目 錄
第一部分 部門概況
主要職能
部門決算單位構(gòu)成情況
2015年度主要工作完成情況
第二部分 2015年度部門決算表
收入支出決算總表
收入決算表
支出決算表
財政撥款收入支出決算總表
財政撥款支出決算表
財政撥款基本支出決算表
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出決算表
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出決算表
政府采購支出決算表
第三部分 2015年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、市委辦公室主要職能
1. 負(fù)責(zé)市委重要工作部署貫徹落實的督促檢查,市委日常文書的處理,中央、省委和市委領(lǐng)導(dǎo)同志批示的傳達(dá)和催辦落實,市委各種會議會務(wù)工作和市委領(lǐng)導(dǎo)同志參加重要活動的組織安排。
2. 圍繞市委的工作部署,收集信息,反映動態(tài),承擔(dān)市委文件、文稿的起草、修改和校核工作。
3. 圍繞市委的工作部署,組織開展有關(guān)調(diào)查研究,為市委決策搞好服務(wù)。
4. 負(fù)責(zé)全市黨政系統(tǒng)的密碼通信和密碼管理,承擔(dān)在常機(jī)關(guān)黨政軍領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)及要害部門核心機(jī)密文件、信件傳遞工作。
5. 負(fù)責(zé)黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人、中央部委、省委和外省、市、自治區(qū)、地級市負(fù)責(zé)同志來常等有關(guān)重要接待任務(wù)的協(xié)調(diào)工作。
6. 負(fù)責(zé)市委辦公室機(jī)關(guān)和所屬單位的干部人事管理,黨建工作和思想政治工作,領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)工、青、婦工作。
7. 負(fù)責(zé)原市委領(lǐng)導(dǎo)同志的服務(wù)工作和市委辦公室離退休老同志的管理服務(wù)工作。
8. 負(fù)責(zé)管理市信訪局、市檔案館(局)、市保密委員會辦公室(市保密局)。
9. 完成市委交辦的其它任務(wù)。
二、市委研究室主要職能
1. 根據(jù)市委的部署,圍繞市委中心工作,對全市經(jīng)濟(jì)、政治、文化等全局性、戰(zhàn)略性的重大問題和實踐中出現(xiàn)的新情況、新問題開展調(diào)查研究,提出供市委抉擇的決策方案和指導(dǎo)實際工作的對策建議。
2. 承擔(dān)和參與部分市委重要文件和重要會議文稿的起草工作。
3. 及時、準(zhǔn)確地向市委領(lǐng)導(dǎo)提供市內(nèi)外、省內(nèi)外和國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)、政治、文化等方面的重要信息。
4. 據(jù)市委的指示,承擔(dān)有關(guān)全局性重大課題研究的組織協(xié)調(diào)工作,牽頭組織有關(guān)對策性的重大課題研究。
5. 參與中央和省委政策研究室組織的重大課題的調(diào)查研究。
6. 承擔(dān)全市黨委系統(tǒng)調(diào)查研究工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和人員培訓(xùn)工作。
7. 負(fù)責(zé)處理市委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常事務(wù),督促落實市委改革辦的決定事項、工作部署和要求。
8. 完成市委交辦的其他任務(wù)。
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置
市委辦公室設(shè)8個職能處室,即:秘書處、綜合一處、綜合二處、綜合三處、市委督查室、信息黨刊處、法規(guī)處、組織人事處。市委研究室設(shè)5個職能處,即:綜合處、經(jīng)濟(jì)科技處、城市發(fā)展處、黨群政法處、改革協(xié)調(diào)處。
四、2015年度主要工作完成情況
2015年是我市全面部署推進(jìn)產(chǎn)城融合綜合改革,全面推進(jìn)依法治市的關(guān)鍵之年,也是市委辦公室、研究室各項工作再上新臺階的重要一年。一年來,我們按照市委“主動適應(yīng)新常態(tài)、積極展現(xiàn)新作為”的要求,堅持以“為領(lǐng)導(dǎo)服務(wù)、為基層服務(wù)、為群眾服務(wù)”為宗旨,創(chuàng)新實踐、埋頭苦干,努力爭創(chuàng)一流業(yè)績,圓滿完成了各項工作任務(wù)。
一是用好手中筆,以文輔政出觀點。全年共起草市委十一屆九次、十次全會、全市“重大項目深化年”動員大會等重要會議講話稿,市委“十三五”規(guī)劃建議,以及各類致辭講話、匯報材料和經(jīng)驗交流材料420余篇。特別是圍繞制定市委“十三五”規(guī)劃建議,專門成立起草組,認(rèn)真學(xué)習(xí)、深入調(diào)研、集思廣益,相關(guān)材料在全市干部群眾中引起強(qiáng)烈反響。在完成日常文稿的同時,積極組織對外發(fā)稿,擴(kuò)大常州知名度,全年共在中央、省級以上報刊、雜志和內(nèi)刊上發(fā)表市委領(lǐng)導(dǎo)署名文章17篇。
二是當(dāng)好智囊團(tuán),調(diào)查研究創(chuàng)亮點。聚焦產(chǎn)城融合發(fā)展、“十三五”發(fā)展方向等事關(guān)常州長遠(yuǎn)發(fā)展的重大問題,組織精干力量多次赴外地學(xué)習(xí)取經(jīng),深入思考常州發(fā)展實際,形成了《“十三五”時期常州發(fā)展趨勢特征和矛盾問題》《“十三五”時期常州發(fā)展定位與發(fā)展戰(zhàn)略的思考》《統(tǒng)籌推進(jìn)產(chǎn)城融合發(fā)展的調(diào)研與思考》《江浙部分地區(qū)開展產(chǎn)城融合的做法與啟示》等調(diào)研報告,大部分成果轉(zhuǎn)化為了市委、市政府的重要決策和工作思路。同時,扎實開展駐點調(diào)研活動,引導(dǎo)各處室人員轉(zhuǎn)變作風(fēng)、深入基層,緊盯領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注的重點、基層探索的難點開展專題調(diào)研,形成了一批有質(zhì)量、有價值的調(diào)研報告。
三是做好情報員,信息黨刊聚熱點。堅持把信息服務(wù)有效性作為檢驗工作水平的“第一標(biāo)尺”,加大重點信息組織力度和深度信息挖掘力度,實現(xiàn)了“量質(zhì)并舉”的目標(biāo),信息工作績效繼續(xù)位列全省前茅。黨刊工作堅持以創(chuàng)新為主線,實行服務(wù)外包,對內(nèi)容和版式進(jìn)行改版,增設(shè)訪談等專題專欄,全面解讀市委決策部署,展示重點工作推進(jìn)情況,《開創(chuàng)》雜志全年出版6期,繼續(xù)榮獲“全國城市優(yōu)秀黨刊”。
四是把好執(zhí)行關(guān),督促檢查破難點。全年共配合開展落實省委常委會工作要點等省級層面督查活動7項,對我市城鄉(xiāng)社區(qū)“減負(fù)增效”、城市長效管理難點攻堅等工作開展督查活動34次,編發(fā)各類督查專報38期,有力推動了各級決策部署的貫徹執(zhí)行。創(chuàng)新督查方式,按照“工程項目化、任務(wù)具體化、責(zé)任明確化、管理信息化”思路,將35項年度重點工程細(xì)化為82項目標(biāo)任務(wù)、835個分解指標(biāo),逐項明確職責(zé)任務(wù),通過壓力傳遞,構(gòu)建了完善的工作推進(jìn)體系。從追求辦結(jié)率、滿意率向提高辦成率轉(zhuǎn)化,全年督辦建議提案70件,解決和基本解決的辦理結(jié)果大幅提升。
五是理好一盤棋,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)抓重點。認(rèn)真做好市委常委會“三嚴(yán)三實”專題教育的服務(wù)保障,籌劃開展瞻仰瞿秋白紀(jì)念館、聆聽許巧珍事跡報告等活動,召開專題民主生活會,確?;顒佑行蛲七M(jìn)。精心服務(wù)市委全面深化改革工作,保障領(lǐng)導(dǎo)小組會議5次,審議通過18項重要改革方案和文件。配合做好省委巡視和市委巡察的聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)工作,協(xié)助指導(dǎo)相關(guān)地區(qū)接受巡視、解決問題。緊扣市委工作推進(jìn)要求,超前籌劃、積極籌備,先后組織了全市行政區(qū)劃調(diào)整動員大會、市委全體(擴(kuò)大)會議等各類會議220余場次。堅持以提高文件質(zhì)量為核心,加強(qiáng)文件制發(fā)的計劃管理,發(fā)布19個計劃事項,嚴(yán)把政治關(guān)、法律關(guān)、文字關(guān),全年共印制文件443件,審核修改規(guī)范性文件76件。細(xì)致做好公文流轉(zhuǎn)辦理,共收發(fā)各類文件4萬余份,辦理各地各部門請示事項241件,辦理領(lǐng)導(dǎo)批示443件
六是建好大環(huán)境,隊伍建設(shè)有看點。深入推進(jìn)機(jī)關(guān)黨建工作,制定機(jī)關(guān)黨委《2015年度黨建工作要點》,扎實開展“三嚴(yán)三實”專題教育;舉行“專題黨日”,組織全體黨員干部瞻仰惲代英紀(jì)念館和呂思勉故居;組織參觀市廉政教育基地、觀看愛國主義電影,從正反兩方面進(jìn)行警示教育。加強(qiáng)干部教育培訓(xùn),組織干部赴蘇州大學(xué)培訓(xùn),繼續(xù)舉辦“三服務(wù)”講壇,達(dá)到了開闊視野、更新知識、提升能力的目的。
第二部分 2015年度部門決算表(見附件)
收入支出決算總表
收入決算表
支出決算表
財政撥款收入支出決算總表
財政撥款支出決算表
財政撥款基本支出決算表
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出決算表
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出決算表
政府采購支出決算表
第三部分 2015年度部門決算情況說明
一、收入支出總體情況說明
2015年度收入、支出總計1903.43萬元,與上年相比收、支總計各減少185.55萬元,減少8.88%,主要原因是厲行節(jié)約,降低行政事業(yè)成本。其中:
(一)收入總計1903.43萬元,全部是財政撥款收入,為當(dāng)年從市級財政取得的一般公共預(yù)算撥款,與上年相比減少185.55萬元,減少8.88%,主要原因是厲行節(jié)約,降低行政事業(yè)成本。
?。ǘ┲С隹傆?903.43萬元。包括:
1. 一般公共服務(wù)支出1498.75萬元,主要用于單位開展財政事務(wù)而發(fā)生的基本支出和專項支出。與上年相比減少228.51萬元,減少13.23%。主要原因是厲行節(jié)約,降低行政成本。
2. 社會保障和就業(yè)支出220.39萬元,主要用于單位離退休人員保障性支出。與上年相比增加25.91萬元,增加13.32%,主要原因是離退休人員工資上浮。
3. 醫(yī)療衛(wèi)生支出46.36萬元,主要用于單位職工醫(yī)療保障支出。與上年相比增加3.9萬元,增加9.18%,主要原因是人員保障基數(shù)的調(diào)整。
4. 住房保障支出137.93萬元,主要用于單位按照國家有關(guān)規(guī)定為職工繳納住房公積金、新職工補(bǔ)貼以及發(fā)放的提租補(bǔ)貼支出。與上年相比增加13.16萬元,增加10.55%,主要原因是人員保障基數(shù)的調(diào)整。
二、收入決算情況說明
常州市委辦公室本年收入合計1903.43萬元,其中:財政撥款1903.43萬元,占100%。
三、支出決算情況說明
常州市委辦公室本年支出合計1903.43萬元,其中:基本支出1268.57萬元,占66.65%;項目支出634.86萬元,占33.35%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
常州市委辦公室2015年度財政撥款收、支總決算1903.43萬元。與上年相比,財政撥款收、支總計各減少185.55萬元,減少8.88%,主要原因是厲行節(jié)約,降低行政事業(yè)成本等。
五、財政撥款支出決算情況說明
財政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算財政撥款支出的總體情況,既包括使用本年從本級財政取得的撥款發(fā)生的支出,也包括使用上年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。常州市委辦公室2015年財政撥款支出1903.43萬元,占本年支出合計的100%。與上年相比,財政撥款支出減少185.55萬元,減少8.88%,主要原因是厲行節(jié)約,降低行政事業(yè)成本等。
?。ㄒ唬┮话愎卜?wù)(類)
1. 黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運行(項)。年初預(yù)算為799.76萬元,支出決算為863.89萬元,完成年初預(yù)算的108.02%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是工資結(jié)構(gòu)調(diào)整,人員經(jīng)費上漲。
2. 黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)。年初預(yù)算為447.5萬元,支出決算為623.78萬元,完成年初預(yù)算的139.39%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是工作任務(wù)調(diào)整,經(jīng)費開支增加。
3. 組織事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為2萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了深化改革專項培訓(xùn)經(jīng)費。
4. 其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(款)其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為9.08萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了深化改革專項培訓(xùn)經(jīng)費。
?。ǘ┥鐣U虾途蜆I(yè)支出(類)
行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)。年初預(yù)算為198.01萬元,支出決算為220.39萬元,完成年初預(yù)算的111.3%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是工資結(jié)構(gòu)調(diào)整,人員經(jīng)費上漲。
(三)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)
醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項)。年初預(yù)算為47.12萬元,支出決算為46.36萬元,完成年初預(yù)算的98.39%。
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1. 住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預(yù)算為75.2萬元,支出決算為137.93萬元,完成年初預(yù)算的183.42%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動。
2. 住房改革支出(款)提租補(bǔ)貼(項)。年初預(yù)算為31.96萬元,支出決算為32.46萬元,完成年初預(yù)算的101.56%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動。
3. 住房改革支出(款)購房補(bǔ)貼(項)。年初預(yù)算為31.42萬元,支出決算為30.95萬元,完成年初預(yù)算的98.5%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動。
六、財政撥款基本支出決算情況說明
常州市委辦公室2015年度財政撥款基本支出1268.57萬元,其中:
?。ㄒ唬┤藛T經(jīng)費1218.14萬元。主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費、伙食補(bǔ)助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
?。ǘ┕媒?jīng)費50.43萬元。主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護(hù))費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算財政撥款支出的總體情況,既包括使用本年從本級財政取得的一般公共預(yù)算財政撥款發(fā)生的支出,也包括使用上年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。常州市委辦公室2015年一般公共預(yù)算財政撥款支出1903.43萬元,與上年相比
減少185.55萬元,減少8.9%,主要原因是厲行節(jié)約,降低行政事業(yè)成本。常州市委辦公室2015年一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為1630.97萬元,支出決算為1903.43萬元,完成年初預(yù)算的116.71%。決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是工資結(jié)構(gòu)調(diào)整,人員經(jīng)費上漲等。
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
常州市委辦公室2015年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出為1268.57萬元,其中:
(一)人員經(jīng)費1218.14萬元。主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費、伙食補(bǔ)助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
?。ǘ┕媒?jīng)費50.43萬元。主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護(hù))費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
九、財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出情況說明
常州市委辦公室2015年度財政撥款安排的“三公”經(jīng)費決算支出中,因公出國(境)費支出占“三公”經(jīng)費的35.7%;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出20.2萬元,占“三公”經(jīng)費的24.42%;公務(wù)接待費支出32.98萬元,占“三公”經(jīng)費的39.87%。具體情況如下:
1. 因公出國(境)費決算支出29.53萬元,完成預(yù)算的281.24%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是因公出國(境)人次增多。全年使用一般公共預(yù)算撥款支出安排的出國(境)團(tuán)組12個,累計12人次。開支內(nèi)容主要為:出國學(xué)習(xí)、考察費。
2. 公務(wù)用車購置及運行費支出20.2萬元,完成預(yù)算的63.15%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是節(jié)能油耗。公務(wù)用車運行維護(hù)費主要用于本單位公務(wù)車輛的日常運行費用、維護(hù)費、停車費、過路過橋費、汽油費等。2015年使用財政撥款開支運行維護(hù)費的公務(wù)用車保有量16輛。
3. 公務(wù)接待費32.98萬元,其中國內(nèi)公務(wù)接待支出32.98萬元,完成預(yù)算的97.26%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照公務(wù)接待規(guī)定,有效控制接待規(guī)模。2015年使用財政撥款開支的國內(nèi)公務(wù)接待196批次,主要為接待各地來常州學(xué)習(xí)調(diào)研人員。
常州市委辦公室2015年度財政撥款安排的會議費決算支出56.25萬元,完成預(yù)算的46.88%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行《常州市市級機(jī)關(guān)會議費管理辦法》,簡化會場布置,控制陪同人員,努力做到減會、并會。2015年度全年召開會議約210次,參加會議約17000人次。主要為召開市委全會、全市領(lǐng)導(dǎo)干部會議、市委中心組專題學(xué)習(xí)報告會、市委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組會議等。
常州市委辦公室2015年度財政撥款安排的培訓(xùn)費決算支出17.87萬元,完成預(yù)算的82.01%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是培訓(xùn)人數(shù)減少,降低培訓(xùn)費開支。2015年度全年組織培訓(xùn)3批,組織培訓(xùn)85人次。主要為黨員干部深化改革培訓(xùn)及任職培訓(xùn)、黨校培訓(xùn)、綜合培訓(xùn)等所發(fā)生的培訓(xùn)支出。
十、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
常州市委辦公室無政府性基金預(yù)算收入和支出
十一、其他重要事項的情況說明
1. 機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出決算情況說明
2015年本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出50.42萬元,比2014年減少9.68萬元,降低16.1%,主要原因是公務(wù)用車相對減少。
2. 政府采購支出決算情況說明
2015年度政府采購支出總額30.78萬元,其中,政府采購貨物支出19.74萬元、政府采購服務(wù)支出11.04萬元。
3. 國有資產(chǎn)占有情況
截至2015年12月31日,本部門共有一般公務(wù)用車7輛,其中,市部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛、一般公務(wù)用車6輛。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指單位本年度從市級財政部門取得的財政撥款。
二、一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
三、一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
四、一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)機(jī)關(guān)服務(wù)(項):反映為行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。其他事業(yè)單位的支出,凡單獨設(shè)置了項級科目的,在單獨設(shè)置的項級科目中反映。未單設(shè)項級科目的,在“其他”項級科目中反映。
五、一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出(項):反映除上述項目以外的其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。
六、一般公共服務(wù)(類)人力資源事務(wù)(款)其他人事事務(wù)支出(項):其他人事事務(wù)方面的支出。
七、一般公共服務(wù)(類)商貿(mào)事務(wù)(款)其他商貿(mào)事務(wù)支出(項):其他用于商貿(mào)事務(wù)方面的支出。
八、教育支出(類)普通教育(款)學(xué)前教育(項):反映各部門舉辦的學(xué)前教育支出。
九、科學(xué)技術(shù)支出(類)其他科學(xué)技術(shù)支出(款)其他科學(xué)技術(shù)支出(項):反映除以上各項以外用于科技方面的支出,包括科技獎勵支出等。
十、文化體育與傳媒支出(類)文化(款)文化展示及紀(jì)念機(jī)構(gòu)(項):反映各類藝術(shù)展覽館、文化名人紀(jì)念館(碑)的支出。
十一、社會保障和就業(yè)支出(類)民政管理事務(wù)(款)老齡事務(wù)(項):反映老齡事務(wù)方面的支出。
十二、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位開支的離退休經(jīng)費。
十三、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
十四、社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項):反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
十五、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
十六、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
十七、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)工程建設(shè)管理(項):反映調(diào)控建設(shè)市場運行、擬定建設(shè)市場法規(guī)、實施建筑工程質(zhì)量、安全、工程勘察設(shè)計監(jiān)管等方面的支出。
十八、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(項):其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)方面的支出。
十九、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人事部和財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
二十、住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補(bǔ)貼(項):反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn),行政事業(yè)單位向職工(含離退休人員)發(fā)放的租金補(bǔ)貼。
二十一、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補(bǔ)貼(項):反映按房改政策規(guī)定,行政事業(yè)單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。
二十二、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
二十三、項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
二十四、“三公”經(jīng)費:指市級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
二十五、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費等。在財政部有明確規(guī)定前,“機(jī)關(guān)運行經(jīng)費”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費。
收入支出決算總表
公開01表
編制單位:中共常州市委辦公室 2015年度 金額單位:萬元
收入
|
支出
|
項目
|
行次
|
決算數(shù)
|
項目(按功能分類)
|
行次
|
決算數(shù)
|
按支出性質(zhì)
|
行次
|
決算數(shù)
|
欄次
|
|
1
|
欄次
|
|
2
|
欄次
|
|
3
|
一、財政撥款收入
|
1
|
1,903.43
|
一、一般公共服務(wù)支出
|
28
|
1,498.75
|
一、基本支出
|
55
|
1,268.57
|
其中:政府性基金
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
29
|
0.00
|
二、項目支出
|
56
|
634.86
|
二、上級補(bǔ)助收入
|
3
|
0.00
|
三、國防支出
|
30
|
0.00
|
三、上繳上級支出
|
57
|
0.00
|
三、事業(yè)收入
|
4
|
0.00
|
四、公共安全支出
|
31
|
0.00
|
四、經(jīng)營支出
|
58
|
0.00
|
四、經(jīng)營收入
|
5
|
0.00
|
五、教育支出
|
32
|
0.00
|
五、對附屬單位補(bǔ)助支出
|
59
|
0.00
|
五、附屬單位上繳收入
|
6
|
0.00
|
六、科學(xué)技術(shù)支出
|
33
|
0.00
|
|
|
|
六、其他收入
|
7
|
0.00
|
七、文化體育與傳媒支出
|
34
|
0.00
|
|
|
|
|
8
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出
|
35
|
220.39
|
|
|
|
|
9
|
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
|
36
|
46.36
|
|
|
|
|
10
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出
|
37
|
0.00
|
|
|
|
|
11
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
38
|
0.00
|
|
|
|
|
12
|
|
十二、農(nóng)林水支出
|
39
|
0.00
|
|
|
|
|
13
|
|
十三、交通運輸支出
|
40
|
0.00
|
|
|
|
|
14
|
|
十四、資源勘探信息等支出
|
41
|
0.00
|
|
|
|
|
15
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
|
42
|
0.00
|
|
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
43
|
0.00
|
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出
|
44
|
0.00
|
|
|
|
|
18
|
|
十八、國土海洋氣象等支出
|
45
|
0.00
|
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
46
|
137.93
|
|
|
|
|
20
|
|
二十、糧油物資儲備支出
|
47
|
0.00
|
|
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
48
|
0.00
|
|
|
|
|
22
|
|
二十二、債務(wù)還本支出
|
49
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
二十三、債務(wù)付息支出
|
50
|
0.00
|
|
|
|
本年收入合計
|
23
|
1,903.43
|
本年支出合計
|
60
|
1,903.43
|
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額
|
24
|
0.00
|
結(jié)余分配
|
61
|
0.00
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
25
|
0.00
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
62
|
0.00
|
|
26
|
|
|
63
|
0.00
|
總計
|
27
|
1,903.43
|
總計
|
64
|
1,903.43
|
收入決算表
公開02表
編制單位:中共常州市委辦公室 2015年度 金額單位:萬元
項目
|
本年收入合計
|
財政撥款收入
|
上級補(bǔ)助收入
|
事業(yè)收入
|
經(jīng)營收入
|
附屬單位上繳收入
|
其他收入
|
|
功能分類科目編碼
|
科目名稱
|
|
|
|
類
|
款
|
項
|
欄次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
合計
|
1,903.43
|
1,903.43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
201
|
一般公共服務(wù)支出
|
1,498.75
|
1,498.75
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20131
|
黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)
|
1,487.67
|
1,487.67
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2013101
|
行政運行
|
863.89
|
863.89
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2013102
|
一般行政管理事務(wù)
|
623.78
|
623.78
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20132
|
組織事務(wù)
|
2.00
|
2.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2013202
|
一般行政管理事務(wù)
|
2.00
|
2.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20136
|
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出
|
9.08
|
9.08
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2013699
|
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出
|
9.08
|
9.08
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
208
|
社會保障和就業(yè)支出
|
220.39
|
220.39
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
220.39
|
220.39
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080501
|
歸口管理的行政單位離退休
|
220.39
|
220.39
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
210
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
|
46.36
|
46.36
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21005
|
醫(yī)療保障
|
46.36
|
46.36
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2100501
|
行政單位醫(yī)療
|
46.36
|
46.36
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
137.93
|
137.93
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
137.93
|
137.93
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公積金
|
74.52
|
74.52
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210202
|
提租補(bǔ)貼
|
32.46
|
32.46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210203
|
購房補(bǔ)貼
|
30.95
|
30.95
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
支出決算表
公開03表
編制單位:中共常州市委辦公室 2015年度 金額單位:萬元
項目
|
本年支出合計
|
基本支出
|
項目支出
|
上繳上級支出
|
經(jīng)營支出
|
對附屬單位補(bǔ)助支出
|
|
功能分類科目編碼
|
科目名稱
|
|
|
|
類
|
款
|
項
|
欄次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
合計
|
1,903.43
|
1,268.57
|
634.86
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
201
|
一般公共服務(wù)支出
|
1,498.75
|
863.89
|
634.86
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20131
|
黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)
|
1,487.67
|
863.89
|
623.78
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2013101
|
行政運行
|
863.89
|
863.89
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2013102
|
一般行政管理事務(wù)
|
623.78
|
0.00
|
623.78
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20132
|
組織事務(wù)
|
2.00
|
0.00
|
2.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2013202
|
一般行政管理事務(wù)
|
2.00
|
0.00
|
2.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20136
|
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出
|
9.08
|
0.00
|
9.08
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2013699
|
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出
|
9.08
|
0.00
|
9.08
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
208
|
社會保障和就業(yè)支出
|
220.39
|
220.39
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
220.39
|
220.39
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080501
|
歸口管理的行政單位離退休
|
220.39
|
220.39
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
210
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
|
46.36
|
46.36
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21005
|
醫(yī)療保障
|
46.36
|
46.36
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2100501
|
行政單位醫(yī)療
|
46.36
|
46.36
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
137.93
|
137.93
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
137.93
|
137.93
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公積金
|
74.52
|
74.52
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210202
|
提租補(bǔ)貼
|
32.46
|
32.46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210203
|
購房補(bǔ)貼
|
30.95
|
30.95
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
財政撥款收入支出決算總表
編制單位:中共常州市委辦公室 2015年度 單位:萬元
收入
|
支出
|
項目
|
行次
|
決算數(shù)
|
項目(按功能分類)
|
行次
|
決算數(shù)
|
合計
|
一般公共預(yù)算財政撥款
|
政府性基金預(yù)算財政撥款
|
欄次
|
|
1
|
欄次
|
|
2
|
3
|
4
|
一、一般公共預(yù)算財政撥款
|
1
|
1,903.43
|
一、一般公共服務(wù)支出
|
31
|
1,498.75
|
1,498.75
|
0.00
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
32
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
3
|
|
三、國防支出
|
33
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
35
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
6
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出
|
36
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
7
|
|
七、文化體育與傳媒支出
|
37
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
8
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出
|
38
|
220.39
|
220.39
|
0.00
|
|
9
|
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
|
39
|
46.36
|
46.36
|
0.00
|
|
10
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出
|
40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
11
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
41
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
12
|
|
十二、農(nóng)林水支出
|
42
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
13
|
|
十三、交通運輸支出
|
43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
14
|
|
十四、資源勘探信息等支出
|
44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
15
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
|
45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
17
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出
|
47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
18
|
|
十八、國土海洋氣象等支出
|
48
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
49
|
137.93
|
137.93
|
0.00
|
|
20
|
|
二十、糧油物資儲備支出
|
50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
51
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
22
|
|
二十二、債務(wù)還本支出
|
52
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
23
|
|
二十三、債務(wù)付息支出
|
53
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
本年收入合計
|
24
|
1,903.43
|
本年支出合計
|
54
|
1,903.43
|
1,903.43
|
0.00
|
|
25
|
|
|
55
|
|
|
|
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
26
|
0.00
|
年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
56
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
一、一般公共預(yù)算財政撥款
|
27
|
0.00
|
基本支出結(jié)轉(zhuǎn)
|
57
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款
|
28
|
0.00
|
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
58
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
29
|
|
|
59
|
|
|
|
收入總計
|
30
|
1,903.43
|
支出總計
|
60
|
1,903.43
|
1,903.43
|
0.00
|
財政撥款支出決算表
公開05表
編制單位:中共常州市委辦公室 2016年7月 金額單位:萬元
項目
|
本年支出合計
|
基本支出
|
項目支出
|
|
功能分類科目編碼
|
科目名稱
|
|
|
|
類
|
款
|
項
|
欄次
|
1
|
2
|
3
|
|
合計
|
1,903.43
|
1,268.57
|
634.86
|
|
201
|
一般公共服務(wù)支出
|
1,498.75
|
863.89
|
634.86
|
|
20131
|
黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)
|
1,487.67
|
863.89
|
623.78
|
|
2013101
|
行政運行
|
863.89
|
863.89
|
0.00
|
|
2013102
|
一般行政管理事務(wù)
|
623.78
|
0.00
|
623.78
|
|
20132
|
組織事務(wù)
|
2.00
|
0.00
|
2.00
|
|
2013202
|
一般行政管理事務(wù)
|
2.00
|
0.00
|
2.00
|
|
20136
|
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出
|
9.08
|
0.00
|
9.08
|
|
2013699
|
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出
|
9.08
|
0.00
|
9.08
|
|
208
|
社會保障和就業(yè)支出
|
220.39
|
220.39
|
0.00
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
220.39
|
220.39
|
0.00
|
|
2080501
|
歸口管理的行政單位離退休
|
220.39
|
220.39
|
0.00
|
|
210
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
|
46.36
|
46.36
|
0.00
|
|
21005
|
醫(yī)療保障
|
46.36
|
46.36
|
0.00
|
|
2100501
|
行政單位醫(yī)療
|
46.36
|
46.36
|
0.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
137.93
|
137.93
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
137.93
|
137.93
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公積金
|
74.52
|
74.52
|
0.00
|
|
2210202
|
提租補(bǔ)貼
|
32.46
|
32.46
|
0.00
|
|
2210203
|
購房補(bǔ)貼
|
30.95
|
30.95
|
0.00
|
|
注:本表反映部門本年度按功能分類財政撥款實際支出情況。財政撥款指一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
財政撥款基本支出決算表
公開06表
編制單位:中共常州市委辦公室 2015年度 金額單位:萬元
項 目
|
本年支出合計
|
人員經(jīng)費
|
公用經(jīng)費
|
經(jīng)濟(jì)分類編碼
|
經(jīng)濟(jì)分類名稱
|
欄 次
|
1
|
2
|
3
|
合 計
|
1,268.57
|
1,218.14
|
50.43
|
301
|
工資福利支出
|
808.79
|
808.79
|
0.00
|
30101
|
基本工資
|
116.10
|
116.10
|
0.00
|
30102
|
津貼補(bǔ)貼
|
550.27
|
550.27
|
0.00
|
30103
|
獎金
|
14.92
|
14.92
|
0.00
|
30104
|
社會保障繳費
|
46.36
|
46.36
|
0.00
|
30106
|
伙食補(bǔ)助費
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30107
|
績效工資
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30199
|
其他工資福利支出
|
81.15
|
81.15
|
0.00
|
302
|
商品和服務(wù)支出
|
50.43
|
0.00
|
50.43
|
30201
|
辦公費
|
2.37
|
0.00
|
2.37
|
30202
|
印刷費
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30203
|
咨詢費
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30204
|
手續(xù)費
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30205
|
水費
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30206
|
電費
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30207
|
郵電費
|
7.31
|
0.00
|
7.31
|
30208
|
取暖費
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30209
|
物業(yè)管理費
|
0.29
|
0.00
|
0.29
|
30211
|
差旅費
|
7.03
|
0.00
|
7.03
|
30212
|
因公出國(境)費用
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30213
|
維修(護(hù))費
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30214
|
租賃費
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30215
|
會議費
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30216
|
培訓(xùn)費
|
4.33
|
0.00
|
4.33
|
30217
|
公務(wù)接待費
|
0.70
|
0.00
|
0.70
|
30218
|
專用材料費
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30224
|
被裝購置費
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30225
|
專用燃料費
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30226
|
勞務(wù)費
|
1.60
|
0.00
|
1.60
|
30227
|
委托業(yè)務(wù)費
|
2.93
|
0.00
|
2.93
|
30228
|
工會經(jīng)費
|
7.52
|
0.00
|
7.52
|
30229
|
福利費
|
1.46
|
0.00
|
1.46
|
30231
|
公務(wù)用車運行維護(hù)費
|
14.88
|
0.00
|
14.88
|
30239
|
其他交通費用
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30240
|
稅金及附加費用
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30299
|
其他商品和服務(wù)支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
303
|
對個人和家庭的補(bǔ)助
|
409.35
|
409.35
|
0.00
|
30301
|
離休費
|
37.89
|
37.89
|
0.00
|
30302
|
退休費
|
182.50
|
182.50
|
0.00
|
30303
|
退職(役)費
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30304
|
撫恤金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30305
|
生活補(bǔ)助
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30306
|
救濟(jì)費
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30307
|
醫(yī)療費
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30308
|
助學(xué)金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30309
|
獎勵金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30310
|
生產(chǎn)補(bǔ)貼
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30311
|
住房公積金
|
74.52
|
74.52
|
0.00
|
30312
|
提租補(bǔ)貼
|
32.46
|
32.46
|
0.00
|
30313
|
購房補(bǔ)貼
|
30.95
|
30.95
|
0.00
|
30399
|
其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出
|
51.03
|
51.03
|
0.00
|
304
|
對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30401
|
企業(yè)政策性補(bǔ)貼
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30402
|
事業(yè)單位補(bǔ)貼
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30403
|
財政貼息
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30499
|
其他對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
306
|
贈與
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30601
|
對國內(nèi)的贈與
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30602
|
對國外的贈與
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
307
|
債務(wù)利息支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30701
|
國內(nèi)債務(wù)付息
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30702
|
向國家銀行借款付息
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30703
|
其他國內(nèi)借款付息
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30704
|
向外國政府借款付息
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30705
|
向國際組織借款付息
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30706
|
其他國外借款付息
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
310
|
其他資本性支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
31001
|
房屋建筑物購建
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
31002
|
辦公設(shè)備購置
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
31003
|
專用設(shè)備購置
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
31005
|
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
31006
|
大型修繕
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
31007
|
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
31008
|
物資儲備
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
31009
|
土地補(bǔ)償
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
31010
|
安置補(bǔ)助
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
31011
|
地上附著物和青苗補(bǔ)償
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
31012
|
拆遷補(bǔ)償
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
31013
|
公務(wù)用車購置
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
31019
|
其他交通工具購置
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
31099
|
其他資本性支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
注:本表反映部門本年度按經(jīng)濟(jì)分類財政撥款基本支出明細(xì)情況。財政撥款指一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
公開05表
編制單位:中共常州市委辦公室 2015年度 金額單位:萬元
項目
|
本年支出合計
|
基本支出
|
項目支出
|
|
功能分類編碼
|
科目名稱
|
|
|
|
類
|
款
|
項
|
欄次
|
1
|
2
|
3
|
|
合計
|
1,903.43
|
1,268.57
|
634.86
|
|
201
|
一般公共服務(wù)支出
|
1,498.75
|
863.89
|
634.86
|
|
20131
|
黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)
|
1,487.67
|
863.89
|
623.78
|
|
2013101
|
行政運行
|
863.89
|
863.89
|
0.00
|
|
2013102
|
一般行政管理事務(wù)
|
623.78
|
0.00
|
623.78
|
|
20132
|
組織事務(wù)
|
2.00
|
0.00
|
2.00
|
|
2013202
|
一般行政管理事務(wù)
|
2.00
|
0.00
|
2.00
|
|
20136
|
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出
|
9.08
|
0.00
|
9.08
|
|
2013699
|
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出
|
9.08
|
0.00
|
9.08
|
|
208
|
社會保障和就業(yè)支出
|
220.39
|
220.39
|
0.00
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
220.39
|
220.39
|
0.00
|
|
2080501
|
歸口管理的行政單位離退休
|
220.39
|
220.39
|
0.00
|
|
210
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
|
46.36
|
46.36
|
0.00
|
|
21005
|
醫(yī)療保障
|
46.36
|
46.36
|
0.00
|
|
2100501
|
行政單位醫(yī)療
|
46.36
|
46.36
|
0.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
137.93
|
137.93
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
137.93
|
137.93
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公積金
|
74.52
|
74.52
|
0.00
|
|
2210202
|
提租補(bǔ)貼
|
32.46
|
32.46
|
0.00
|
|
2210203
|
購房補(bǔ)貼
|
30.95
|
30.95
|
0.00
|
|
注:本表反映部門本年度按功能分類一般公共預(yù)算財政撥款實際支出情況。
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
公開06表
編制單位:中共常州市委辦公室 2015年度 金額單位:萬元
項 目
|
本年支出合計
|
人員經(jīng)費
|
公用經(jīng)費
|
經(jīng)濟(jì)分類編碼
|
經(jīng)濟(jì)分類名稱
|
欄 次
|
1
|
2
|
3
|
合 計
|
1,268.57
|
1,218.14
|
50.43
|
301
|
工資福利支出
|
808.79
|
808.79
|
0.00
|
30101
|
基本工資
|
116.10
|
116.10
|
0.00
|
30102
|
津貼補(bǔ)貼
|
550.27
|
550.27
|
0.00
|
30103
|
獎金
|
14.92
|
14.92
|
0.00
|
30104
|
社會保障繳費
|
46.36
|
46.36
|
0.00
|
30106
|
伙食補(bǔ)助費
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30107
|
績效工資
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30199
|
其他工資福利支出
|
81.15
|
81.15
|
0.00
|
302
|
商品和服務(wù)支出
|
50.43
|
0.00
|
50.43
|
30201
|
辦公費
|
2.37
|
0.00
|
2.37
|
30202
|
印刷費
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30203
|
咨詢費
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30204
|
手續(xù)費
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30205
|
水費
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30206
|
電費
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30207
|
郵電費
|
7.31
|
0.00
|
7.31
|
30208
|
取暖費
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30209
|
物業(yè)管理費
|
0.29
|
0.00
|
0.29
|
30211
|
差旅費
|
7.03
|
0.00
|
7.03
|
30212
|
因公出國(境)費用
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30213
|
維修(護(hù))費
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30214
|
租賃費
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30215
|
會議費
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30216
|
培訓(xùn)費
|
4.33
|
0.00
|
4.33
|
30217
|
公務(wù)接待費
|
0.70
|
0.00
|
0.70
|
30218
|
專用材料費
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30224
|
被裝購置費
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30225
|
專用燃料費
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30226
|
勞務(wù)費
|
1.60
|
0.00
|
1.60
|
30227
|
委托業(yè)務(wù)費
|
2.93
|
0.00
|
2.93
|
30228
|
工會經(jīng)費
|
7.52
|
0.00
|
7.52
|
30229
|
福利費
|
1.46
|
0.00
|
1.46
|
30231
|
公務(wù)用車運行維護(hù)費
|
14.88
|
0.00
|
14.88
|
30239
|
其他交通費用
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30240
|
稅金及附加費用
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30299
|
其他商品和服務(wù)支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
303
|
對個人和家庭的補(bǔ)助
|
409.35
|
409.35
|
0.00
|
30301
|
離休費
|
37.89
|
37.89
|
0.00
|
30302
|
退休費
|
182.50
|
182.50
|
0.00
|
30303
|
退職(役)費
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30304
|
撫恤金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30305
|
生活補(bǔ)助
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30306
|
救濟(jì)費
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30307
|
醫(yī)療費
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30308
|
助學(xué)金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30309
|
獎勵金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30310
|
生產(chǎn)補(bǔ)貼
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30311
|
住房公積金
|
74.52
|
74.52
|
0.00
|
30312
|
提租補(bǔ)貼
|
32.46
|
32.46
|
0.00
|
30313
|
購房補(bǔ)貼
|
30.95
|
30.95
|
0.00
|
30399
|
其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出
|
51.03
|
51.03
|
0.00
|
304
|
對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30401
|
企業(yè)政策性補(bǔ)貼
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30402
|
事業(yè)單位補(bǔ)貼
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30403
|
財政貼息
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30499
|
其他對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
306
|
贈與
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30601
|
對國內(nèi)的贈與
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30602
|
對國外的贈與
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
307
|
債務(wù)利息支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30701
|
國內(nèi)債務(wù)付息
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30702
|
向國家銀行借款付息
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30703
|
其他國內(nèi)借款付息
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30704
|
向外國政府借款付息
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30705
|
向國際組織借款付息
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30706
|
其他國外借款付息
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
310
|
其他資本性支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
31001
|
房屋建筑物購建
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
31002
|
辦公設(shè)備購置
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
31003
|
專用設(shè)備購置
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
31005
|
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
31006
|
大型修繕
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
31007
|
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
31008
|
物資儲備
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
31009
|
土地補(bǔ)償
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
31010
|
安置補(bǔ)助
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
31011
|
地上附著物和青苗補(bǔ)償
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
31012
|
拆遷補(bǔ)償
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
31013
|
公務(wù)用車購置
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
31019
|
其他交通工具購置
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
31099
|
其他資本性支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
注:本表反映部門本年度按經(jīng)濟(jì)分類一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。
一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出決算表
編制單位:中共常州市委辦公室 單位:萬元
“三公”經(jīng)費
|
會議費
|
培訓(xùn)費
|
“三公”經(jīng)費
合計
|
因公出國(境)費
|
公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
|
公務(wù)接待費
|
會議費
|
培訓(xùn)費
|
合計
|
|
小計
|
公務(wù)用車購置
|
公務(wù)用車運行維護(hù)費
|
|
|
|
82.71
|
29.53
|
20.20
|
0.00
|
20.20
|
32.98
|
56.25
|
17.87
|
相關(guān)統(tǒng)計數(shù):
項目
|
統(tǒng)計數(shù)
|
項目
|
統(tǒng)計數(shù)
|
因公出國(境)團(tuán)組數(shù)(個)
|
12
|
因公出國(境)人次數(shù)(人)
|
12
|
公務(wù)用車購置數(shù)(輛)
|
0
|
公務(wù)用車保有量(輛)
|
16
|
國內(nèi)公務(wù)接待批次(個)
|
196
|
國內(nèi)公務(wù)接待人次(人)
|
2,987
|
國(境)外公務(wù)接待批次(個)
|
0
|
國(境)外公務(wù)接待人次(人)
|
0
|
召開會議次數(shù)(個)
|
220
|
參加會議人次(人)
|
17000
|
組織培訓(xùn)次數(shù)(個)
|
3
|
參加培訓(xùn)人次(人)
|
85
|
注:“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費詳細(xì)支出情況見支出情況說明。
政府性基金財政撥款收入支出決算表
公開08表
編制單位:中共常州市委辦公室 2015年度 金額單位:萬元
項目
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
|
功能分類編碼
|
科目名稱
|
小計
|
基本支出
|
項目支出
|
|
|
|
類
|
款
|
項
|
欄次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
合計
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部門本年度按功能分類政府性基金預(yù)算財政撥款收支及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出決算表
公開11表
編制單位:中共常州市委辦公室 2016年7月 金額單位:萬元
項 目
|
機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出決算
|
經(jīng)濟(jì)分類編碼
|
經(jīng)濟(jì)分類名稱
|
欄 次
|
1
|
合 計
|
50.42
|
302
|
商品和服務(wù)支出
|
50.42
|
30201
|
辦公費
|
2.37
|
30202
|
印刷費
|
0.00
|
30203
|
咨詢費
|
0.00
|
30204
|
手續(xù)費
|
0.00
|
30205
|
水費
|
0.00
|
30206
|
電費
|
0.00
|
30207
|
郵電費
|
7.31
|
30208
|
取暖費
|
0.00
|
30209
|
物業(yè)管理費
|
0.29
|
30211
|
差旅費
|
7.03
|
30212
|
因公出國(境)費用
|
0.00
|
30213
|
維修(護(hù))費
|
0.00
|
30214
|
租賃費
|
0.00
|
30215
|
會議費
|
0.00
|
30216
|
培訓(xùn)費
|
4.33
|
30217
|
公務(wù)接待費
|
0.70
|
30218
|
專用材料費
|
0.00
|
30224
|
被裝購置費
|
0.00
|
30225
|
專用燃料費
|
0.00
|
30226
|
勞務(wù)費
|
1.60
|
30227
|
委托業(yè)務(wù)費
|
2.93
|
30228
|
工會經(jīng)費
|
7.52
|
30229
|
福利費
|
1.46
|
30231
|
公務(wù)用車運行維護(hù)費
|
14.88
|
30239
|
其他交通費用
|
0.00
|
30240
|
稅金及附加費用
|
0.00
|
30299
|
其他商品和服務(wù)支出
|
0.00
|
注:“機(jī)關(guān)運行經(jīng)費”指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”。
采購情況表
公開12表
編制單位:中共常州市委辦公室 2016年7月 金額單位:萬元
項目
|
行次
|
采購決算
|
總計
|
財政性資金
|
其他資金
|
欄次
|
1
|
2
|
3
|
合 計
|
1
|
30.78
|
30.78
|
0.00
|
貨物
|
2
|
19.74
|
19.74
|
0.00
|
工程
|
3
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
服務(wù)
|
4
|
11.04
|
11.04
|
0.00
|
注:“財政性資金”指納入財政預(yù)算管理的資金,具體包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款、財政專戶管理事業(yè)收入和其他收入等。
|