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      信息名稱:常州市體育局2016年度部門預算草案編制說明
      索 引 號:01410955x/2016-00009
      主題分類:財政 體裁分類:其他 組配分類:財政預算 市體育局:部門其他
      文件編號:
      產(chǎn)生日期:2016-03-18
      發(fā)布機構:市體育局
      發(fā)布日期:2016-03-18
      廢止日期:
      內容概述:常州市體育局2016年度部門預算草案編制說明
      常州市體育局2016年度部門預算草案編制說明

           一、部門概況

          (一)部門職能及主要工作任務簡介

          常州市體育局為市政府組成部門,主要職責包括:貫徹執(zhí)行國家、省有關體育工作的方針、政策,研究起草我市體育工作的政策措施并組織貫徹執(zhí)行。1、推動多元化體育服務體系建設,推進體育公共服務和體育體制改革。研究全市體育工作的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展目標。編制全市體育事業(yè)的中長期發(fā)展規(guī)劃和年度計劃,并對執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查;2、統(tǒng)籌規(guī)劃全市群眾體育發(fā)展、推行全民健身計劃。3、組織實施國家體育鍛煉標準,推動國民體質監(jiān)測和社會體育指導工作隊伍建設。指導公共體育設施的建設及其監(jiān)督管理;4、統(tǒng)籌規(guī)劃全市競技體育發(fā)展、確定運動項目設置和重點布局,指導協(xié)調體育訓練和體育競賽,組織參加和承辦重大體育競賽。指導運動隊伍建設,協(xié)調運動員社會保障工作;統(tǒng)籌規(guī)劃全市青少年體育發(fā)展,指導和推進青少年體育工作;擬定全市體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策、規(guī)范體育服務管理,推動體育服務標準化建設。負責全市體育彩票銷售管理;指導、管理全市體育外市工作,開展國際間和與港澳臺的體育交流與合作;指導體育宣傳、科技工作、組織開展體育領域重大科技研究、技術攻關和成果推廣。組織開展體育運動中的反興奮劑工作。發(fā)展體育教育,制定并實施體育培訓規(guī)劃;5、領導市體育總會,負責全市體育社團的資格審查和業(yè)務指導工作;6、承辦市委、市政府交辦的其他事項。

          (二)資金安排原則

          2016年度的部門預算編制緊緊圍繞市政府關于《常州市基本實現(xiàn)體育現(xiàn)代化工作實施意見》的通知和《常州市出臺體育服務體系建設三年行動計劃(2014-2016年)》的要求,結合2016年度體育局工作重點目標,堅持積極穩(wěn)妥,量入為出的指出預算安排預測;確保重點、有保有壓,從嚴從緊編制各項目支出,保證當年預算收支平衡。

          (三)基本情況

          1、部門預算機構總數(shù)

          編入部門預算的常州市體育局及所屬事業(yè)單位共12戶。其中:市體育局行政本級1戶;全額撥款事業(yè)單位9戶;差額撥款事業(yè)單位2戶。

          2、部門預算管理形式

          全額撥款行政單位1戶,為常州市體育局本級。

          全額撥款事業(yè)單位9戶,為常州市體育運動學校、青少年業(yè)余體校、軍體校、體育總會、手球基地、延陵中學、體育醫(yī)療科研所、體育競賽管理中心、專業(yè)隊管理中心。

          差額撥款事業(yè)單位2戶,清潭體育館、常州奧林匹克體育中心。

          3、核定編制總數(shù)

          總編制數(shù)241人,其中:行政編制30人,事業(yè)編制211人。

          4、編內實有人數(shù)

          在職194人,其中行政28人,事業(yè)166人;離退休97人,其中:離休3人,退休94人。

          5、汽車數(shù)

          實有汽車18輛,其中:小汽車13輛(納入財政定點維修保險4輛),面包車4輛,大客車1輛。

          二、2016年部門預算收支安排情況

          (一)部門預算收支總規(guī)模

          2016年常州市體育局預算收入來源總額5042.89萬元,其中:預算內撥款3632.19萬元,納入預算管理的行政事業(yè)性收費收入118.24萬元,專項收入80.8萬元,財政專戶管理的政府非稅收入5.2萬元,調入資金64.11萬元,其他資金1142.35萬元(其中:醫(yī)療收入175.45萬元,經(jīng)營收入396.9萬元,省級撥入的專項資金570萬元)。

          部門預算支出安排總額5042.87萬元,其中:基本支出3434.76萬元(預算內撥款3403.96萬元,專項收入30.8萬元),項目支出691.21萬元(財政撥款228.23萬元,納入預算管理的行政事業(yè)性收費收入118.22萬元,專項收入50萬元,財政專戶管理的政府非稅收入5.2萬元,調入資金64.11萬元,醫(yī)療收入175.45萬元,其他支出396.9萬元(由單位經(jīng)營收入安排),省級撥入的專項資金570萬元。

          部門預算本年結余0.02萬元。

          (二)基本支出經(jīng)費安排情況

          市體育局及所屬事業(yè)單位2016年共安排基本支出3434.76萬元(預算內撥款3403.96萬元,專項收入30.8萬元)。

          (1)工資福利支出1610.16萬元,均由財政撥款安排。

          體育局本級安排300.23萬元,其中:基本工資44.45萬元,津貼補貼229.99萬元,社會保障繳費22.09萬元,獎金3.7萬元。

          體育運動學校安排399.71萬元,其中:基本工資73.12萬元,津貼補貼0.31萬元,績效工資289.24萬元,社會保障繳費37.04萬元。

          青少年業(yè)余體育學校安排328.35萬元,其中:基本工資57.44萬元,津貼補貼0.92萬元,績效工資234.55萬元,社會保障繳費35.44萬元。

          業(yè)余軍體學校安排102.86萬元,其中:基本工資18.24萬元,津貼補貼0.12萬元,績效工資75.29萬元,社會保障繳費9.21萬元。

          體育館安排58.42萬元,其中:社會保障繳費14.42萬元,其他44萬元。

          體育總會秘書處安排19.66萬元,其中:基本工資3.71萬元,績效工資14.13萬元,社會保障繳費1.82萬元。

          常州奧林匹克體育中心安排45萬元,其中:定額定項補助45萬元。

          手球訓練基地安排41.25萬元,其中:基本工資6.4萬元,津貼補助0.04萬元??冃ЧべY31.05萬元,社會保障繳費3.76萬元。

          延陵中學安排164.41萬元,其中:基本工資28.98萬元,津貼補貼4.94萬元,績效工資115.52萬元,社會保障繳費14.97萬元。

          體育醫(yī)療科研所安排65.18萬元,其中:基本工資9.72萬元,津貼補貼0.02萬元,績效工資44.95萬元,社會保障繳費5.49萬元,臨時工工資5萬元。

          體育競賽管理中心安排34.14萬元,其中:基本工資4.68萬元,津貼補貼1.26萬元,績效工資25.06萬元,社會保障繳費3.14萬元。

          體育專業(yè)運動隊管理中心安排50.95萬元,其中:基本工資9.45萬元,績效工資36.77萬元,社會保障繳費4.73萬元。

          (2)商品和服務支出207.23萬元,其中財政撥款176.43萬元,專項收入30.8萬元。

          常州市體育局本級行政按人均商品和服務支出定額16000元標準及單項測算的交通費、職工教育費、工會費、福利費等,安排支出經(jīng)費48.11萬元,均由財政撥款安排。

          體育運動學校按商品和服務支出定額11000元標準及單項測算的交通費、職工教育費、工會費、福利費等支出42.21萬元,其中財政撥款11.41萬元,專項收入30.8萬元。

          青少年業(yè)余體育學校按商品和服務支出定額11000元標準及單項測算的交通費、職工教育費、工會費、福利費等支出47.83萬元,均由財政撥款安排。

          業(yè)余軍體學校按商品和服務支出定額11000元標準及單項測算的交通費、職工教育費、工會費、福利費等支出15.06萬元,均由財政撥款安排。

          體育總會秘書處按商品和服務支出定額11000元標準及單項測算的交通費、職工教育費、工會費、福利費等支出2.06萬元,均由財政撥款安排。

          手球訓練基地按商品和服務支出定額11000元標準及單項測算的交通費、職工教育費、工會費、福利費等支出6.75萬元,均由財政撥款安排。

          延陵中學按商品和服務支出定額11000元標準及單項測算的交通費、職工教育費、工會費、福利費等支出23.38萬元,均由財政撥款安排。

          體育醫(yī)療科研所按商品和服務支出定額11000元標準及單項測算的交通費、職工教育費、工會費、福利費等支出9.49萬元,均由財政撥款安排。

          體育競賽管理中心按商品和服務支出定額11000元標準及單項測算的交通費、職工教育費、工會費、福利費等支出5.42萬元,均由財政撥款安排。

          體育專業(yè)運動隊管理中心按商品和服務支出定額11000元標準及單項測算的交通費、職工教育費、工會費、福利費等支出6.92萬元,均由財政撥款安排。

          (3)對個人和家庭補助支出1617.37萬元,均由財政撥款安排。

          體育局本級安排398.93萬元,其中:離休費28.13萬元,退休費138.92萬元,助學金166.98萬元,獎勵金0.03萬元,住房公積金33.88萬元,提租補貼20.95萬元,購房補貼9.1萬元,其他0.94萬元。

          體育運動學校安排497.55萬元,其中:退休費102.2萬元,助學金317.55萬元,獎勵金0.05萬元,住房公積金43.26萬元,提租補貼20.98萬元,購房補貼9.12萬元,其他4.39萬元。

          青少年業(yè)余體育學校安排430.28萬元,其中:退休費118.88萬元,助學金247.05萬元,獎勵金0.04萬元,住房公積金34.95萬元,提租補貼18.62萬元,購房補貼9.08萬元,其他1.66萬元。

          業(yè)余軍體學校安排110.48萬元,其中:退休費41.61萬元,助學金49.23萬元,獎勵金0.02萬元,住房公積金11.14萬元,提租補貼6.79萬元,購房補貼1萬元,其他0.69萬元。

          體育總會秘書處安排2.97萬元,其中:住房公積金2.11萬元,提租補貼0.86萬元。

          手球訓練基地安排23.18萬元,其中:助學金14.37萬元,獎勵金0.01萬元,住房公積金4.48萬元,提租補貼0.77萬元,購房補貼3.25萬元,其他0.3萬元。

          延陵中學安排125.49萬元,其中:退休費89.49萬元,住房公積金17.27萬元,提租補貼9.58萬元,購房補貼9.15萬元。

          體育醫(yī)療科研所安排12.91萬元,其中:獎勵金0.01萬元,住房公積金6.48萬元,提租補貼0.88萬元,購房補貼5.38萬元,其他0.16萬元。

          體育競賽管理中心安排7.82萬元,其中:住房公積金3.66萬元,提租補貼0.43萬元,購房補貼3.27萬元,其他0.46萬元。

          體育專業(yè)運動隊管理中心安排7.76萬元,其中:獎勵金0.01萬元,住房公積金5.43萬元,提租補貼2.19萬元,其他0.13萬元。

          (三)正常運轉項目支出經(jīng)費安排情況

          常州市體育局及所屬事業(yè)單位2016年共安排正常運轉項目支出1211.21萬元,其中財政撥款228.23萬元,納入預算管理行政事業(yè)性收費收入118.22萬元,專項收入50萬元,財政專戶管理的政府非稅收入5.2萬元,調入資金64.11萬元,醫(yī)療收入175.45萬元,經(jīng)營收入396.9萬元,省級撥入專項資金570萬元。

          1、市體育局本級安排273.93萬元,其中財政撥款127.93萬元,納入預算管理行政事業(yè)性收費收入96萬元,省級撥入專項資金50萬元。

          (1)工作會議經(jīng)費0.29萬元,由財政撥款安排,主要用于體育條線及本單位工作會議。

          (2)老年協(xié)會工作經(jīng)費25萬元,均由財政撥款安排。根據(jù)省政府《關于加強老年人體育工作意見》([2012] 214號)文件要求,要求老年人體育健身活動所需經(jīng)費。

          (3)因公出國7萬元,由財政撥款安排。按照行政二類單位2人,標準3.5萬元/人測算,安排資金7萬元整,專項用于反映經(jīng)外辦審批的公務出國經(jīng)費開支。

          (4)會計核算中心5萬元,由財政撥款安排。主要用于局會計核算中心設備更新經(jīng)費。

          (5)教體結合活動經(jīng)費30萬元,由財政撥款安排。主要用于中小學體育活動經(jīng)費。

          (6)全民健身系列活動60萬元,由財政撥款安排。主要用于開展全民健身活動經(jīng)費。

          (7)體育交流經(jīng)費146萬元,其中納入預算管理行政事業(yè)性收費收入96萬元,省級撥入專項資金50萬元。用于體育交流活動。

          (8)辦公設備購置費0.64萬元,由財政撥款安排。主要用于辦公設備采購。

          2、運動學校安排209.11萬元,其中財政撥款20萬元,專項收入50萬元,財政專戶管理的政府非稅收入5萬元,調入資金64.11萬元,省級撥入的專項資金70萬元。

          (1)體育合作與交流經(jīng)費5萬元,由財政專戶管理的政府非稅收入安排。

          (2)物業(yè)管理費74.03萬元,其中財政撥款20萬元,調入資金54.03萬元。主要用于運動員食堂、洗澡用燃氣費。

          (3)兼課教師經(jīng)費10.08萬元,由調入資金安排。

          (4)教學設備購置50萬元,由專項收入安排。

          (5)基地經(jīng)費70萬元,由省級撥入專項資金安排,主要用于后備人才基地建設。

          3、青少年業(yè)余體校安排92.27萬元,其中財政撥款10萬元,納入預算管理行政事業(yè)性收費收入22.22萬元,財政專戶管理的政府非稅收入0.05萬元,省級撥入的專項資金60萬元。

          (1)物業(yè)管理費10萬元,由財政撥款安排。

          (2)老職工購房補貼15.3萬元,由納入預算管理行政事業(yè)性收費收入安排。

          (3)體育交流與合作經(jīng)費6.97萬元,其中納入預算管理行政事業(yè)性收費收入6.92萬元,財政專戶管理的政府非稅收入0.05萬元。主要用于少體校游泳項目的訓練。

          (4)訓練器材購置、交流經(jīng)費補助60萬元。由省級撥入的專項資金安排,用于訓練器材購置、交流經(jīng)費補助等。

          4、軍體校安排50.15萬元,其中財政撥款20萬元,財政專戶管理的政府非稅收入0.15萬元,省級撥入的專項資金30萬元。

          (1)射擊器材費20.15萬元,其中財政撥款20萬元,財政專戶管理的政府非稅收入0.15萬元。

          (2)訓練經(jīng)費補助30萬元。由省級撥入的專項資金安排,用于訓練經(jīng)費補助。

          5、手球訓練基地370萬元,其中財政撥款10萬元,省級撥入的專項資金360萬元。

          (1)訓練經(jīng)費10萬元。主要用于手球隊訓練設備添置。

          (2)訓練經(jīng)費補助360萬元,由省級撥入的專項資金安排,用于訓練經(jīng)費補助。

          6、體育醫(yī)療科研所215.45萬元,其中財政撥款40萬元,醫(yī)療收入175.45萬元。

          (1)辦公設施維護20萬元,由醫(yī)療收入安排。

          (2)輔助人員工資及社保10萬元,由醫(yī)療收入安排。

          (3)日常運動恢復藥品10萬元。由財政撥款安排。主要用于藥品更新。

          (4)日常運動理療化驗及器材30萬元。由財政撥款安排。主要用于設施更新。

          (5)職工教育培訓10萬元,由醫(yī)療收入安排。

          (6)運動康復設備購置135.45萬元,由醫(yī)療收入安排。

          7、體育總會秘書處0.3萬元,均由財政撥款安排。

          辦公設備購置0.3萬元,由財政撥款安排。

          (四)其他支出經(jīng)費安排情況

          常州市體育局及所屬事業(yè)單位2016年共安排其他支出396.9萬元,均由單位經(jīng)營收入安排。

          l、青少年業(yè)余體校安排31.82萬元。主要用于稅費、聘用人員工資及社會保障等。

          2、清潭體育館安排365.08萬元。主要用于單位正常運轉開支。

          附:收支預算總表 

          

          

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