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      信息名稱:常州市人民政府辦公室2015年度部門決算
      索 引 號:014109429/2016-00174
      主題分類:財政 體裁分類:其他 組配分類:財政決算
      文件編號:
      產(chǎn)生日期:2016-09-07
      發(fā)布機構(gòu):常州市人民政府辦公室
      發(fā)布日期:2016-09-07
      廢止日期:
      內(nèi)容概述:常州市人民政府辦公室2015年度部門決算
      常州市人民政府辦公室2015年度部門決算

        一、主要職責、內(nèi)設(shè)機構(gòu)及下屬基層單位
        根據(jù)中共常州市委、常州市人民政府《關(guān)于印發(fā)〈常州市人民政府職能轉(zhuǎn)變和機構(gòu)改革實施意見〉的通知》(常發(fā)〔2014〕29號),市政府辦公室為市政府工作部門,掛市政府研究室、市接待辦公室、市政府金融工作辦公室、市應(yīng)急管理辦公室牌子。
        (一)主要職責
        1、負責市政府會議和全市性重要活動的準備和組織工作,協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織實施會議決定事項。
        2、協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織起草或?qū)徍艘允姓?、市政府辦公室名義發(fā)布的公文,起草市政府領(lǐng)導(dǎo)同志部分講話和其他文稿。
        3、辦理上級黨委、政府及部委辦局和市外其他地區(qū)發(fā)送市政府的文電。研究市政府各部門和各轄市、區(qū)政府請示市政府的事項,提出審核意見,報市政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批。
        4、督促檢查市政府各部門和各轄市、區(qū)政府對國務(wù)院、省政府、市政府決定事項及市政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示的貫徹落實情況,及時向市政府領(lǐng)導(dǎo)同志報告。
        5、負責市委、市政府總值班工作,及時報告重要情況,傳達和督促落實市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示。
        6、負責應(yīng)急管理工作,協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)同志做好突發(fā)事件應(yīng)急處置工作。
        7、負責全國、省和市人大、政協(xié)交市政府的有關(guān)議案和提案的辦理工作。
        8、負責向國務(wù)院辦公廳和省政府辦公廳報送重要政務(wù)信息。組織調(diào)查研究,搜集整理信息,準確及時地向市政府領(lǐng)導(dǎo)同志反映情況,提出建議。
        9、指導(dǎo)、監(jiān)督全市政府信息公開工作,并具體承辦市政府信息公開事務(wù)。
        10、負責全市政府系統(tǒng)電子政務(wù)的規(guī)劃、管理和組織建設(shè)工作。
        11、負責起草《政府工作報告》和市政府主要領(lǐng)導(dǎo)同志重要講話文稿。
        12、負責組織或參與全市改革開放和經(jīng)濟社會發(fā)展重大問題的調(diào)查研究與決策咨詢,提出政策性建議和咨詢意見。
        13、負責中央、省部領(lǐng)導(dǎo)來??疾煺{(diào)研、檢查指導(dǎo)的各類團組的接待工作;負責全市性重大活動和重要會議的接待服務(wù)工作。
        14、負責指導(dǎo)企業(yè)上市工作,協(xié)助國家證券監(jiān)管機構(gòu)做好上市公司長期發(fā)展工作。
        15、加強金融管理和服務(wù),幫助指導(dǎo)金融機構(gòu)服務(wù)地方經(jīng)濟,負責全市小額貸款公司的監(jiān)督管理工作。
        16、聯(lián)系市政府駐外辦事機構(gòu)有關(guān)工作。
        17、辦理市政府和市政府領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的其他事項。
        (二)內(nèi)設(shè)機構(gòu)
        1、根據(jù)上述職責,市政府辦公室設(shè)16個內(nèi)設(shè)機構(gòu):
        市委、市政府總值班室,綜合處、文電處、秘書一處、秘書二處、秘書三處、秘書四處、秘書五處、秘書六處、秘書七處、秘書八處、秘書九處、信息處、電子政務(wù)處(政府信息公開處)、市政府督查室、組織人事處(老干部處)。
        2、市政府研究室設(shè)4個內(nèi)設(shè)機構(gòu):
        綜合研究處、發(fā)展研究處、政策研究處、改革研究處。
        3、市接待辦公室設(shè)3個內(nèi)設(shè)機構(gòu):
        接待一處、接待二處、接待三處。
        4、市政府金融工作辦公室設(shè)4個內(nèi)設(shè)機構(gòu):
        綜合規(guī)劃處、資本市場處、銀行保險處、金融環(huán)境處。
        5、市應(yīng)急管理辦公室設(shè)4個內(nèi)設(shè)機構(gòu):
        應(yīng)急管理處、應(yīng)急協(xié)調(diào)處(應(yīng)急中心)、技術(shù)保障處、應(yīng)急指導(dǎo)處。
       ?。ㄈ┫聦賳挝?br />   根據(jù)市編委《關(guān)于設(shè)立常州市電子政務(wù)中心的通知》(常編〔2015〕58號)和市人社《關(guān)于同意常州市電子政務(wù)中心參照公務(wù)員法管理的函》(常人社函〔2015〕5號),市電子政務(wù)中心為市政府辦公室下屬事業(yè)單位,參照公務(wù)員法管理。
        1、主要職責
       ?。?)負責統(tǒng)籌市級黨政群機關(guān)電子政務(wù)外網(wǎng)的管理。
       ?。?)負責市行政中心、市“一辦四中心”政務(wù)服務(wù)平臺外網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施及應(yīng)用的建設(shè)和管理。
       ?。?)負責做好市政府門戶網(wǎng)站及網(wǎng)站群的建設(shè)和管理。
       ?。?)負責全市電子政務(wù)外網(wǎng)信息資源整合利用和數(shù)據(jù)共享。
        2、內(nèi)設(shè)機構(gòu)
        根據(jù)上述職責,市電子政務(wù)中心設(shè)5個內(nèi)設(shè)機構(gòu):
        綜合科、電子政務(wù)推進科、技術(shù)保障科、網(wǎng)站管理科、網(wǎng)絡(luò)安全科。
        二.2015年度完成主要工作
        2015年,是全面實現(xiàn)“十二五”規(guī)劃目標的收官之年,也是全面推進常州現(xiàn)代化建設(shè)進程的重要一年。市政府辦公室以十五屆人大四次會議和市委十一屆八次全會精神為指導(dǎo),緊緊圍繞蘇南現(xiàn)代化建設(shè)示范區(qū)的目標,主動適應(yīng)經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài),按照“為民謀利、高效運轉(zhuǎn)”的總體要求,扎實開展好各項工作,為全市經(jīng)濟社會的發(fā)展做出了積極貢獻。
       ?。ㄒ唬┩七M各項重點工作和重點工程的能力水平進一步提升
        1、綜合協(xié)調(diào)保重點。緊緊圍繞市委、市政府的重要部署,始終堅持“貫通上下、聯(lián)系左右、協(xié)調(diào)內(nèi)外”的工作原則,組織有關(guān)部門先后就“十三五”規(guī)劃制訂、深入推進行政審批制度改革、行政區(qū)劃調(diào)整、產(chǎn)城融合、歷史文化名城建設(shè)、公務(wù)用車改革、惠民實事辦理等一系列熱點難點問題,做了大量細致的協(xié)調(diào)工作,確保了市委、市政府各項決策的順利實施。
        2、以文輔政質(zhì)量高。緊緊圍繞市委、市政府確定的重點工作和領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注的重大問題以及群眾關(guān)心的熱點、難點問題,開展專題調(diào)研。重點起草了2016年政府工作報告、常州經(jīng)濟社會發(fā)展情況匯報、對接“一帶一路”和長江經(jīng)濟帶建設(shè)情況匯報等綜合性文稿60余篇,充分反映了全市中心工作進展情況、典型做法和工作經(jīng)驗,并提出了有關(guān)意見建議,多篇調(diào)研報告得到了市委、市政府主要領(lǐng)導(dǎo)批示。
        3、 “三辦”工作上水平。按照省、市委關(guān)于精文簡會的有關(guān)要求,嚴格執(zhí)行有關(guān)規(guī)定,精簡會議、文件數(shù)量,提高公文質(zhì)量。進一步規(guī)范行政公文審核流程,嚴格控制發(fā)文數(shù)量和發(fā)放范圍,做到精簡行文、按需發(fā)文,全年共制發(fā)市政府及辦公室各類公文600余件。組織籌辦各類重要會議180余場次,同時認真做好2015中國常州科技經(jīng)貿(mào)洽談會、常州國際動漫展等重大活動的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工作,協(xié)助做好黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人、省部級領(lǐng)導(dǎo)、各類黨政代表團等來常調(diào)研考察活動的組織保障工作。
        4、政務(wù)公開全覆蓋。通過實施“互聯(lián)網(wǎng)+”政務(wù)服務(wù),加快信息化與政務(wù)服務(wù)的深度融合,全市電子政務(wù)實現(xiàn)了統(tǒng)一管理、統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一建設(shè)的“三統(tǒng)一”, 政務(wù)服務(wù)水平得到有效提升。加快政府門戶網(wǎng)站群建設(shè),實現(xiàn)系統(tǒng)互聯(lián)互通,信息整合共享,目前,常州政府網(wǎng)站群已整合了51家政府部門子站。優(yōu)化“三合一”陽光政務(wù)平臺建設(shè),進一步深化鞏固和規(guī)范行政權(quán)力網(wǎng)上公開透明運行工作,基本形成覆蓋市、轄市(區(qū))、街道(鄉(xiāng)鎮(zhèn))、社區(qū)(自然村)的四級電子政務(wù)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)體系。進一步深化政府信息公開,及時發(fā)布全市重大決策、政策信息,有序推進重點領(lǐng)域公開,認真做好依申請公開。
        5、督查督辦重責任。綜合運用多種督查方法和督查信息管理平臺等現(xiàn)代化用段,創(chuàng)新督查機制,加大督查落實力度,確保市委、市政府各項重點工作任務(wù)的落實。會同相關(guān)部門圍繞10個“三年行動計劃”確定的109項目標任務(wù),逐條逐項對標檢查,客觀評估完成情況,分析存在問題,提出對策建議,為市領(lǐng)導(dǎo)了解情況、科學(xué)決策、推進落實發(fā)揮了重要的參考作用。加大對建議提案辦理工作的協(xié)調(diào)和督促指導(dǎo)力度,著力提高辦結(jié)率、辦成率和滿意率。全年共協(xié)調(diào)和指導(dǎo)辦理建議提案452件,辦理滿意率和基本滿意率達100%。
        6、信息服務(wù)講效率。注重提高政務(wù)信息服務(wù)水平,緊扣經(jīng)濟社會發(fā)展中的重點、熱點、難點問題,敏銳捕捉信息,注重深度挖掘,努力提升信息質(zhì)量。截止2015年年底,累計向省政府辦公廳報送《常州信息》2178條,全年累計積分4935分,連續(xù)四年位居全省第一。2015年,“市長與網(wǎng)民”回應(yīng)小組共編報《每周一報》26期、《網(wǎng)絡(luò)常州熱點信息》12期、《每月一告》12期。相關(guān)部門根據(jù)市領(lǐng)導(dǎo)批示要求,對網(wǎng)友反映的情況認真進行了調(diào)查處理,得到了網(wǎng)友的正面評價,起到了暢通渠道、回應(yīng)民意、改進工作、提升形象的良好效果。
        7、應(yīng)急處置重保障。健全值班工作機制,制定《應(yīng)急值守制度》,建立“三核實”、周點評、月通報、年考核和批示督辦制度,持續(xù)推進政府系統(tǒng)應(yīng)急值守制度化、規(guī)范化建設(shè)。加快應(yīng)急綜合應(yīng)用平臺建設(shè),目前6個轄市(區(qū))和43家市級應(yīng)急委成員單位全部實現(xiàn)突發(fā)事件信息網(wǎng)上直報。加強應(yīng)急演練,共組織軌道交通工程突發(fā)事故及災(zāi)害應(yīng)急處置、?;肥鹿蕬?yīng)急救援、消防滅火救援等多個綜合演練,及時驗證預(yù)案、磨合機制、拉動隊伍。成功處置 “8?29”溧陽竹簀重大交通事故、6月中下旬強降雨洪澇災(zāi)害等一系列突發(fā)事件,應(yīng)急處突和預(yù)防處置能力有了新提升。
        8、金融服務(wù)促發(fā)展。加強金融協(xié)調(diào)工作力度,加大地方金融資源整合,增強服務(wù)實體經(jīng)濟、服務(wù)金融業(yè)發(fā)展的能力。積極推動地方金融市場發(fā)展,指導(dǎo)金融機構(gòu)突出發(fā)展特色,創(chuàng)新融資方式,擴大融資渠道。加強金融支持小微企業(yè)服務(wù),建設(shè)常州市中小企業(yè)低息統(tǒng)借統(tǒng)貸平臺,發(fā)揮統(tǒng)貸資金成本低、期限長等優(yōu)勢,更好地緩解小微企業(yè)融資難、融資貴的問題。及時防范和打擊各種逃廢金融債務(wù)行為,著力優(yōu)化區(qū)域金融生態(tài)環(huán)境。
       ?。ǘ﹫F結(jié)協(xié)作和諧共進的氛圍進一步提升
        1、作風(fēng)建設(shè)有成效。根據(jù)中央、省委的部署要求和市委的安排,按照“四專題一強化”的工作要求,精心組織了“嚴以修身”、“嚴以律己”、“嚴以用權(quán)”等專題研討,確保專題教育活動有序開展。召開轄市區(qū)、各部委辦局辦公室主任座談會,充分聽取基層對辦公室工作的意見建議。圍繞“三解三促”,結(jié)合新一輪茅山老區(qū)“百千萬”幫扶工程,組織黨員領(lǐng)導(dǎo)干部深入重大項目、重點工程現(xiàn)場調(diào)研,聽取意見、排查問題,解決矛盾。
        2、制度建設(shè)有特色。認真貫徹落實中央、省市委關(guān)于改進工作作風(fēng)、厲行節(jié)約的各項規(guī)定,從辦公室日常工作抓起,制作了《政府辦工作流程圖》,并在原有基礎(chǔ)上對辦公室工作制度修訂、完善,形成了《市政府辦公室內(nèi)部管理制度匯編》,做到了用制度管人,按規(guī)定辦事。把辦公室學(xué)習(xí)制度化,通過定期開展集中培訓(xùn)、網(wǎng)絡(luò)在線教育、我來講等學(xué)習(xí)活動,推動廣大黨員干部始終把學(xué)習(xí)放在首位,不斷提升政治素養(yǎng)、理論水平和業(yè)務(wù)能力。
        3、駐外機構(gòu)管理講規(guī)范。根據(jù)省清理規(guī)范駐省會城市辦事機構(gòu)的通知要求,由我辦牽頭,對我市各級政府、部門駐外辦事機構(gòu)進行了清理規(guī)范,并加強對駐外辦事機構(gòu)工作的指導(dǎo)協(xié)調(diào),充分發(fā)揮其在我市宣傳推介、招商引資工作方面的重要作用。
        三、2015年度收支情況
       ?。ㄒ唬┦杖肟傆?971.61萬元。
       ?。ǘ┲С鰶Q算總計3971.61萬元。包括:
        1. 從功能科目分類,包括一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生支出、住房保障支出。
        (1)一般公共服務(wù)支出3135.84萬元,主要用于單位開展財政事務(wù)而發(fā)生的基本支出和專項支出。
       ?。?)科學(xué)技術(shù)支出3萬元,主要用于“深入推進產(chǎn)城融合發(fā)展,大力提升常州綜合實力研究”專項課題;
       ?。?)社會保障和就業(yè)支出445.06萬元,主要用于單位離退休人員的支出。
       ?。?)醫(yī)療衛(wèi)生支出100.53萬元,主要用于單位職工醫(yī)療保障支出。
       ?。?)住房保障支出287.18萬元,主要用于單位按照國家有關(guān)規(guī)定為職工繳納住房公積金、新職工補貼以及發(fā)放的提租補貼支出。
        2. 從經(jīng)濟科目分類,包括基本支出2640.64萬元、項目支出1330.97萬元。
        四、“三公”經(jīng)費決算情況
        “三公”經(jīng)費支出是指市政府辦公室因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費支出。2015年市政府辦公室“三公”經(jīng)費決算支出總計170.62萬元,其中:本單位參加省、市組織的出國(境)團組15個,累計25人次,因公出國(境)費用61.72萬元;全年公務(wù)用車保有量43輛,運行維護費78.84萬元;全年國內(nèi)公務(wù)接待263批次,外事接待34批次,公務(wù)接待費共支出30.06萬元;全年我辦共組織開展全市辦公室系統(tǒng)培訓(xùn)和應(yīng)急系統(tǒng)培訓(xùn)2次,共有278人次參加培訓(xùn),除此之外,全年我辦共有29人次參加其他部門組織的各級各類培訓(xùn)。
        附件:1.收入支出決算總表
           2.收入決算表
           3.支出決算表
           4.財政撥款收入支出決算總表
           5.財政撥款支出決算表
           6.財政撥款基本支出決算表
           7. 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
           8. 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
           9. 財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出決算表
           10.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
           11.機關(guān)運行經(jīng)費支出決算表
           12. 政府采購支出決算表

      收入支出決算總表

                                                              公開01表

          編制單位:常州市人民政府辦公室(匯總)                      2015年度                                  金額單位:萬元

      收入

      支出

      項目

      行次

      決算數(shù)

      項目(按功能分類)

      行次

      決算數(shù)

      按支出性質(zhì)

      行次

      決算數(shù)

      欄次


      1

      欄次


      2

      欄次


      3

      一、財政撥款收入

      1

      3,971.61

      一、一般公共服務(wù)支出

      28

      3,135.84

      一、基本支出

      55

      2,640.64

        其中:政府性基金

      2

      0.00

      二、外交支出

      29

      0.00

      二、項目支出

      56

      1,330.97

      二、上級補助收入

      3

      0.00

      三、國防支出

      30

      0.00

      三、上繳上級支出

      57

      0.00

      三、事業(yè)收入

      4

      0.00

      四、公共安全支出

      31

      0.00

      四、經(jīng)營支出

      58

      0.00

      四、經(jīng)營收入

      5

      0.00

      五、教育支出

      32

      0.00

      五、對附屬單位補助支出

      59

      0.00

      五、附屬單位上繳收入

      6

      0.00

      六、科學(xué)技術(shù)支出

      33

      3.00




      六、其他收入

      7

      0.00

      七、文化體育與傳媒支出

      34

      0.00





      8


      八、社會保障和就業(yè)支出

      35

      445.06





      9


      九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

      36

      100.53





      10


      十、節(jié)能環(huán)保支出

      37

      0.00





      11


      十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

      38

      0.00





      12


      十二、農(nóng)林水支出

      39

      0.00





      13


      十三、交通運輸支出

      40

      0.00





      14


      十四、資源勘探信息等支出

      41

      0.00





      15


      十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

      42

      0.00





      16


      十六、金融支出

      43

      0.00





      17


      十七、援助其他地區(qū)支出

      44

      0.00





      18


      十八、國土海洋氣象等支出

      45

      0.00





      19


      十九、住房保障支出

      46

      287.18





      20


      二十、糧油物資儲備支出

      47

      0.00





      21


      二十一、其他支出

      48

      0.00





      22


      二十二、債務(wù)還本支出

      49

      0.00







      二十三、債務(wù)付息支出

      50

      0.00




      本年收入合計

      23

      3,971.61

      本年支出合計

      60

      3,971.61

         用事業(yè)基金彌補收支差額

      24

      0.00

         結(jié)余分配

      61

      0.00

         年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

      25

      0.00

         年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

      62

      0.00


      26



      63

      0.00

      總計

      27

      3,971.61

      總計

      64

      3,971.61

       

      收入決算表

                                                              公開02表

          編制單位:常州市人民政府辦公室(匯總)                      2015年度                                   金額單位:萬元

      項目

      本年收入合計

      財政撥款收入

      上級補助收入

      事業(yè)收入

      經(jīng)營收入

      附屬單位上繳收入

      其他收入

       

      功能分類科目編碼

      科目名稱

      欄次

      1

      2

      3

      4

      5

      6

      7

       

      合計

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

       

      201

      一般公共服務(wù)支出

      3,135.85

      3,135.85

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

       

      20103

      政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)

      2,790.07

      2,790.07

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

       

      2010301

       行政運行

      1,698.03

      1,698.03

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

       

      2010302

       一般行政管理事務(wù)

      1,009.11

      1,009.11

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

       

      2010350

       事業(yè)運行

      82.93

      82.93

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

       

      20105

      統(tǒng)計信息事務(wù)

      334.28

      334.28

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

       

      2010504

       信息事務(wù)

      334.28

      334.28

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

       

      20113

      商貿(mào)事務(wù)

      9.50

      9.50

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

       

      2011399

       其他商貿(mào)事務(wù)支出

      9.50

      9.50

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

       

      20132

      組織事務(wù)

      2.00

      2.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

       

      2013202

       一般行政管理事務(wù)

      2.00

      2.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

       

      206

      科學(xué)技術(shù)支出

      3.00

      3.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

       

      20604

      技術(shù)研究與開發(fā)

      3.00

      3.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

       

      2060499

       其他技術(shù)研究與開發(fā)支出

      3.00

      3.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

       

      208

      社會保障和就業(yè)支出

      445.06

      445.06

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

       

      20805

      行政事業(yè)單位離退休

      445.06

      445.06

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

       

      2080501

       歸口管理的行政單位離退休

      445.06

      445.06

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

       

      210

      醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

      100.53

      100.53

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

       

      21005

      醫(yī)療保障

      100.53

      100.53

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

       

      2100501

       行政單位醫(yī)療

      95.43

      95.43

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

       

      2100502

       事業(yè)單位醫(yī)療

      5.10

      5.10

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

       

      221

      住房保障支出

      287.19

      287.19

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

       

      22102

      住房改革支出

      287.19

      287.19

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

       

      2210201

       住房公積金

      155.55

      155.55

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

       

      2210202

       提租補貼

      64.74

      64.74

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

       

      2210203

       購房補貼

      66.90

      66.90

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

       

       
      支出決算表

                                                              公開03表

          編制單位:常州市人民政府辦公室(匯總)                      2015年度                                   金額單位:萬元

      項目

      本年支出合計

      基本支出

      項目支出

      上繳上級支出

      經(jīng)營支出

      對附屬單位補助支出

       

      功能分類科目編碼

      科目名稱

      欄次

      1

      2

      3

      4

      5

      6

       

      合計

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

       

      201

      一般公共服務(wù)支出

      3,135.85

      1,807.87

      1,327.98

      0.00

      0.00

      0.00

       

      20103

      政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)

      2,790.07

      1,780.96

      1,009.11

      0.00

      0.00

      0.00

       

      2010301

       行政運行

      1,698.03

      1,698.03

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

       

      2010302

       一般行政管理事務(wù)

      1,009.11

      0.00

      1,009.11

      0.00

      0.00

      0.00

       

      2010350

       事業(yè)運行

      82.93

      82.93

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

       

      20105

      統(tǒng)計信息事務(wù)

      334.28

      26.91

      307.37

      0.00

      0.00

      0.00

       

      2010504

       信息事務(wù)

      334.28

      26.91

      307.37

      0.00

      0.00

      0.00

       

      20113

      商貿(mào)事務(wù)

      9.50

      0.00

      9.50

      0.00

      0.00

      0.00

       

      2011399

       其他商貿(mào)事務(wù)支出

      9.50

      0.00

      9.50

      0.00

      0.00

      0.00

       

      20132

      組織事務(wù)

      2.00

      0.00

      2.00

      0.00

      0.00

      0.00

       

      2013202

       一般行政管理事務(wù)

      2.00

      0.00

      2.00

      0.00

      0.00

      0.00

       

      206

      科學(xué)技術(shù)支出

      3.00

      0.00

      3.00

      0.00

      0.00

      0.00

       

      20604

      技術(shù)研究與開發(fā)

      3.00

      0.00

      3.00

      0.00

      0.00

      0.00

       

      2060499

       其他技術(shù)研究與開發(fā)支出

      3.00

      0.00

      3.00

      0.00

      0.00

      0.00

       

      208

      社會保障和就業(yè)支出

      445.06

      445.06

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

       

      20805

      行政事業(yè)單位離退休

      445.06

      445.06

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

       

      2080501

       歸口管理的行政單位離退休

      445.06

      445.06

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

       

      210

      醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

      100.53

      100.53

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

       

      21005

      醫(yī)療保障

      100.53

      100.53

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

       

      2100501

       行政單位醫(yī)療

      95.43

      95.43

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

       

      2100502

       事業(yè)單位醫(yī)療

      5.10

      5.10

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

       

      221

      住房保障支出

      287.19

      287.19

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

       

      22102

      住房改革支出

      287.19

      287.19

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

       

      2210201

       住房公積金

      155.55

      155.55

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

       

      2210202

       提租補貼

      64.74

      64.74

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

       

      2210203

       購房補貼

      66.90

      66.90

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

       

       

      財政撥款收入支出決算總表

          編制單位:常州市人民政府辦公室(匯總)                      2015年度                                   單位:萬元

      收入

      支出

      項目

      行次

      決算數(shù)

      項目(按功能分類)

      行次

      決算數(shù)

      合計

      一般公共預(yù)算財政撥款

      政府性基金預(yù)算財政撥款

      欄次


      1

      欄次


      2

      3

      4

      一、一般公共預(yù)算財政撥款

      1

      3,971.61

      一、一般公共服務(wù)支出

      31

      3,135.84

      3,135.84

      0.00

      二、政府性基金預(yù)算財政撥款

      2

      0.00

      二、外交支出

      32

      0.00

      0.00

      0.00


      3


      三、國防支出

      33

      0.00

      0.00

      0.00


      4


      四、公共安全支出

      34

      0.00

      0.00

      0.00


      5


      五、教育支出

      35

      0.00

      0.00

      0.00


      6


      六、科學(xué)技術(shù)支出

      36

      3.00

      3.00

      0.00


      7


      七、文化體育與傳媒支出

      37

      0.00

      0.00

      0.00


      8


      八、社會保障和就業(yè)支出

      38

      445.06

      445.06

      0.00


      9


      九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

      39

      100.53

      100.53

      0.00


      10


      十、節(jié)能環(huán)保支出

      40

      0.00

      0.00

      0.00


      11


      十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

      41

      0.00

      0.00

      0.00


      12


      十二、農(nóng)林水支出

      42

      0.00

      0.00

      0.00


      13


      十三、交通運輸支出

      43

      0.00

      0.00

      0.00


      14


      十四、資源勘探信息等支出

      44

      0.00

      0.00

      0.00


      15


      十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

      45

      0.00

      0.00

      0.00


      16


      十六、金融支出

      46

      0.00

      0.00

      0.00


      17


      十七、援助其他地區(qū)支出

      47

      0.00

      0.00

      0.00


      18


      十八、國土海洋氣象等支出

      48

      0.00

      0.00

      0.00


      19


      十九、住房保障支出

      49

      287.18

      287.18

      0.00


      20


      二十、糧油物資儲備支出

      50

      0.00

      0.00

      0.00


      21


      二十一、其他支出

      51

      0.00

      0.00

      0.00


      22


      二十二、債務(wù)還本支出

      52

      0.00

      0.00

      0.00


      23


      二十三、債務(wù)付息支出

      53

      0.00

      0.00

      0.00

      本年收入合計

      24

      3,971.61

      本年支出合計

      54

      3,971.61

      3,971.61

      0.00


      25



      55




      年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

      26

      0.00

      年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

      56

      0.00

      0.00

      0.00

      一、一般公共預(yù)算財政撥款

      27

      0.00

      基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

      57

      0.00

      0.00

      0.00

      二、政府性基金預(yù)算財政撥款

      28

      0.00

      項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

      58

      0.00

      0.00

      0.00


      29



      59




      收入總計

      30

      3,971.61

      支出總計

      60

      3,971.61

      3,971.61

      0.00

       

      財政撥款支出決算表

                                                              公開05表

          編制單位:常州市人民政府辦公室(匯總)                      2016年7月                       金額單位:萬元

      項目

      本年支出合計

      基本支出

      項目支出

       

      功能分類科目編碼

      科目名稱

      欄次

      1

      2

      3

       

      合計

      0.00

      0.00

      0.00

       

      201

      一般公共服務(wù)支出

      0.00

      1,807.87

      1,327.98

       

      20103

      政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)

      0.00

      1,780.96

      1,009.11

       

      2010301

       行政運行

      0.00

      1,698.03

      0.00

       

      2010302

       一般行政管理事務(wù)

      0.00

      0.00

      1,009.11

       

      2010350

       事業(yè)運行

      0.00

      82.93

      0.00

       

      20105

      統(tǒng)計信息事務(wù)

      0.00

      26.91

      307.37

       

      2010504

       信息事務(wù)

      0.00

      26.91

      307.37

       

      20113

      商貿(mào)事務(wù)

      0.00

      0.00

      9.50

       

      2011399

       其他商貿(mào)事務(wù)支出

      0.00

      0.00

      9.50

       

      20132

      組織事務(wù)

      0.00

      0.00

      2.00

       

      2013202

       一般行政管理事務(wù)

      0.00

      0.00

      2.00

       

      206

      科學(xué)技術(shù)支出

      0.00

      0.00

      3.00

       

      20604

      技術(shù)研究與開發(fā)

      0.00

      0.00

      3.00

       

      2060499

       其他技術(shù)研究與開發(fā)支出

      0.00

      0.00

      3.00

       

      208

      社會保障和就業(yè)支出

      0.00

      445.06

      0.00

       

      20805

      行政事業(yè)單位離退休

      0.00

      445.06

      0.00

       

      2080501

       歸口管理的行政單位離退休

      0.00

      445.06

      0.00

       

      210

      醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

      0.00

      100.53

      0.00

       

      21005

      醫(yī)療保障

      0.00

      100.53

      0.00

       

      2100501

       行政單位醫(yī)療

      0.00

      95.43

      0.00

       

      2100502

       事業(yè)單位醫(yī)療

      0.00

      5.10

      0.00

       

      221

      住房保障支出

      0.00

      287.19

      0.00

       

      22102

      住房改革支出

      0.00

      287.19

      0.00

       

      2210201

       住房公積金

      0.00

      155.55

      0.00

       

      2210202

       提租補貼

      0.00

      64.74

      0.00

       

      2210203

       購房補貼

      0.00

      66.90

      0.00

       

          注:本表反映部門本年度按功能分類財政撥款實際支出情況。財政撥款指一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

       

      財政撥款基本支出決算表

                                                              公開06表

          編制單位:常州市人民政府辦公室(匯總)                      2015年度                 金額單位:萬元                          

      項 目

      本年支出合計

      人員經(jīng)費

      公用經(jīng)費

      經(jīng)濟分類編碼

      經(jīng)濟分類名稱

      欄  次

      1

      2

      3

                     合  計

      0.00

      0.00

      0.00

      301

      工資福利支出

      0.00

      1,673.03

      0.00

      30101

       基本工資

      0.00

      244.30

      0.00

      30102

       津貼補貼

      0.00

      1,172.96

      0.00

      30103

       獎金

      0.00

      29.00

      0.00

      30104

       社會保障繳費

      0.00

      101.81

      0.00

      30106

       伙食補助費

      0.00

      0.00

      0.00

      30107

       績效工資

      0.00

      12.80

      0.00

      30199

       其他工資福利支出

      0.00

      112.15

      0.00

      302

      商品和服務(wù)支出

      0.00

      0.00

      170.68

      30201

       辦公費

      0.00

      0.00

      3.20

      30202

       印刷費

      0.00

      0.00

      7.14

      30203

       咨詢費

      0.00

      0.00

      0.00

      30204

       手續(xù)費

      0.00

      0.00

      0.00

      30205

       水費

      0.00

      0.00

      0.00

      30206

       電費

      0.00

      0.00

      0.00

      30207

       郵電費

      0.00

      0.00

      19.94

      30208

       取暖費

      0.00

      0.00

      0.00

      30209

       物業(yè)管理費

      0.00

      0.00

      0.70

      30211

       差旅費

      0.00

      0.00

      23.31

      30212

       因公出國(境)費用

      0.00

      0.00

      7.36

      30213

       維修(護)費

      0.00

      0.00

      5.90

      30214

       租賃費

      0.00

      0.00

      0.00

      30215

       會議費

      0.00

      0.00

      0.04

      30216

       培訓(xùn)費

      0.00

      0.00

      18.88

      30217

       公務(wù)接待費

      0.00

      0.00

      1.32

      30218

       專用材料費

      0.00

      0.00

      0.00

      30224

       被裝購置費

      0.00

      0.00

      0.00

      30225

       專用燃料費

      0.00

      0.00

      0.00

      30226

       勞務(wù)費

      0.00

      0.00

      7.81

      30227

       委托業(yè)務(wù)費

      0.00

      0.00

      3.31

      30228

       工會經(jīng)費

      0.00

      0.00

      14.98

      30229

       福利費

      0.00

      0.00

      3.00

      30231

       公務(wù)用車運行維護費

      0.00

      0.00

      51.60

      30239

       其他交通費用

      0.00

      0.00

      0.00

      30240

       稅金及附加費用

      0.00

      0.00

      0.00

      30299

       其他商品和服務(wù)支出

      0.00

      0.00

      2.20

      303

      對個人和家庭的補助

      0.00

      796.92

      0.00

      30301

       離休費

      0.00

      38.77

      0.00

      30302

       退休費

      0.00

      406.29

      0.00

      30303

       退職(役)費

      0.00

      0.00

      0.00

      30304

       撫恤金

      0.00

      0.00

      0.00

      30305

       生活補助

      0.00

      1.63

      0.00

      30306

       救濟費

      0.00

      0.00

      0.00

      30307

       醫(yī)療費

      0.00

      0.00

      0.00

      30308

       助學(xué)金

      0.00

      0.00

      0.00

      30309

       獎勵金

      0.00

      0.00

      0.00

      30310

       生產(chǎn)補貼

      0.00

      0.00

      0.00

      30311

       住房公積金

      0.00

      155.55

      0.00

      30312

       提租補貼

      0.00

      64.74

      0.00

      30313

       購房補貼

      0.00

      66.90

      0.00

      30399

       其他對個人和家庭的補助支出

      0.00

      63.05

      0.00

      304

      對企事業(yè)單位的補貼

      0.00

      0.00

      0.00

      30401

       企業(yè)政策性補貼

      0.00

      0.00

      0.00

      30402

       事業(yè)單位補貼

      0.00

      0.00

      0.00

      30403

       財政貼息

      0.00

      0.00

      0.00

      30499

       其他對企事業(yè)單位的補貼支出

      0.00

      0.00

      0.00

      306

      贈與

      0.00

      0.00

      0.00

      30601

       對國內(nèi)的贈與

      0.00

      0.00

      0.00

      30602

       對國外的贈與

      0.00

      0.00

      0.00

      307

      債務(wù)利息支出

      0.00

      0.00

      0.00

      30701

       國內(nèi)債務(wù)付息

      0.00

      0.00

      0.00

      30702

       向國家銀行借款付息

      0.00

      0.00

      0.00

      30703

       其他國內(nèi)借款付息

      0.00

      0.00

      0.00

      30704

       向外國政府借款付息

      0.00

      0.00

      0.00

      30705

       向國際組織借款付息

      0.00

      0.00

      0.00

      30706

       其他國外借款付息

      0.00

      0.00

      0.00

      310

      其他資本性支出

      0.00

      0.00

      0.00

      31001

       房屋建筑物購建

      0.00

      0.00

      0.00

      31002

       辦公設(shè)備購置

      0.00

      0.00

      0.00

      31003

       專用設(shè)備購置

      0.00

      0.00

      0.00

      31005

       基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

      0.00

      0.00

      0.00

      31006

       大型修繕

      0.00

      0.00

      0.00

      31007

       信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新

      0.00

      0.00

      0.00

      31008

       物資儲備

      0.00

      0.00

      0.00

      31009

       土地補償

      0.00

      0.00

      0.00

      31010

       安置補助

      0.00

      0.00

      0.00

      31011

       地上附著物和青苗補償

      0.00

      0.00

      0.00

      31012

       拆遷補償

      0.00

      0.00

      0.00

      31013

       公務(wù)用車購置

      0.00

      0.00

      0.00

      31019

       其他交通工具購置

      0.00

      0.00

      0.00

      31099

       其他資本性支出

      0.00

      0.00

      0.00

          注:本表反映部門本年度按經(jīng)濟分類財政撥款基本支出明細情況。財政撥款指一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

       

      一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

                                                              公開07表

          編制單位:常州市人民政府辦公室(匯總)                      2015年度                          金額單位:萬元

      項目

      本年支出合計

      基本支出

      項目支出

       

      功能分類編碼

      科目名稱

      欄次

      1

      2

      3

       

      合計

      0.00

      0.00

      0.00

       

      201

      一般公共服務(wù)支出

      3,135.84

      1,807.87

      1,327.97

       

      20103

      政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)

      2,790.06

      1,780.96

      1,009.10

       

      2010301

       行政運行

      1,698.03

      1,698.03

      0.00

       

      2010302

       一般行政管理事務(wù)

      1,009.10

      0.00

      1,009.10

       

      2010350

       事業(yè)運行

      82.93

      82.93

      0.00

       

      20105

      統(tǒng)計信息事務(wù)

      334.28

      26.91

      307.37

       

      2010504

       信息事務(wù)

      334.28

      26.91

      307.37

       

      20113

      商貿(mào)事務(wù)

      9.50

      0.00

      9.50

       

      2011399

       其他商貿(mào)事務(wù)支出

      9.50

      0.00

      9.50

       

      20132

      組織事務(wù)

      2.00

      0.00

      2.00

       

      2013202

       一般行政管理事務(wù)

      2.00

      0.00

      2.00

       

      206

      科學(xué)技術(shù)支出

      3.00

      0.00

      3.00

       

      20604

      技術(shù)研究與開發(fā)

      3.00

      0.00

      3.00

       

      2060499

       其他技術(shù)研究與開發(fā)支出

      3.00

      0.00

      3.00

       

      208

      社會保障和就業(yè)支出

      445.06

      445.06

      0.00

       

      20805

      行政事業(yè)單位離退休

      445.06

      445.06

      0.00

       

      2080501

       歸口管理的行政單位離退休

      445.06

      445.06

      0.00

       

      210

      醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

      100.53

      100.53

      0.00

       

      21005

      醫(yī)療保障

      100.53

      100.53

      0.00

       

      2100501

       行政單位醫(yī)療

      95.43

      95.43

      0.00

       

      2100502

       事業(yè)單位醫(yī)療

      5.10

      5.10

      0.00

       

      221

      住房保障支出

      287.19

      287.19

      0.00

       

      22102

      住房改革支出

      287.19

      287.19

      0.00

       

      2210201

       住房公積金

      155.55

      155.55

      0.00

       

      2210202

       提租補貼

      64.74

      64.74

      0.00

       

      2210203

       購房補貼

      66.90

      66.90

      0.00

       

          注:本表反映部門本年度按功能分類一般公共預(yù)算財政撥款實際支出情況。

       

          一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

                                                              公開08表

          編制單位:常州市人民政府辦公室(匯總)                      2015年度                          金額單位:萬元

      項 目

      本年支出合計

      人員經(jīng)費

      公用經(jīng)費

      經(jīng)濟分類編碼

      經(jīng)濟分類名稱

      欄  次

      1

      2

      3

                     合  計

      0.00

      0.00

      0.00

      301

      工資福利支出

      0.00

      1,673.03

      0.00

      30101

       基本工資

      0.00

      244.30

      0.00

      30102

       津貼補貼

      0.00

      1,172.96

      0.00

      30103

       獎金

      0.00

      29.00

      0.00

      30104

       社會保障繳費

      0.00

      101.81

      0.00

      30106

       伙食補助費

      0.00

      0.00

      0.00

      30107

       績效工資

      0.00

      12.80

      0.00

      30199

       其他工資福利支出

      0.00

      112.15

      0.00

      302

      商品和服務(wù)支出

      0.00

      0.00

      170.68

      30201

       辦公費

      0.00

      0.00

      3.20

      30202

       印刷費

      0.00

      0.00

      7.14

      30203

       咨詢費

      0.00

      0.00

      0.00

      30204

       手續(xù)費

      0.00

      0.00

      0.00

      30205

       水費

      0.00

      0.00

      0.00

      30206

       電費

      0.00

      0.00

      0.00

      30207

       郵電費

      0.00

      0.00

      19.94

      30208

       取暖費

      0.00

      0.00

      0.00

      30209

       物業(yè)管理費

      0.00

      0.00

      0.70

      30211

       差旅費

      0.00

      0.00

      23.31

      30212

       因公出國(境)費用

      0.00

      0.00

      7.36

      30213

       維修(護)費

      0.00

      0.00

      5.90

      30214

       租賃費

      0.00

      0.00

      0.00

      30215

       會議費

      0.00

      0.00

      0.04

      30216

       培訓(xùn)費

      0.00

      0.00

      18.88

      30217

       公務(wù)接待費

      0.00

      0.00

      1.32

      30218

       專用材料費

      0.00

      0.00

      0.00

      30224

       被裝購置費

      0.00

      0.00

      0.00

      30225

       專用燃料費

      0.00

      0.00

      0.00

      30226

       勞務(wù)費

      0.00

      0.00

      7.81

      30227

       委托業(yè)務(wù)費

      0.00

      0.00

      3.31

      30228

       工會經(jīng)費

      0.00

      0.00

      14.98

      30229

       福利費

      0.00

      0.00

      3.00

      30231

       公務(wù)用車運行維護費

      0.00

      0.00

      51.60

      30239

       其他交通費用

      0.00

      0.00

      0.00

      30240

       稅金及附加費用

      0.00

      0.00

      0.00

      30299

       其他商品和服務(wù)支出

      0.00

      0.00

      2.20

      303

      對個人和家庭的補助

      0.00

      796.92

      0.00

      30301

       離休費

      0.00

      38.77

      0.00

      30302

       退休費

      0.00

      406.29

      0.00

      30303

       退職(役)費

      0.00

      0.00

      0.00

      30304

       撫恤金

      0.00

      0.00

      0.00

      30305

       生活補助

      0.00

      1.63

      0.00

      30306

       救濟費

      0.00

      0.00

      0.00

      30307

       醫(yī)療費

      0.00

      0.00

      0.00

      30308

       助學(xué)金

      0.00

      0.00

      0.00

      30309

       獎勵金

      0.00

      0.00

      0.00

      30310

       生產(chǎn)補貼

      0.00

      0.00

      0.00

      30311

       住房公積金

      0.00

      155.55

      0.00

      30312

       提租補貼

      0.00

      64.74

      0.00

      30313

       購房補貼

      0.00

      66.90

      0.00

      30399

       其他對個人和家庭的補助支出

      0.00

      63.05

      0.00

      304

      對企事業(yè)單位的補貼

      0.00

      0.00

      0.00

      30401

       企業(yè)政策性補貼

      0.00

      0.00

      0.00

      30402

       事業(yè)單位補貼

      0.00

      0.00

      0.00

      30403

       財政貼息

      0.00

      0.00

      0.00

      30499

       其他對企事業(yè)單位的補貼支出

      0.00

      0.00

      0.00

      306

      贈與

      0.00

      0.00

      0.00

      30601

       對國內(nèi)的贈與

      0.00

      0.00

      0.00

      30602

       對國外的贈與

      0.00

      0.00

      0.00

      307

      債務(wù)利息支出

      0.00

      0.00

      0.00

      30701

       國內(nèi)債務(wù)付息

      0.00

      0.00

      0.00

      30702

       向國家銀行借款付息

      0.00

      0.00

      0.00

      30703

       其他國內(nèi)借款付息

      0.00

      0.00

      0.00

      30704

       向外國政府借款付息

      0.00

      0.00

      0.00

      30705

       向國際組織借款付息

      0.00

      0.00

      0.00

      30706

       其他國外借款付息

      0.00

      0.00

      0.00

      310

      其他資本性支出

      0.00

      0.00

      0.00

      31001

       房屋建筑物購建

      0.00

      0.00

      0.00

      31002

       辦公設(shè)備購置

      0.00

      0.00

      0.00

      31003

       專用設(shè)備購置

      0.00

      0.00

      0.00

      31005

       基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

      0.00

      0.00

      0.00

      31006

       大型修繕

      0.00

      0.00

      0.00

      31007

       信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新

      0.00

      0.00

      0.00

      31008

       物資儲備

      0.00

      0.00

      0.00

      31009

       土地補償

      0.00

      0.00

      0.00

      31010

       安置補助

      0.00

      0.00

      0.00

      31011

       地上附著物和青苗補償

      0.00

      0.00

      0.00

      31012

       拆遷補償

      0.00

      0.00

      0.00

      31013

       公務(wù)用車購置

      0.00

      0.00

      0.00

      31019

       其他交通工具購置

      0.00

      0.00

      0.00

      31099

       其他資本性支出

      0.00

      0.00

      0.00

          注:本表反映部門本年度按經(jīng)濟分類一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細情況。

       

       一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出決算表

          編制單位:常州市人民政府辦公室(匯總)                                                單位:萬元

       “三公”經(jīng)費

      會議費

      培訓(xùn)費

      “三公”經(jīng)費

      合計

      因公出國(境)費

      公務(wù)用車購置及運行維護費

      公務(wù)接待費

      小計

      公務(wù)用車購置

      公務(wù)用車運行維護費

      170.62

      61.72

      0.00

      0.00

      78.84

      30.06

      34.65

      86.48

          相關(guān)統(tǒng)計數(shù):

      項目

      統(tǒng)計數(shù)

      項目

      統(tǒng)計數(shù)

      因公出國(境)團組數(shù)(個)

      1

      因公出國(境)人次數(shù)(人)

      25

      公務(wù)用車購置數(shù)(輛)

      0

      公務(wù)用車保有量(輛)

      31

      國內(nèi)公務(wù)接待批次(個)

      318

      國內(nèi)公務(wù)接待人次(人)

      2582

      國(境)外公務(wù)接待批次(個)

      34

      國(境)外公務(wù)接待人次(人)

      276

      召開會議次數(shù)(個)

      534

      參加會議人次(人)

      15476

      組織培訓(xùn)次數(shù)(個)

      2

      參加培訓(xùn)人次(人)

      307

          注:1、按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。(2)公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛,包括公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。     

          2、因公出國(境)團組情況:本年度本單位使用公共預(yù)算財政撥款安排的出國(境)團組1個,參加其他單位組織的出國(境)團組20個;全年因公出國(境)累計25人次。                      

          3、公務(wù)用車購置及保有情況:本年度本單位撥款購置公務(wù)用車0輛,年末公共預(yù)算財政撥款開支運行維護費的公務(wù)用車保有量31輛。                             

          4.公務(wù)接待情況:本年度本單位使用公共預(yù)算財政撥款支出的國內(nèi)公務(wù)接待318批次,2582人次;外事接待34批次,276人次。                              

          5、2015年度“三公”經(jīng)費決算增減變化說明:2015年度“三公”經(jīng)費決算總額為170.62萬元,比2014年度“三公”經(jīng)費決算總額176.76萬元減少了6.14萬元。其中:(1)根據(jù)省、市安排出訪考察學(xué)習(xí)任務(wù)的具體要求,嚴格遵守因公出國(境)審批制度,2015年度我辦因公出國(境)人次增多,相關(guān)費用比2014年度增加了41萬元;(2)2015年度沒有新增車輛,并嚴格按照規(guī)定派車用車,有效控制車輛運行成本,2015年度公車運行維護費比2014年度減少48.88萬元;(3)嚴格按照公務(wù)接待規(guī)定,有效控制接待規(guī)模,因2015年度來場學(xué)習(xí)考察批次較多,故2015年度公務(wù)接待費較2014年度略有增加。                                

      政府性基金財政撥款收入支出決算表

                                                              公開08表

          編制單位:常州市人民政府辦公室(匯總)                      2015年度                                   金額單位:萬元

      項目

      年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

      本年收入

      本年支出

      年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

       

      功能分類編碼

      科目名稱

      小計

      基本支出

      項目支出

      欄次

      1

      2

      3

      4

      5

      6

       

      合計







       









       









       









       









       









       









       

          注:本表反映部門本年度按功能分類政府性基金預(yù)算財政撥款收支及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

      機關(guān)運行經(jīng)費支出決算表

                                                              公開11表

          編制單位:常州市人民政府辦公室(匯總)                      2016年7月                  金額單位:萬元

      項 目

      機關(guān)運行經(jīng)費支出決算

      經(jīng)濟分類編碼

      經(jīng)濟分類名稱

      欄  次

      1

                     合  計

      0.00

      302

      商品和服務(wù)支出

      0.00

      30201

       辦公費

      1.99

      30202

       印刷費

      7.14

      30203

       咨詢費

      0.00

      30204

       手續(xù)費

      0.00

      30205

       水費

      0.00

      30206

       電費

      0.00

      30207

       郵電費

      19.94

      30208

       取暖費

      0.00

      30209

       物業(yè)管理費

      0.61

      30211

       差旅費

      22.86

      30212

       因公出國(境)費用

      7.36

      30213

       維修(護)費

      0.00

      30214

       租賃費

      0.00

      30215

       會議費

      0.04

      30216

       培訓(xùn)費

      18.78

      30217

       公務(wù)接待費

      1.32

      30218

       專用材料費

      0.00

      30224

       被裝購置費

      0.00

      30225

       專用燃料費

      0.00

      30226

       勞務(wù)費

      3.81

      30227

       委托業(yè)務(wù)費

      0.15

      30228

       工會經(jīng)費

      14.40

      30229

       福利費

      2.88

      30231

       公務(wù)用車運行維護費

      51.60

      30239

       其他交通費用

      0.00

      30240

       稅金及附加費用

      0.00

      30299

       其他商品和服務(wù)支出

      2.16

          注:“機關(guān)運行經(jīng)費”指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”。                             

      采購情況表

                                                               公開12表

          編制單位:常州市人民政府辦公室(匯總)                      2016年7月                       金額單位:萬元

      項目

      行次

      采購決算

      總計

      財政性資金

      其他資金

      欄次

      1

      2

      3

      合  計

      1

      0.00

      0.00

      0.00

      貨物

      2

      0.00

      47.36

      0.00

      工程

      3

      0.00

      0.00

      0.00

      服務(wù)

      4

      0.00

      649.01

      0.00

          注:“財政性資金”指納入財政預(yù)算管理的資金,具體包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款、財政專戶管理事業(yè)收入和其他收入等。

          

       

        
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