外辦事機(jī)構(gòu)有關(guān)工作。
17、辦理市政府和市政府領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的其他事項(xiàng)。
?。ǘ﹥?nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
1、根據(jù)上述職責(zé),市政府辦公室設(shè)16個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):
市委、市政府總值班室,綜合處、文電處、秘書一處、秘書二處、秘書三處、秘書四處、秘書五處、秘書六處、秘書七處、秘書八處、秘書九處、信息處、電子政務(wù)處(政府信息公開處)、市政府督查室、組織人事處(老干部處)。
2、市政府研究室設(shè)4個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):
綜合研究處、發(fā)展研究處、政策研究處、改革研究處。
3、市接待辦公室設(shè)3個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):
接待一處、接待二處、接待三處。
4、市政府金融工作辦公室設(shè)4個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):
綜合規(guī)劃處、資本市場處、銀行保險處、金融環(huán)境處。
5、市應(yīng)急管理辦公室設(shè)4個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):
應(yīng)急管理處、應(yīng)急協(xié)調(diào)處(應(yīng)急中心)、技術(shù)保障處、應(yīng)急指導(dǎo)處。
(三)下屬單位
根據(jù)市編委《關(guān)于設(shè)立常州市電子政務(wù)中心的通知》(常編〔2015〕58號)和市人社《關(guān)于同意常州市電子政務(wù)中心參照公務(wù)員法管理的函》(常人社函〔2015〕5號),市電子政務(wù)中心為市政府辦公室下屬事業(yè)單位,參照公務(wù)員法管理。
1、主要職責(zé)
?。?)負(fù)責(zé)統(tǒng)籌市級黨政群機(jī)關(guān)電子政務(wù)外網(wǎng)的管理。
?。?)負(fù)責(zé)市行政中心、市“一辦四中心”政務(wù)服務(wù)平臺外網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施及應(yīng)用的建設(shè)和管理。
?。?)負(fù)責(zé)做好市政府門戶網(wǎng)站及網(wǎng)站群的建設(shè)和管理。
?。?)負(fù)責(zé)全市電子政務(wù)外網(wǎng)信息資源整合利用和數(shù)據(jù)共享。
2、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
根據(jù)上述職責(zé),市電子政務(wù)中心設(shè)5個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):
綜合科、電子政務(wù)推進(jìn)科、技術(shù)保障科、網(wǎng)站管理科、網(wǎng)絡(luò)安全科。
二.2015年度完成主要工作
2015年,是全面實(shí)現(xiàn)“十二五”規(guī)劃目標(biāo)的收官之年,也是全面推進(jìn)常州現(xiàn)代化建設(shè)進(jìn)程的重要一年。市政府辦公室以十五屆人大四次會議和市委十一屆八次全會精神為指導(dǎo),緊緊圍繞蘇南現(xiàn)代化建設(shè)示范區(qū)的目標(biāo),主動適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài),按照“為民謀利、高效運(yùn)轉(zhuǎn)”的總體要求,扎實(shí)開展好各項(xiàng)工作,為全市經(jīng)濟(jì)社會的發(fā)展做出了積極貢獻(xiàn)。
?。ㄒ唬┩七M(jìn)各項(xiàng)重點(diǎn)工作和重點(diǎn)工程的能力水平進(jìn)一步提升
1、綜合協(xié)調(diào)保重點(diǎn)。緊緊圍繞市委、市政府的重要部署,始終堅持“貫通上下、聯(lián)系左右、協(xié)調(diào)內(nèi)外”的工作原則,組織有關(guān)部門先后就“十三五”規(guī)劃制訂、深入推進(jìn)行政審批制度改革、行政區(qū)劃調(diào)整、產(chǎn)城融合、歷史文化名城建設(shè)、公務(wù)用車改革、惠民實(shí)事辦理等一系列熱點(diǎn)難點(diǎn)問題,做了大量細(xì)致的協(xié)調(diào)工作,確保了市委、市政府各項(xiàng)決策的順利實(shí)施。
2、以文輔政質(zhì)量高。緊緊圍繞市委、市政府確定的重點(diǎn)工作和領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注的重大問題以及群眾關(guān)心的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題,開展專題調(diào)研。重點(diǎn)起草了2016年政府工作報告、常州經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展情況匯報、對接“一帶一路”和長江經(jīng)濟(jì)帶建設(shè)情況匯報等綜合性文稿60余篇,充分反映了全市中心工作進(jìn)展情況、典型做法和工作經(jīng)驗(yàn),并提出了有關(guān)意見建議,多篇調(diào)研報告得到了市委、市政府主要領(lǐng)導(dǎo)批示。
3、 “三辦”工作上水平。按照省、市委關(guān)于精文簡會的有關(guān)要求,嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)規(guī)定,精簡會議、文件數(shù)量,提高公文質(zhì)量。進(jìn)一步規(guī)范行政公文審核流程,嚴(yán)格控制發(fā)文數(shù)量和發(fā)放范圍,做到精簡行文、按需發(fā)文,全年共制發(fā)市政府及辦公室各類公文600余件。組織籌辦各類重要會議180余場次,同時認(rèn)真做好2015中國常州科技經(jīng)貿(mào)洽談會、常州國際動漫展等重大活動的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工作,協(xié)助做好黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人、省部級領(lǐng)導(dǎo)、各類黨政代表團(tuán)等來常調(diào)研考察活動的組織保障工作。
4、政務(wù)公開全覆蓋。通過實(shí)施“互聯(lián)網(wǎng)+”政務(wù)服務(wù),加快信息化與政務(wù)服務(wù)的深度融合,全市電子政務(wù)實(shí)現(xiàn)了統(tǒng)一管理、統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一建設(shè)的“三統(tǒng)一”, 政務(wù)服務(wù)水平得到有效提升。加快政府門戶網(wǎng)站群建設(shè),實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)互聯(lián)互通,信息整合共享,目前,常州政府網(wǎng)站群已整合了51家政府部門子站。優(yōu)化“三合一”陽光政務(wù)平臺建設(shè),進(jìn)一步深化鞏固和規(guī)范行政權(quán)力網(wǎng)上公開透明運(yùn)行工作,基本形成覆蓋市、轄市(區(qū))、街道(鄉(xiāng)鎮(zhèn))、社區(qū)(自然村)的四級電子政務(wù)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)體系。進(jìn)一步深化政府信息公開,及時發(fā)布全市重大決策、政策信息,有序推進(jìn)重點(diǎn)領(lǐng)域公開,認(rèn)真做好依申請公開。
5、督查督辦重責(zé)任。綜合運(yùn)用多種督查方法和督查信息管理平臺等現(xiàn)代化用段,創(chuàng)新督查機(jī)制,加大督查落實(shí)力度,確保市委、市政府各項(xiàng)重點(diǎn)工作任務(wù)的落實(shí)。會同相關(guān)部門圍繞10個“三年行動計劃”確定的109項(xiàng)目標(biāo)任務(wù),逐條逐項(xiàng)對標(biāo)檢查,客觀評估完成情況,分析存在問題,提出對策建議,為市領(lǐng)導(dǎo)了解情況、科學(xué)決策、推進(jìn)落實(shí)發(fā)揮了重要的參考作用。加大對建議提案辦理工作的協(xié)調(diào)和督促指導(dǎo)力度,著力提高辦結(jié)率、辦成率和滿意率。全年共協(xié)調(diào)和指導(dǎo)辦理建議提案452件,辦理滿意率和基本滿意率達(dá)100%。
6、信息服務(wù)講效率。注重提高政務(wù)信息服務(wù)水平,緊扣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展中的重點(diǎn)、熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題,敏銳捕捉信息,注重深度挖掘,努力提升信息質(zhì)量。截止2015年年底,累計向省政府辦公廳報送《常州信息》2178條,全年累計積分4935分,連續(xù)四年位居全省第一。2015年,“市長與網(wǎng)民”回應(yīng)小組共編報《每周一報》26期、《網(wǎng)絡(luò)常州熱點(diǎn)信息》12期、《每月一告》12期。相關(guān)部門根據(jù)市領(lǐng)導(dǎo)批示要求,對網(wǎng)友反映的情況認(rèn)真進(jìn)行了調(diào)查處理,得到了網(wǎng)友的正面評價,起到了暢通渠道、回應(yīng)民意、改進(jìn)工作、提升形象的良好效果。
7、應(yīng)急處置重保障。健全值班工作機(jī)制,制定《應(yīng)急值守制度》,建立“三核實(shí)”、周點(diǎn)評、月通報、年考核和批示督辦制度,持續(xù)推進(jìn)政府系統(tǒng)應(yīng)急值守制度化、規(guī)范化建設(shè)。加快應(yīng)急綜合應(yīng)用平臺建設(shè),目前6個轄市(區(qū))和43家市級應(yīng)急委成員單位全部實(shí)現(xiàn)突發(fā)事件信息網(wǎng)上直報。加強(qiáng)應(yīng)急演練,共組織軌道交通工程突發(fā)事故及災(zāi)害應(yīng)急處置、?;肥鹿蕬?yīng)急救援、消防滅火救援等多個綜合演練,及時驗(yàn)證預(yù)案、磨合機(jī)制、拉動隊(duì)伍。成功處置 “8?29”溧陽竹簀重大交通事故、6月中下旬強(qiáng)降雨洪澇災(zāi)害等一系列突發(fā)事件,應(yīng)急處突和預(yù)防處置能力有了新提升。
8、金融服務(wù)促發(fā)展。加強(qiáng)金融協(xié)調(diào)工作力度,加大地方金融資源整合,增強(qiáng)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)、服務(wù)金融業(yè)發(fā)展的能力。積極推動地方金融市場發(fā)展,指導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)突出發(fā)展特色,創(chuàng)新融資方式,擴(kuò)大融資渠道。加強(qiáng)金融支持小微企業(yè)服務(wù),建設(shè)常州市中小企業(yè)低息統(tǒng)借統(tǒng)貸平臺,發(fā)揮統(tǒng)貸資金成本低、期限長等優(yōu)勢,更好地緩解小微企業(yè)融資難、融資貴的問題。及時防范和打擊各種逃廢金融債務(wù)行為,著力優(yōu)化區(qū)域金融生態(tài)環(huán)境。
?。ǘ﹫F(tuán)結(jié)協(xié)作和諧共進(jìn)的氛圍進(jìn)一步提升
1、作風(fēng)建設(shè)有成效。根據(jù)中央、省委的部署要求和市委的安排,按照“四專題一強(qiáng)化”的工作要求,精心組織了“嚴(yán)以修身”、“嚴(yán)以律己”、“嚴(yán)以用權(quán)”等專題研討,確保專題教育活動有序開展。召開轄市區(qū)、各部委辦局辦公室主任座談會,充分聽取基層對辦公室工作的意見建議。圍繞“三解三促”,結(jié)合新一輪茅山老區(qū)“百千萬”幫扶工程,組織黨員領(lǐng)導(dǎo)干部深入重大項(xiàng)目、重點(diǎn)工程現(xiàn)場調(diào)研,聽取意見、排查問題,解決矛盾。
2、制度建設(shè)有特色。認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省市委關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)、厲行節(jié)約的各項(xiàng)規(guī)定,從辦公室日常工作抓起,制作了《政府辦工作流程圖》,并在原有基礎(chǔ)上對辦公室工作制度修訂、完善,形成了《市政府辦公室內(nèi)部管理制度匯編》,做到了用制度管人,按規(guī)定辦事。把辦公室學(xué)習(xí)制度化,通過定期開展集中培訓(xùn)、網(wǎng)絡(luò)在線教育、我來講等學(xué)習(xí)活動,推動廣大黨員干部始終把學(xué)習(xí)放在首位,不斷提升政治素養(yǎng)、理論水平和業(yè)務(wù)能力。
3、駐外機(jī)構(gòu)管理講規(guī)范。根據(jù)省清理規(guī)范駐省會城市辦事機(jī)構(gòu)的通知要求,由我辦牽頭,對我市各級政府、部門駐外辦事機(jī)構(gòu)進(jìn)行了清理規(guī)范,并加強(qiáng)對駐外辦事機(jī)構(gòu)工作的指導(dǎo)協(xié)調(diào),充分發(fā)揮其在我市宣傳推介、招商引資工作方面的重要作用。
三、2015年度收支情況
(一)收入總計3971.61萬元。
(二)支出決算總計3971.61萬元。包括:
1. 從功能科目分類,包括一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生支出、住房保障支出。
?。?)一般公共服務(wù)支出3135.84萬元,主要用于單位開展財政事務(wù)而發(fā)生的基本支出和專項(xiàng)支出。
(2)科學(xué)技術(shù)支出3萬元,主要用于“深入推進(jìn)產(chǎn)城融合發(fā)展,大力提升常州綜合實(shí)力研究”專項(xiàng)課題;
?。?)社會保障和就業(yè)支出445.06萬元,主要用于單位離退休人員的支出。
?。?)醫(yī)療衛(wèi)生支出100.53萬元,主要用于單位職工醫(yī)療保障支出。
?。?)住房保障支出287.18萬元,主要用于單位按照國家有關(guān)規(guī)定為職工繳納住房公積金、新職工補(bǔ)貼以及發(fā)放的提租補(bǔ)貼支出。
2. 從經(jīng)濟(jì)科目分類,包括基本支出2640.64萬元、項(xiàng)目支出1330.97萬元。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)支出是指市政府辦公室因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)支出。2015年市政府辦公室“三公”經(jīng)費(fèi)決算支出總計170.62萬元,其中:本單位參加省、市組織的出國(境)團(tuán)組15個,累計25人次,因公出國(境)費(fèi)用61.72萬元;全年公務(wù)用車保有量43輛,運(yùn)行維護(hù)費(fèi)78.84萬元;全年國內(nèi)公務(wù)接待263批次,外事接待34批次,公務(wù)接待費(fèi)共支出30.06萬元;全年我辦共組織開展全市辦公室系統(tǒng)培訓(xùn)和應(yīng)急系統(tǒng)培訓(xùn)2次,共有278人次參加培訓(xùn),除此之外,全年我辦共有29人次參加其他部門組織的各級各類培訓(xùn)。
附件:1.收入支出決算總表
2.收入決算表
3.支出決算表
4.財政撥款收入支出決算總表
5.財政撥款支出決算表
6.財政撥款基本支出決算表
7. 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
8. 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
9. 財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算表
10.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
11.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表
12. 政府采購支出決算表
收入支出決算總表
公開01表
編制單位:常州市人民政府辦公室(匯總) 2015年度 金額單位:萬元
收入
|
支出
|
項(xiàng)目
|
行次
|
決算數(shù)
|
項(xiàng)目(按功能分類)
|
行次
|
決算數(shù)
|
按支出性質(zhì)
|
行次
|
決算數(shù)
|
欄次
|
|
1
|
欄次
|
|
2
|
欄次
|
|
3
|
一、財政撥款收入
|
1
|
3,971.61
|
一、一般公共服務(wù)支出
|
28
|
3,135.84
|
一、基本支出
|
55
|
2,640.64
|
其中:政府性基金
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
29
|
0.00
|
二、項(xiàng)目支出
|
56
|
1,330.97
|
二、上級補(bǔ)助收入
|
3
|
0.00
|
三、國防支出
|
30
|
0.00
|
三、上繳上級支出
|
57
|
0.00
|
三、事業(yè)收入
|
4
|
0.00
|
四、公共安全支出
|
31
|
0.00
|
四、經(jīng)營支出
|
58
|
0.00
|
四、經(jīng)營收入
|
5
|
0.00
|
五、教育支出
|
32
|
0.00
|
五、對附屬單位補(bǔ)助支出
|
59
|
0.00
|
五、附屬單位上繳收入
|
6
|
0.00
|
六、科學(xué)技術(shù)支出
|
33
|
3.00
|
|
|
|
六、其他收入
|
7
|
0.00
|
七、文化體育與傳媒支出
|
34
|
0.00
|
|
|
|
|
8
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出
|
35
|
445.06
|
|
|
|
|
9
|
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
|
36
|
100.53
|
|
|
|
|
10
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出
|
37
|
0.00
|
|
|
|
|
11
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
38
|
0.00
|
|
|
|
|
12
|
|
十二、農(nóng)林水支出
|
39
|
0.00
|
|
|
|
|
13
|
|
十三、交通運(yùn)輸支出
|
40
|
0.00
|
|
|
|
|
14
|
|
十四、資源勘探信息等支出
|
41
|
0.00
|
|
|
|
|
15
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
|
42
|
0.00
|
|
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
43
|
0.00
|
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出
|
44
|
0.00
|
|
|
|
|
18
|
|
十八、國土海洋氣象等支出
|
45
|
0.00
|
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
46
|
287.18
|
|
|
|
|
20
|
|
二十、糧油物資儲備支出
|
47
|
0.00
|
|
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
48
|
0.00
|
|
|
|
|
22
|
|
二十二、債務(wù)還本支出
|
49
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
二十三、債務(wù)付息支出
|
50
|
0.00
|
|
|
|
本年收入合計
|
23
|
3,971.61
|
本年支出合計
|
60
|
3,971.61
|
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額
|
24
|
0.00
|
結(jié)余分配
|
61
|
0.00
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
25
|
0.00
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
62
|
0.00
|
|
26
|
|
|
63
|
0.00
|
總計
|
27
|
3,971.61
|
總計
|
64
|
3,971.61
|
收入決算表
公開02表
編制單位:常州市人民政府辦公室(匯總) 2015年度 金額單位:萬元
項(xiàng)目
|
本年收入合計
|
財政撥款收入
|
上級補(bǔ)助收入
|
事業(yè)收入
|
經(jīng)營收入
|
附屬單位上繳收入
|
其他收入
|
|
功能分類科目編碼
|
科目名稱
|
|
|
|
類
|
款
|
項(xiàng)
|
欄次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
合計
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
201
|
一般公共服務(wù)支出
|
3,135.85
|
3,135.85
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20103
|
政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)
|
2,790.07
|
2,790.07
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010301
|
行政運(yùn)行
|
1,698.03
|
1,698.03
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010302
|
一般行政管理事務(wù)
|
1,009.11
|
1,009.11
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010350
|
事業(yè)運(yùn)行
|
82.93
|
82.93
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20105
|
統(tǒng)計信息事務(wù)
|
334.28
|
334.28
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010504
|
信息事務(wù)
|
334.28
|
334.28
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20113
|
商貿(mào)事務(wù)
|
9.50
|
9.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2011399
|
其他商貿(mào)事務(wù)支出
|
9.50
|
9.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20132
|
組織事務(wù)
|
2.00
|
2.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2013202
|
一般行政管理事務(wù)
|
2.00
|
2.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
206
|
科學(xué)技術(shù)支出
|
3.00
|
3.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20604
|
技術(shù)研究與開發(fā)
|
3.00
|
3.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2060499
|
其他技術(shù)研究與開發(fā)支出
|
3.00
|
3.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
208
|
社會保障和就業(yè)支出
|
445.06
|
445.06
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
445.06
|
445.06
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080501
|
歸口管理的行政單位離退休
|
445.06
|
445.06
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
210
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
|
100.53
|
100.53
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21005
|
醫(yī)療保障
|
100.53
|
100.53
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2100501
|
行政單位醫(yī)療
|
95.43
|
95.43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2100502
|
事業(yè)單位醫(yī)療
|
5.10
|
5.10
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
287.19
|
287.19
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
287.19
|
287.19
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公積金
|
155.55
|
155.55
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210202
|
提租補(bǔ)貼
|
64.74
|
64.74
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210203
|
購房補(bǔ)貼
|
66.90
|
66.90
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
支出決算表
公開03表
編制單位:常州市人民政府辦公室(匯總) 2015年度 金額單位:萬元
項(xiàng)目
|
本年支出合計
|
基本支出
|
項(xiàng)目支出
|
上繳上級支出
|
經(jīng)營支出
|
對附屬單位補(bǔ)助支出
|
|
功能分類科目編碼
|
科目名稱
|
|
|
|
類
|
款
|
項(xiàng)
|
欄次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
合計
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
201
|
一般公共服務(wù)支出
|
3,135.85
|
1,807.87
|
1,327.98
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20103
|
政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)
|
2,790.07
|
1,780.96
|
1,009.11
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010301
|
行政運(yùn)行
|
1,698.03
|
1,698.03
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010302
|
一般行政管理事務(wù)
|
1,009.11
|
0.00
|
1,009.11
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010350
|
事業(yè)運(yùn)行
|
82.93
|
82.93
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20105
|
統(tǒng)計信息事務(wù)
|
334.28
|
26.91
|
307.37
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010504
|
信息事務(wù)
|
334.28
|
26.91
|
307.37
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20113
|
商貿(mào)事務(wù)
|
9.50
|
0.00
|
9.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2011399
|
其他商貿(mào)事務(wù)支出
|
9.50
|
0.00
|
9.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20132
|
組織事務(wù)
|
2.00
|
0.00
|
2.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2013202
|
一般行政管理事務(wù)
|
2.00
|
0.00
|
2.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
206
|
科學(xué)技術(shù)支出
|
3.00
|
0.00
|
3.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20604
|
技術(shù)研究與開發(fā)
|
3.00
|
0.00
|
3.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2060499
|
其他技術(shù)研究與開發(fā)支出
|
3.00
|
0.00
|
3.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
208
|
社會保障和就業(yè)支出
|
445.06
|
445.06
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
445.06
|
445.06
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080501
|
歸口管理的行政單位離退休
|
445.06
|
445.06
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
210
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
|
100.53
|
100.53
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21005
|
醫(yī)療保障
|
100.53
|
100.53
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2100501
|
行政單位醫(yī)療
|
95.43
|
95.43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2100502
|
事業(yè)單位醫(yī)療
|
5.10
|
5.10
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
287.19
|
287.19
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
287.19
|
287.19
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公積金
|
155.55
|
155.55
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210202
|
提租補(bǔ)貼
|
64.74
|
64.74
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210203
|
購房補(bǔ)貼
|
66.90
|
66.90
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
財政撥款收入支出決算總表
編制單位:常州市人民政府辦公室(匯總) 2015年度 單位:萬元
收入
|
支出
|
項(xiàng)目
|
行次
|
決算數(shù)
|
項(xiàng)目(按功能分類)
|
行次
|
決算數(shù)
|
合計
|
一般公共預(yù)算財政撥款
|
政府性基金預(yù)算財政撥款
|
欄次
|
|
1
|
欄次
|
|
2
|
3
|
4
|
一、一般公共預(yù)算財政撥款
|
1
|
3,971.61
|
一、一般公共服務(wù)支出
|
31
|
3,135.84
|
3,135.84
|
0.00
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
32
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
3
|
|
三、國防支出
|
33
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
35
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
6
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出
|
36
|
3.00
|
3.00
|
0.00
|
|
7
|
|
七、文化體育與傳媒支出
|
37
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
8
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出
|
38
|
445.06
|
445.06
|
0.00
|
|
9
|
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
|
39
|
100.53
|
100.53
|
0.00
|
|
10
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出
|
40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
11
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
41
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
12
|
|
十二、農(nóng)林水支出
|
42
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
13
|
|
十三、交通運(yùn)輸支出
|
43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
14
|
|
十四、資源勘探信息等支出
|
44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
15
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
|
45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
17
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出
|
47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
18
|
|
十八、國土海洋氣象等支出
|
48
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
49
|
287.18
|
287.18
|
0.00
|
|
20
|
|
二十、糧油物資儲備支出
|
50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
51
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
22
|
|
二十二、債務(wù)還本支出
|
52
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
23
|
|
二十三、債務(wù)付息支出
|
53
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
本年收入合計
|
24
|
3,971.61
|
本年支出合計
|
54
|
3,971.61
|
3,971.61
|
0.00
|
|
25
|
|
|
55
|
|
|
|
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
26
|
0.00
|
年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
56
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
一、一般公共預(yù)算財政撥款
|
27
|
0.00
|
基本支出結(jié)轉(zhuǎn)
|
57
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款
|
28
|
0.00
|
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
58
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
29
|
|
|
59
|
|
|
|
收入總計
|
30
|
3,971.61
|
支出總計
|
60
|
3,971.61
|
3,971.61
|
0.00
|
財政撥款支出決算表
公開05表
編制單位:常州市人民政府辦公室(匯總) 2016年7月 金額單位:萬元
項(xiàng)目
|
本年支出合計
|
基本支出
|
項(xiàng)目支出
|
|
功能分類科目編碼
|
科目名稱
|
|
|
|
類
|
款
|
項(xiàng)
|
欄次
|
1
|
2
|
3
|
|
合計
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
201
|
一般公共服務(wù)支出
|
0.00
|
1,807.87
|
1,327.98
|
|
20103
|
政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)
|
0.00
|
1,780.96
|
1,009.11
|
|
2010301
|
行政運(yùn)行
|
0.00
|
1,698.03
|
0.00
|
|
2010302
|
一般行政管理事務(wù)
|
0.00
|
0.00
|
1,009.11
|
|
2010350
|
事業(yè)運(yùn)行
|
0.00
|
82.93
|
0.00
|
|
20105
|
統(tǒng)計信息事務(wù)
|
0.00
|
26.91
|
307.37
|
|
2010504
|
信息事務(wù)
|
0.00
|
26.91
|
307.37
|
|
20113
|
商貿(mào)事務(wù)
|
0.00
|
0.00
|
9.50
|
|
2011399
|
其他商貿(mào)事務(wù)支出
|
0.00
|
0.00
|
9.50
|
|
20132
|
組織事務(wù)
|
0.00
|
0.00
|
2.00
|
|
2013202
|
一般行政管理事務(wù)
|
0.00
|
0.00
|
2.00
|
|
206
|
科學(xué)技術(shù)支出
|
0.00
|
0.00
|
3.00
|
|
20604
|
技術(shù)研究與開發(fā)
|
0.00
|
0.00
|
3.00
|
|
2060499
|
其他技術(shù)研究與開發(fā)支出
|
0.00
|
0.00
|
3.00
|
|
208
|
社會保障和就業(yè)支出
|
0.00
|
445.06
|
0.00
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
0.00
|
445.06
|
0.00
|
|
2080501
|
歸口管理的行政單位離退休
|
0.00
|
445.06
|
0.00
|
|
210
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
|
0.00
|
100.53
|
0.00
|
|
21005
|
醫(yī)療保障
|
0.00
|
100.53
|
0.00
|
|
2100501
|
行政單位醫(yī)療
|
0.00
|
95.43
|
0.00
|
|
2100502
|
事業(yè)單位醫(yī)療
|
0.00
|
5.10
|
0.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
0.00
|
287.19
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
0.00
|
287.19
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公積金
|
0.00
|
155.55
|
0.00
|
|
2210202
|
提租補(bǔ)貼
|
0.00
|
64.74
|
0.00
|
|
2210203
|
購房補(bǔ)貼
|
0.00
|
66.90
|
0.00
|
|
注:本表反映部門本年度按功能分類財政撥款實(shí)際支出情況。財政撥款指一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
財政撥款基本支出決算表
公開06表
編制單位:常州市人民政府辦公室(匯總) 2015年度 金額單位:萬元
項(xiàng) 目
|
本年支出合計
|
人員經(jīng)費(fèi)
|
公用經(jīng)費(fèi)
|
經(jīng)濟(jì)分類編碼
|
經(jīng)濟(jì)分類名稱
|
欄 次
|
1
|
2
|
3
|
合 計
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
301
|
工資福利支出
|
0.00
|
1,673.03
|
0.00
|
30101
|
基本工資
|
0.00
|
244.30
|
0.00
|
30102
|
津貼補(bǔ)貼
|
0.00
|
1,172.96
|
0.00
|
30103
|
獎金
|
0.00
|
29.00
|
0.00
|
30104
|
社會保障繳費(fèi)
|
0.00
|
101.81
|
0.00
|
30106
|
伙食補(bǔ)助費(fèi)
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30107
|
績效工資
|
0.00
|
12.80
|
0.00
|
30199
|
其他工資福利支出
|
0.00
|
112.15
|
0.00
|
302
|
商品和服務(wù)支出
|
0.00
|
0.00
|
170.68
|
30201
|
辦公費(fèi)
|
0.00
|
0.00
|
3.20
|
30202
|
印刷費(fèi)
|
0.00
|
0.00
|
7.14
|
30203
|
咨詢費(fèi)
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30204
|
手續(xù)費(fèi)
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30205
|
水費(fèi)
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30206
|
電費(fèi)
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30207
|
郵電費(fèi)
|
0.00
|
0.00
|
19.94
|
30208
|
取暖費(fèi)
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30209
|
物業(yè)管理費(fèi)
|
0.00
|
0.00
|
0.70
|
30211
|
差旅費(fèi)
|
0.00
|
0.00
|
23.31
|
30212
|
因公出國(境)費(fèi)用
|
0.00
|
0.00
|
7.36
|
30213
|
維修(護(hù))費(fèi)
|
0.00
|
0.00
|
5.90
|
30214
|
租賃費(fèi)
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30215
|
會議費(fèi)
|
0.00
|
0.00
|
0.04
|
30216
|
培訓(xùn)費(fèi)
|
0.00
|
0.00
|
18.88
|
30217
|
公務(wù)接待費(fèi)
|
0.00
|
0.00
|
1.32
|
30218
|
專用材料費(fèi)
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30224
|
被裝購置費(fèi)
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30225
|
專用燃料費(fèi)
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30226
|
勞務(wù)費(fèi)
|
0.00
|
0.00
|
7.81
|
30227
|
委托業(yè)務(wù)費(fèi)
|
0.00
|
0.00
|
3.31
|
30228
|
工會經(jīng)費(fèi)
|
0.00
|
0.00
|
14.98
|
30229
|
福利費(fèi)
|
0.00
|
0.00
|
3.00
|
30231
|
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
|
0.00
|
0.00
|
51.60
|
30239
|
其他交通費(fèi)用
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30240
|
稅金及附加費(fèi)用
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30299
|
其他商品和服務(wù)支出
|
0.00
|
0.00
|
2.20
|
303
|
對個人和家庭的補(bǔ)助
|
0.00
|
796.92
|
0.00
|
30301
|
離休費(fèi)
|
0.00
|
38.77
|
0.00
|
30302
|
退休費(fèi)
|
0.00
|
406.29
|
0.00
|
30303
|
退職(役)費(fèi)
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30304
|
撫恤金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30305
|
生活補(bǔ)助
|
0.00
|
1.63
|
0.00
|
30306
|
救濟(jì)費(fèi)
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30307
|
醫(yī)療費(fèi)
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30308
|
助學(xué)金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30309
|
獎勵金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30310
|
生產(chǎn)補(bǔ)貼
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30311
|
住房公積金
|
0.00
|
155.55
|
0.00
|
30312
|
提租補(bǔ)貼
|
0.00
|
64.74
|
0.00
|
30313
|
購房補(bǔ)貼
|
0.00
|
66.90
|
0.00
|
30399
|
其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出
|
0.00
|
63.05
|
0.00
|
304
|
對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30401
|
企業(yè)政策性補(bǔ)貼
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30402
|
事業(yè)單位補(bǔ)貼
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30403
|
財政貼息
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30499
|
其他對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
306
|
贈與
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30601
|
對國內(nèi)的贈與
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30602
|
對國外的贈與
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
307
|
債務(wù)利息支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30701
|
國內(nèi)債務(wù)付息
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30702
|
向國家銀行借款付息
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30703
|
其他國內(nèi)借款付息
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30704
|
向外國政府借款付息
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30705
|
向國際組織借款付息
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30706
|
其他國外借款付息
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
310
|
其他資本性支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
31001
|
房屋建筑物購建
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
31002
|
辦公設(shè)備購置
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
31003
|
專用設(shè)備購置
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
31005
|
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
31006
|
大型修繕
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
31007
|
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
31008
|
物資儲備
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
31009
|
土地補(bǔ)償
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
31010
|
安置補(bǔ)助
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
31011
|
地上附著物和青苗補(bǔ)償
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
31012
|
拆遷補(bǔ)償
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
31013
|
公務(wù)用車購置
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
31019
|
其他交通工具購置
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
31099
|
其他資本性支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
注:本表反映部門本年度按經(jīng)濟(jì)分類財政撥款基本支出明細(xì)情況。財政撥款指一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
公開07表
編制單位:常州市人民政府辦公室(匯總) 2015年度 金額單位:萬元
項(xiàng)目
|
本年支出合計
|
基本支出
|
項(xiàng)目支出
|
|
功能分類編碼
|
科目名稱
|
|
|
|
類
|
款
|
項(xiàng)
|
欄次
|
1
|
2
|
3
|
|
合計
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
201
|
一般公共服務(wù)支出
|
3,135.84
|
1,807.87
|
1,327.97
|
|
20103
|
政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)
|
2,790.06
|
1,780.96
|
1,009.10
|
|
2010301
|
行政運(yùn)行
|
1,698.03
|
1,698.03
|
0.00
|
|
2010302
|
一般行政管理事務(wù)
|
1,009.10
|
0.00
|
1,009.10
|
|
2010350
|
事業(yè)運(yùn)行
|
82.93
|
82.93
|
0.00
|
|
20105
|
統(tǒng)計信息事務(wù)
|
334.28
|
26.91
|
307.37
|
|
2010504
|
信息事務(wù)
|
334.28
|
26.91
|
307.37
|
|
20113
|
商貿(mào)事務(wù)
|
9.50
|
0.00
|
9.50
|
|
2011399
|
其他商貿(mào)事務(wù)支出
|
9.50
|
0.00
|
9.50
|
|
20132
|
組織事務(wù)
|
2.00
|
0.00
|
2.00
|
|
2013202
|
一般行政管理事務(wù)
|
2.00
|
0.00
|
2.00
|
|
206
|
科學(xué)技術(shù)支出
|
3.00
|
0.00
|
3.00
|
|
20604
|
技術(shù)研究與開發(fā)
|
3.00
|
0.00
|
3.00
|
|
2060499
|
其他技術(shù)研究與開發(fā)支出
|
3.00
|
0.00
|
3.00
|
|
208
|
社會保障和就業(yè)支出
|
445.06
|
445.06
|
0.00
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
445.06
|
445.06
|
0.00
|
|
2080501
|
歸口管理的行政單位離退休
|
445.06
|
445.06
|
0.00
|
|
210
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
|
100.53
|
100.53
|
0.00
|
|
21005
|
醫(yī)療保障
|
100.53
|
100.53
|
0.00
|
|
2100501
|
行政單位醫(yī)療
|
95.43
|
95.43
|
0.00
|
|
2100502
|
事業(yè)單位醫(yī)療
|
5.10
|
5.10
|
0.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
287.19
|
287.19
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
287.19
|
287.19
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公積金
|
155.55
|
155.55
|
0.00
|
|
2210202
|
提租補(bǔ)貼
|
64.74
|
64.74
|
0.00
|
|
2210203
|
購房補(bǔ)貼
|
66.90
|
66.90
|
0.00
|
|
注:本表反映部門本年度按功能分類一般公共預(yù)算財政撥款實(shí)際支出情況。
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
公開08表
編制單位:常州市人民政府辦公室(匯總) 2015年度 金額單位:萬元
項(xiàng) 目
|
本年支出合計
|
人員經(jīng)費(fèi)
|
公用經(jīng)費(fèi)
|
經(jīng)濟(jì)分類編碼
|
經(jīng)濟(jì)分類名稱
|
欄 次
|
1
|
2
|
3
|
合 計
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
301
|
工資福利支出
|
0.00
|
1,673.03
|
0.00
|
30101
|
基本工資
|
0.00
|
244.30
|
0.00
|
30102
|
津貼補(bǔ)貼
|
0.00
|
1,172.96
|
0.00
|
30103
|
獎金
|
0.00
|
29.00
|
0.00
|
30104
|
社會保障繳費(fèi)
|
0.00
|
101.81
|
0.00
|
30106
|
伙食補(bǔ)助費(fèi)
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30107
|
績效工資
|
0.00
|
12.80
|
0.00
|
30199
|
其他工資福利支出
|
0.00
|
112.15
|
0.00
|
302
|
商品和服務(wù)支出
|
0.00
|
0.00
|
170.68
|
30201
|
辦公費(fèi)
|
0.00
|
0.00
|
3.20
|
30202
|
印刷費(fèi)
|
0.00
|
0.00
|
7.14
|
30203
|
咨詢費(fèi)
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30204
|
手續(xù)費(fèi)
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30205
|
水費(fèi)
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30206
|
電費(fèi)
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30207
|
郵電費(fèi)
|
0.00
|
0.00
|
19.94
|
30208
|
取暖費(fèi)
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30209
|
物業(yè)管理費(fèi)
|
0.00
|
0.00
|
0.70
|
30211
|
差旅費(fèi)
|
0.00
|
0.00
|
23.31
|
30212
|
因公出國(境)費(fèi)用
|
0.00
|
0.00
|
7.36
|
30213
|
維修(護(hù))費(fèi)
|
0.00
|
0.00
|
5.90
|
30214
|
租賃費(fèi)
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30215
|
會議費(fèi)
|
0.00
|
0.00
|
0.04
|
30216
|
培訓(xùn)費(fèi)
|
0.00
|
0.00
|
18.88
|
30217
|
公務(wù)接待費(fèi)
|
0.00
|
0.00
|
1.32
|
30218
|
專用材料費(fèi)
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30224
|
被裝購置費(fèi)
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30225
|
專用燃料費(fèi)
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30226
|
勞務(wù)費(fèi)
|
0.00
|
0.00
|
7.81
|
30227
|
委托業(yè)務(wù)費(fèi)
|
0.00
|
0.00
|
3.31
|
30228
|
工會經(jīng)費(fèi)
|
0.00
|
0.00
|
14.98
|
30229
|
福利費(fèi)
|
0.00
|
0.00
|
3.00
|
30231
|
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
|
0.00
|
0.00
|
51.60
|
30239
|
其他交通費(fèi)用
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30240
|
稅金及附加費(fèi)用
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30299
|
其他商品和服務(wù)支出
|
0.00
|
0.00
|
2.20
|
303
|
對個人和家庭的補(bǔ)助
|
0.00
|
796.92
|
0.00
|
30301
|
離休費(fèi)
|
0.00
|
38.77
|
0.00
|
30302
|
退休費(fèi)
|
0.00
|
406.29
|
0.00
|
30303
|
退職(役)費(fèi)
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30304
|
撫恤金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30305
|
生活補(bǔ)助
|
0.00
|
1.63
|
0.00
|
30306
|
救濟(jì)費(fèi)
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30307
|
醫(yī)療費(fèi)
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30308
|
助學(xué)金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30309
|
獎勵金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30310
|
生產(chǎn)補(bǔ)貼
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30311
|
住房公積金
|
0.00
|
155.55
|
0.00
|
30312
|
提租補(bǔ)貼
|
0.00
|
64.74
|
0.00
|
30313
|
購房補(bǔ)貼
|
0.00
|
66.90
|
0.00
|
30399
|
其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出
|
0.00
|
63.05
|
0.00
|
304
|
對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30401
|
企業(yè)政策性補(bǔ)貼
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30402
|
事業(yè)單位補(bǔ)貼
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30403
|
財政貼息
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30499
|
其他對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
306
|
贈與
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30601
|
對國內(nèi)的贈與
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30602
|
對國外的贈與
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
307
|
債務(wù)利息支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30701
|
國內(nèi)債務(wù)付息
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30702
|
向國家銀行借款付息
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30703
|
其他國內(nèi)借款付息
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30704
|
向外國政府借款付息
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30705
|
向國際組織借款付息
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30706
|
其他國外借款付息
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
310
|
其他資本性支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
31001
|
房屋建筑物購建
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
31002
|
辦公設(shè)備購置
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
31003
|
專用設(shè)備購置
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
31005
|
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
31006
|
大型修繕
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
31007
|
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
31008
|
物資儲備
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
31009
|
土地補(bǔ)償
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
31010
|
安置補(bǔ)助
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
31011
|
地上附著物和青苗補(bǔ)償
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
31012
|
拆遷補(bǔ)償
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
31013
|
公務(wù)用車購置
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
31019
|
其他交通工具購置
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
31099
|
其他資本性支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
注:本表反映部門本年度按經(jīng)濟(jì)分類一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。
一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算表
編制單位:常州市人民政府辦公室(匯總) 單位:萬元
“三公”經(jīng)費(fèi)
|
會議費(fèi)
|
培訓(xùn)費(fèi)
|
“三公”經(jīng)費(fèi)
合計
|
因公出國(境)費(fèi)
|
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
|
公務(wù)接待費(fèi)
|
小計
|
公務(wù)用車購置
|
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
|
170.62
|
61.72
|
0.00
|
0.00
|
78.84
|
30.06
|
34.65
|
86.48
|
相關(guān)統(tǒng)計數(shù):
項(xiàng)目
|
統(tǒng)計數(shù)
|
項(xiàng)目
|
統(tǒng)計數(shù)
|
因公出國(境)團(tuán)組數(shù)(個)
|
1
|
因公出國(境)人次數(shù)(人)
|
25
|
公務(wù)用車購置數(shù)(輛)
|
0
|
公務(wù)用車保有量(輛)
|
31
|
國內(nèi)公務(wù)接待批次(個)
|
318
|
國內(nèi)公務(wù)接待人次(人)
|
2582
|
國(境)外公務(wù)接待批次(個)
|
34
|
國(境)外公務(wù)接待人次(人)
|
276
|
召開會議次數(shù)(個)
|
534
|
參加會議人次(人)
|
15476
|
組織培訓(xùn)次數(shù)(個)
|
2
|
參加培訓(xùn)人次(人)
|
307
|
注:1、按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。(1)因公出國(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。(2)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出,公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛,包括公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2、因公出國(境)團(tuán)組情況:本年度本單位使用公共預(yù)算財政撥款安排的出國(境)團(tuán)組1個,參加其他單位組織的出國(境)團(tuán)組20個;全年因公出國(境)累計25人次。
3、公務(wù)用車購置及保有情況:本年度本單位撥款購置公務(wù)用車0輛,年末公共預(yù)算財政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量31輛。
4.公務(wù)接待情況:本年度本單位使用公共預(yù)算財政撥款支出的國內(nèi)公務(wù)接待318批次,2582人次;外事接待34批次,276人次。
5、2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算增減變化說明:2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算總額為170.62萬元,比2014年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算總額176.76萬元減少了6.14萬元。其中:(1)根據(jù)省、市安排出訪考察學(xué)習(xí)任務(wù)的具體要求,嚴(yán)格遵守因公出國(境)審批制度,2015年度我辦因公出國(境)人次增多,相關(guān)費(fèi)用比2014年度增加了41萬元;(2)2015年度沒有新增車輛,并嚴(yán)格按照規(guī)定派車用車,有效控制車輛運(yùn)行成本,2015年度公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)比2014年度減少48.88萬元;(3)嚴(yán)格按照公務(wù)接待規(guī)定,有效控制接待規(guī)模,因2015年度來場學(xué)習(xí)考察批次較多,故2015年度公務(wù)接待費(fèi)較2014年度略有增加。
政府性基金財政撥款收入支出決算表
公開08表
編制單位:常州市人民政府辦公室(匯總) 2015年度 金額單位:萬元
項(xiàng)目
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
|
功能分類編碼
|
科目名稱
|
小計
|
基本支出
|
項(xiàng)目支出
|
|
|
|
類
|
款
|
項(xiàng)
|
欄次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
合計
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部門本年度按功能分類政府性基金預(yù)算財政撥款收支及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表
公開11表
編制單位:常州市人民政府辦公室(匯總) 2016年7月 金額單位:萬元
項(xiàng) 目
|
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算
|
經(jīng)濟(jì)分類編碼
|
經(jīng)濟(jì)分類名稱
|
欄 次
|
1
|
合 計
|
0.00
|
302
|
商品和服務(wù)支出
|
0.00
|
30201
|
辦公費(fèi)
|
1.99
|
30202
|
印刷費(fèi)
|
7.14
|
30203
|
咨詢費(fèi)
|
0.00
|
30204
|
手續(xù)費(fèi)
|
0.00
|
30205
|
水費(fèi)
|
0.00
|
30206
|
電費(fèi)
|
0.00
|
30207
|
郵電費(fèi)
|
19.94
|
30208
|
取暖費(fèi)
|
0.00
|
30209
|
物業(yè)管理費(fèi)
|
0.61
|
30211
|
差旅費(fèi)
|
22.86
|
30212
|
因公出國(境)費(fèi)用
|
7.36
|
30213
|
維修(護(hù))費(fèi)
|
0.00
|
30214
|
租賃費(fèi)
|
0.00
|
30215
|
會議費(fèi)
|
0.04
|
30216
|
培訓(xùn)費(fèi)
|
18.78
|
30217
|
公務(wù)接待費(fèi)
|
1.32
|
30218
|
專用材料費(fèi)
|
0.00
|
30224
|
被裝購置費(fèi)
|
0.00
|
30225
|
專用燃料費(fèi)
|
0.00
|
30226
|
勞務(wù)費(fèi)
|
3.81
|
30227
|
委托業(yè)務(wù)費(fèi)
|
0.15
|
30228
|
工會經(jīng)費(fèi)
|
14.40
|
30229
|
福利費(fèi)
|
2.88
|
30231
|
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
|
51.60
|
30239
|
其他交通費(fèi)用
|
0.00
|
30240
|
稅金及附加費(fèi)用
|
0.00
|
30299
|
其他商品和服務(wù)支出
|
2.16
|
注:“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”。
采購情況表
公開12表
編制單位:常州市人民政府辦公室(匯總) 2016年7月 金額單位:萬元
項(xiàng)目
|
行次
|
采購決算
|
總計
|
財政性資金
|
其他資金
|
欄次
|
1
|
2
|
3
|
合 計
|
1
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
貨物
|
2
|
0.00
|
47.36
|
0.00
|
工程
|
3
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
服務(wù)
|
4
|
0.00
|
649.01
|
0.00
|
注:“財政性資金”指納入財政預(yù)算管理的資金,具體包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款、財政專戶管理事業(yè)收入和其他收入等。
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